1 |
20240131 |
300853 |
申昊科技 |
续亏 |
-84.73 ~ -23.15 |
-12000.00 ~ -8000.00 |
-6496.05 |
业绩变动原因:1、在2023年度营业收入方面,受下游客户需求变化等影响,公司业务收入受到较大影响;此外轨道交通、生态环境等新业务板块处于商业化初期,经营业绩存在波动。2、报告期内,公司基于对未来人工智能在各工业领域发展的信心,依旧保持了较高的研发投入,在保持电力领域产品研发投入外,积极进行轨道交通、生态环境、水下及高端装备等其他工业领域的研发拓展,较大程度影响了公司利润。3、除上述主要原因外,根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定,公司计提的应收账款信用减值损失及存货跌价金额增加,以及2023年度公司可转换公司债券后续计量等其他因素也一定程度影响了公司利润。4、报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为2,500万元-3,500万元,主要系公司收到的政府补助。 |
2 |
20230417 |
300853 |
申昊科技 |
首亏 |
-137.76 ~ -134.43 |
-6800.00 ~ -6200.00 |
18007.00 |
业绩变动原因:在编制2022年年度报告过程中,基于谨慎性原则,部分营业收入受外部客观环境影响未达到收入确认标准,2022年度不予确认,将在2023年确认相关营业收入,故对2022年度营业收入进行重新确认,调减归母净利润约8,500万元-9,800万元. |
3 |
20230120 |
300853 |
申昊科技 |
预减 |
-87.23 ~ -83.34 |
2300.00 ~ 3000.00 |
18007.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2300万元至3000万元,与上年同期相比变动幅度:-87.23%至-83.34%。业绩变动原因说明(一)报告期内,预计公司归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因为:1、2022年,国内多省市出现疫情反复,部分项目招投标有所延后,同时公司的业务拓展、项目执行、物流供应链等方面受到影响。并且受公司下游客户建设结构的周期性变化影响,2022年下游电网客户的投资主要集中于基建类一次设备,二次巡检设备需求有所放缓。基于以上因素,公司营业收入受到一定的影响。2、报告期内,公司基于对未来人工智能在各工业领域发展的信心,持续加大技术研发投入,在保持电力领域产品较高研发投入外,积极进行轨交、海洋等其他工业领域的研发拓展,且公司注重研发人才投入,综合带动了研发费用的快速增长,较大程度影响了公司利润。(二)除上述主要原因外,报告期内,公司捐赠部分核酸采集数字服务站、实施限制性股票激励计划、新增部分经营场所、销售员工薪酬增长等其他因素也一定程度影响了公司利润。 |
4 |
20220307 |
300853 |
申昊科技 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:180329929.98元,与上年同期相比变动幅度:11.23%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司实现营业收入769,336,967.78元,较上年同比增加25.80%。实现营业利润205,848,493.08元,较上年同比增加10.12%。实现利润总额205,445,846.59元,较上年同比增加10.07%。实现归属于上市公司股东的净利润180,329,929.98元,较上年同比增加11.23%。实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润163,875,951.34元,较上年同比增加10.26%。报告期内,公司经营业绩稳步增长,主要原因系公司主营业务发展良好,盈利能力逐步提升。(二)财务状况报告期末,公司财务状况良好。经初步核算,公司总资产1,764,842,295.21元,较期初增加13.90%;归属于上市公司股东的所有者权益1,304,953,434.08元,较期初增加13.08%;公司总股本为146,930,400.00元,较期初增长80.00%,主要系报告期内资本公积转增股本所致;归属于上市公司股东的每股净资产8.88元,较期初减少37.20%,主要系股本增加所致。 |
5 |
20200703 |
300853 |
申昊科技 |
略增 |
31.21 ~ 31.21 |
4648.00 ~ 4648.00 |
3542.20 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4647.82万元,与上年同期相比变动幅度:31.21%。业绩变动原因说明公司预计2020年上半年经营业绩较去年同期增幅较大,主要是因为新冠疫情期间,公司利用智能巡检机器人积累的红外测温、图像识别、智能导航等核心技术研发生产了无接触式防疫机器人,带动公司主营业务收入有所增长。 |