1 |
20240713 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
428.63 ~ 604.85 |
6000.00 ~ 8000.00 |
1135.00 |
业绩变动原因:本报告期业绩较上年同期上升,主要原因如下:(一)2024年第二季度,公司完成对控股子公司承德天原药业有限公司80%的股权转让,由此产生的当期会计的投资收益约为7,710万元(该金额为公司财务部门初步核算结果,具体以公司半年度报告为准),因此,归属于上市公司股东的净利润大幅增加。(二)报告期内,通过进一步加强内部管理、优化产品结构、提高新增产能的利用率,公司的覆铜板产销数量同比上升、销售价格略有回升,实现主营业务收入增长,扣除非经常性损益后的净利润有所增加。 |
2 |
20240131 |
002636 |
金安国纪 |
首亏 |
-180.37 ~ -140.18 |
-7000.00 ~ -3500.00 |
8710.00 |
业绩变动原因:本报告期业绩较上年同期大幅下降,主要原因如下:1、公司主要产品覆铜板的销售数量同比增加,但覆铜板产品的销售价格同比下降较大且大于原材料价格下降幅度,导致产品的毛利率同比下降,盈利减少。2、去年同期子公司国际层压板材有限公司、杭州联合电路板有限公司、杭州临安鹏宇电子有限公司确认非流动资产处置收益8,669.05万元,系生产经营土地及厂房被当地政府征收而处置所致。本报告期无此类事项。3、公司基于谨慎性原则,预计对有减值迹象的资产计提部分商誉减值准备。 |
3 |
20230715 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-82.49 ~ -73.73 |
1000.00 ~ 1500.00 |
5711.00 |
业绩变动原因:本报告期业绩较上年同期大幅下降,主要原因如下:(一)2023年上半年,消费电子市场需求下降,市场竞争激烈,虽然公司主要产品覆铜板的销售数量同比增加,但覆铜板产品的销售价格同比下降明显,导致产品的毛利率同比下降,盈利减少。(二)去年同期子公司国际层压板材有限公司确认非流动资产处置收益5,604.85万元,系生产经营土地及厂房被当地政府征收而处置所致。本报告期无此类事项。 |
4 |
20230415 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-88.41 ~ -85.51 |
8000.00 ~ 10000.00 |
69019.00 |
业绩变动原因:前期公司基于谨慎性原则,对子公司搬迁补偿款收入确认和计提商誉减值做了审慎预计,随着会计师事务所对公司年报审计工作的深入,子公司搬迁补偿款在损失和人员安置处理费用上实际核算比预计减少,实际商誉减值金额比预计的商誉减值金额少,研发费用加计扣除等事项比预计有所差异,因此2022年度业绩预计与公司前次业绩预告产生偏差,现予以修正. |
5 |
20230131 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-94.20 ~ -91.31 |
4000.00 ~ 6000.00 |
69019.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4000万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:-94.2%至-91.31%。业绩变动原因说明2022年度,受国内外疫情、宏观经济等影响,消费电子市场需求下降,行业市场不景气,市场竞争激烈,公司覆铜板产品销量和产品价格均同比下降较大,导致产品的毛利率同比下降较多,因而公司业绩与去年同期相比有大幅度下降。 |
6 |
20220715 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-89.93 ~ -85.35 |
5500.00 ~ 8000.00 |
54620.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5500万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度:-89.93%至-85.35%。业绩变动原因说明2022年上半年,受国内外疫情、宏观经济等影响,消费电子市场需求下降,行业市场不景气,市场竞争激烈,公司覆铜板产品销量和产品价格均同比下降较大,导致产品的毛利率同比下降较多。 |
7 |
20220129 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
300.00 ~ 350.00 |
72140.00 ~ 81158.00 |
18035.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:72140万元至81158万元,与上年同期相比变动幅度:300%至350%。业绩变动原因说明2021年度,随着国内疫情得到良好控制,经济逐渐恢复,覆铜板市场行情持续向好,下游需求旺盛,公司主要产品覆铜板在市场行情及供需关系的推动下,销售价格上涨,带动毛利率提升,因而公司业绩与去年同期相比实现了较大幅度的增长。 |
8 |
20211015 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
630.00 ~ 720.00 |
67452.00 ~ 75768.00 |
9240.00 |
业绩变动原因:预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:12832万元至21148万元,与上年同期相比变动幅度:623%至1092%。业绩变动原因说明2021年前三季度,受电子行业景气度高、下游客户覆铜板需求旺盛等因素影响,公司主要产品覆铜板在市场行情及供需关系的推动下,销售价格上涨,带动毛利率提升,因而公司业绩与去年同期相比实现了大幅增长。 |
9 |
20210712 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
560.00 ~ 720.00 |
49276.00 ~ 61221.00 |
7466.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:49276万元至61221万元,与上年同期相比变动幅度:560%至720%。业绩变动原因说明2021年上半年,覆铜板市场行情持续向好,公司主要产品覆铜板随着下游需求的增长和销售价格的提升,产品的毛利率同比上升较多。因此,报告期公司盈利能力进一步增强,业绩与去年同期相比实现了较大幅度的增长。 |
10 |
20210415 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
580.00 ~ 720.00 |
23156.00 ~ 27923.00 |
3405.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:23156万元至27923万元,与上年同期相比变动幅度:580%至720%。业绩变动原因说明2021年第一季度,随着国内疫情得到良好控制,经济恢复迅速,覆铜板市场行情恢复性增长。公司主要产品覆铜板的销售价格和销售数量较上年同期大幅度上升,产品的毛利率同比上升较多。因此,报告期公司业绩与去年同期相比实现了较大幅度的增长。 |
11 |
20200229 |
002636 |
金安国纪 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:154024320.53元,与上年同期相比变动幅度:-47.43%。业绩变动原因说明1、经营业绩说明①经营利润(不含商誉减值)报告期内,2019年公司主营业务生产经营状况稳定,实现营业总收入328,525.51万元,同比下降10.80%,实现利润总额245,99.49万元,同比下降29.77%。主要业务覆铜板方面,销售各类覆铜板3,885.18万张,较去年同期增加1.31%。利润下降主要原因为:报告期内,由于国内外宏观经济影响,覆铜板市场竞争激烈,虽然公司持续加强内部管理和市场推广、深挖市场潜力,使公司的产品销售数量较上一年有所增长,但经济疲软和需求下降,使覆铜板产品销售单价同比下降较多,公司产品毛利率和净利率也同比下降。②预提商誉减值公司2018年1月收购上海埃尔顿医疗器械有限公司(以下简称“埃尔顿”)60%股权。2018年埃尔顿营业利润达到预期,2019年因受国家医疗政策调整等因素影响以及工厂搬迁等原因导致利润下滑,业绩没有完全达到预期。公司基于谨慎性原则,经初步减值测试,本报告期拟对埃尔顿计提商誉减值准备金额约为6000万元;最终实际金额以评估机构出具的商誉减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据为准。鉴于上述原因,2019年公司营业利润为16,988.25万元,同比下降49.12%,利润总额为18,599.49万元,同比下降46.90%,归属于上市公司股东的净利润为15,402.43万元,同比下降47.43%。2、财务状况说明本报告期,公司财务状况良好,偿债能力优势依旧明显,不存在债务风险。 |
12 |
20190426 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-65.00 ~ -50.00 |
6126.00 ~ 8751.00 |
17502.23 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6125.78万元至8751.12万元,与上年同期相比变动幅度:-65%至-50%。业绩变动原因说明今年以来,受宏观经济及中美贸易战影响,行业景气度下降明显。故上半年归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。 |
13 |
20190329 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-90.00 ~ -70.00 |
885.00 ~ 2655.00 |
8850.55 |
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:885.06万元至2655.17万元,与上年同期相比变动幅度:-90%至-70%。业绩变动原因说明受宏观经济影响,行业市场不景气,市场竞争激烈,覆铜板销量和产品价格同比下降较多,导致产品的毛利率同比下降较多。 |
14 |
20190228 |
002636 |
金安国纪 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:301478719.58元,与上年同期相比变动幅度:-43.89%。业绩变动原因说明1、经营业绩说明报告期内,2018年公司生产经营状况稳定,包括各个子公司在内,销售各类覆铜板3,835.61万张,较去年同期增加7.96%;实现营业总收入368,166.63万元,同比增长0.16%,营业利润同比下降44.57%,利润总额同比下降42.77%,归属于上市公司股东的净利润同比下降43.89%。主要原因为:报告期内,国内外经济发展形势严峻,覆铜板行情受了较大影响,市场竞争激烈,由于公司持续加强内部管理和营销推广、优化产能资源配置和产品结构,虽然使公司的销售数量有所增长,但是经济疲软使覆铜板产品销售单价同比下降较多,公司产品毛利率和净利率同比下降,导致公司利润总额和净利润同比下降较多。2、财务状况说明本报告期,公司财务状况良好,偿债能力优势依旧明显,不存在债务风险。 |
15 |
20181031 |
002636 |
金安国纪 |
预减 |
-55.00 ~ -35.00 |
24180.00 ~ 34927.00 |
53733.63 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24180.13万元至34926.86万元,与上年同期相比变动幅度:-55%至-35%。业绩变动原因说明2018年覆铜板市场行情发生较大的变化,公司产品的毛利率和净利率与去年同比均下降。 |
16 |
20180810 |
002636 |
金安国纪 |
略减 |
-45.00 ~ -15.00 |
21766.00 ~ 33639.00 |
39574.78 |
业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:21766.12万元至33638.55万元,与上年同期相比变动幅度:-45%至-15%。业绩变动原因说明2018年覆铜板市场行情发生较大的变化,公司产品的毛利率和净利率与去年同比均下降。 |
17 |
20180426 |
002636 |
金安国纪 |
略减 |
-50.00 ~ -20.00 |
13092.00 ~ 20948.00 |
26184.39 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:13092.2万元至20947.51万元,与上年同期相比变动幅度:-50%至-20%。业绩变动原因说明2018年上半年覆铜板市场行情发生较大的变化,公司产品的毛利率和净利率与去年同比双双下降。 |
18 |
20180213 |
002636 |
金安国纪 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:530,421,994.73元,较上年同期相比变动幅度:55.52%。业绩变动原因说明2017年公司生产经营状况较好,主营业务稳健发展,营业总收入及利润均有较大的增长。报告期内,公司实现营业总收入3,663,513,777.91元,同比增长19.97%,营业利润同比增长56.23%,利润总额同比增长58.99%,归属于上市公司股东的净利润同比增长55.52%。主要原因为:报告期内,覆铜板市场行情持续向好,公司顺应市场不断加强内部管理和营销推广、优化产能资源配置和产品销售结构,有效的提升了运营效率、服务水平和产品竞争力,公司总体盈利能力持续提高。 |
19 |
20171031 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
45.00 ~ 75.00 |
49456.00 ~ 59688.00 |
34107.33 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:49,455.63万元至59,687.83万元,较上年同期相比变动幅度:45.00%至75.00%。业绩变动原因说明本年度公司不断加强内部管理和营销推广、优化产能资源配置和产品销售结构,有效的提升了运营效率、服务水平和产品竞争力,在覆铜板市场行情持续向好的有利环境下,公司总体盈利能力持续提高。 |
20 |
20170830 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
136.00 ~ 186.00 |
37257.00 ~ 45150.00 |
15786.82 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:37,256.90万元至45,150.31万元,较上年同期相比变动幅度:136.00%至186.00%。业绩变动原因说明公司加强内部生产资源优化配置,供应能力和服务水平不断提高,随着下游需求的增长和销售价格的提升,公司盈利能力进一步增强。 |
21 |
20170428 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
200.00 ~ 250.00 |
25907.00 ~ 30225.00 |
8635.75 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:25,907.25万元至30,225.13万元,较上年同期相比变动幅度:200.00%至250.00%。业绩变动原因说明公司经营形势延续了年初的良好趋势,主营业务盈利能力显著增强,在保持经营效率稳步提升的同时,经营业绩得到有效提升。 |
22 |
20170330 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
250.00 ~ 300.00 |
14002.00 ~ 16002.00 |
4000.60 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:14,002.10万元至16,002.40万元,较上年同期相比变动幅度:250.00%至300.00%。业绩变动原因说明2017年第一季度公司经营形势和产品价格延续去年三季度以来的良好趋势,主营业务盈利能力显著增强,在保持经营效率稳步提升的同时促动经营业绩有效释放。 |
23 |
20170228 |
002636 |
金安国纪 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:341,757,197.93元,较上年同期相比变动幅度:531.47%。业绩变动原因说明2016年公司生产经营状况较好,主营业务稳健发展,营业总收入及利润均有较大增长。报告期内,公司实现营业总收入3,049,796,174.15元,同比增长19.83%,营业利润同比增长596.94%,利润总额同比增长559.40%,归属于上市公司股东的净利润同比增长531.47%。主要原因:报告期内,公司不断加强内部经营管理,随着公司覆铜板产能的扩大和产品结构的进一步优化,在下游需求增长的有利条件下,产销量和产品价格双双实现有效提升,从而带动公司整体盈利能力进一步增强。 |
24 |
20170118 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
500.00 ~ 550.00 |
32472.00 ~ 35178.00 |
5412.06 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:32,472.36万元至35,178.39万元,较上年同期相比变动幅度:500.00%至550.00%。业绩变动原因说明随着公司管理加强、下游需求旺盛,产品价格回升,公司盈利能力进一步增强,因而公司经营业绩较前期预计有所提高。 |
25 |
20161028 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
330.00 ~ 380.00 |
23272.00 ~ 25978.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23,271.86万元至25,977.89万元,较上年同期相比变动幅度:330.00%至380.00%。业绩变动原因说明随着公司产能的扩大和下游需求的增长,公司覆铜板产销量不断扩大、销售价格有较大提升,因而公司总体盈利能力较去年显著增强。 |
26 |
20161014 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
230.00 ~ 260.00 |
15216.00 ~ 16600.00 |
4611.03 |
业绩变动原因:预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15,216.40万元至16,599.71万元,较上年同期相比变动幅度:230.00%至260.00%。业绩变动原因说明伴随着产能的扩大,公司覆铜板产销量进一步提升;同时,在下游需求增长因素的刺激下,公司近期产品销售价格有较大提升,使得总体盈利能力进一步增强,因而公司经营业绩同比增幅较预期有所提高。 |
27 |
20160818 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
170.00 ~ 220.00 |
12450.00 ~ 14755.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:12,449.78万元至14,755.30万元,较上年同期相比变动幅度:170.00%至220.00%。业绩变动原因说明随着公司生产规模的扩大、生产管理的逐步优化,覆铜板产品毛利率比上期有所提高,公司经济效益日益显现,有力带动整体利润的提增。 |
28 |
20160715 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
120.00 ~ 150.00 |
8058.00 ~ 9157.00 |
3662.60 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8,057.72万元至9,156.50万元,较上年同期相比变动幅度:120.00%至150.00%。业绩变动原因说明随着募投项目及扩建项目的陆续投产,公司产能不断扩大,产品结构进一步优化,产业链协同效应和规模效应逐渐显现,报告期内产品销售收入和毛利率保持稳定增长,因而净利润增幅明显。 |
29 |
20160427 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
70.00 ~ 100.00 |
6226.00 ~ 7325.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6,226.42万元至7,325.20万元,较上年同期相比变动幅度:70.00%至100.00%。业绩变动原因说明1、随着珠海、临安及宁国新项目的投产完成,产能持续释放,业务规模进一步扩大,公司的整体地位及核心竞争力进一步提升;2、公司在巩固现有客户的同时,进一步拓展新兴市场和销售渠道,增强了公司的持续盈利能力。 |
30 |
20160412 |
002636 |
金安国纪 |
预增 |
140.00 ~ 170.00 |
3645.00 ~ 4101.00 |
1518.74 |
业绩变动原因:预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3,644.95万元至4,100.57万元,较上年同期相比变动幅度:140.00%至170.00%。业绩变动原因说明1、随着珠海、临安及宁国新项目的投产完成,产能持续释放,业务规模进一步扩大,公司的整体地位及核心竞争力进一步提升;2、公司在巩固现有客户的同时,进一步拓展新兴市场和销售渠道,增强了公司的持续盈利能力。 |
31 |
20160227 |
002636 |
金安国纪 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年度归属于上市公司股东的净利润54,913,393.27元,比去年同期增长28.85%。业绩变动原因说明报告期内,公司随着募投项目及扩建项目的陆续投产,覆铜板产能不断扩大,产品结构进一步优化丰富,产销量均有较大增长,产业链协同效应和生产规模效应逐渐显现。同时,公司以其较强的技术研发和市场销售能力,使产品竞争力和市场占有率进一步提高。另一方面,公司在经营管理方面不断优化提升,狠抓降本增效,使产品毛利率比上年度有所提高,有力带动整体利润的提增。 |
32 |
20151028 |
002636 |
金安国纪 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4,261.72万元至5,540.24万元,比去年同期增加:0.00%至30.00%。业绩变动原因说明公司整体发展良好,产品销量稳定,尤其是珠海募投项目、杭州项目建成后,产销逐步扩大,经济效益日益显现,有力带动整体利润的提增。 |
33 |
20150820 |
002636 |
金安国纪 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润4,210.68万元至5,473.88万元,与上年同期相比变动幅度为0%至30%。业绩变动的原因说明公司整体发展良好,产品销量稳定,尤其是珠海募投项目、杭州项目建成后,产销逐步扩大,经济效益日益显现,有力带动整体利润的提增。 |
34 |
20150425 |
002636 |
金安国纪 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,596.90万元至4,496.13万元,比上年同期增长20.00%至50.00%。业绩变动的原因说明1、随着我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效,电子行业景气度略有提升,需求回暖。2、公司整体发展良好,产销稳定,尤其是临安项目全面完成,产能不断释放,有望进一步扩大销售,带动业绩提升。3、公司新产品的研发、营销能力的提高,以及内部控制的逐步完善,将有力带动整体利润的提增。 |
35 |
20150217 |
002636 |
金安国纪 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为45,392,025.33元,比上年同期增长50.98%。业绩变动的原因说明主要原因:报告期内,公司随着募投项目的陆续投产,产品结构丰富,覆铜板产能不断扩大,稳步实现了上下游产业链的协同发展。同时,公司一方面加大新产品的研发力度,并持续加强市场开拓力度,扩大了市场份额,为市场行情好转时增加公司盈利打下了坚实的基础;另一方面在公司内部积极推行生产自动化和降本增效活动,使产量、销量、毛利率及利润总额比上年度有所提高,加之归属母公司权益的增加,使得归属于上市公司股东的净利润同比增长。而营业总收入的下降主要是由于国内外经济持续低迷,覆铜板行业竞争激烈,使得产品销售单价同比有所下降。 |
36 |
20141028 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润3,908.52万元-4,810.48万元,比上年同期上升30.00%-60.00%。业绩变动的原因说明 公司整体发展良好,产品销量稳定,尤其是珠海募投项目建成后,产销逐步扩大,经济效益日益显现,有力带动整体利润的提增;同时公司收购的东方金德被纳入合并报表,对公司业绩产生积极影响。 |
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20140820 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,575万元至4,400万元,比上年同期增长30.00%至60.00%。业绩变动的原因说明 公司整体发展良好,产品销量稳定,尤其是珠海募投项目建成后,产销逐步扩大,经济效益日益显现,有力带动整体利润的提增;同时公司收购的东方金德被纳入合并报表,对公司业绩产生积极影响。 |
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20140715 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:2,447.78万元~3,035.24万元,比上年同期增长:25%~55%。业绩修正原因说明 1、报告期内,随着东方金德投资有限公司纳入合并报表,公司享有上海国纪电子有限公司、金安国纪科技(珠海)有限公司和国际层压板材有限公司3家子公司100%权益,对公司效益产生积极影响。 2、珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”建成投产后,产、销逐步扩大。报告期内销售量比上年同期增长约16%,净利润增长约30%。是公司本期合并利润增长重要因素。 3、报告期内对未用款项进行短期理财运作使收益提高。 4、公司通过产品升级,优化产品结构,降低成本,进一步增强了产品的盈利能力。 |
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20140428 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,958.22万元至2,545.69万元,比上年同期增长0%至30%。业绩变动的原因说明 尽管由于全球经济复苏乏力,国内经济增长呈下行趋势,经济形势依然严峻。在此大环境下,电子市场竞争日趋激烈,产品需求疲软,价格总体呈现弱势格局;但公司整体发展良好,产品的销量同比预计会有所增长;同时收购的东方金德本年达到合并报表的要求,对公司业绩会产生积极的影响。 |
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20140227 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为34,350,391.75元,比上年同期下降25.42%。业绩变动原因说明1、本报告期,公司财务状况良好。报告期末,公司总资产较年初增长6.24%,归属上市公司股东的所有者权益较年初增长2.61%,归属上市公司股东的每股净资产较年初增长2.78%。公司偿债能力优势明显,不存在债务风险。2、报告期内,公司实现营业总收入237559万元,较上年同比增长11.22%,主要是因为随着公司募投项目的陆续投产,自身规模化生产的优势逐步体现;同时,公司加强了新产品的研发,并持续加强市场开拓力度,扩大了市场份额。3、报告期内,公司营业利润同比下降24.25%,利润总额同比下降23.69%,归属于上市公司股东的净利润同比下降25.42%,主要是由于今年以来国内外经济形势依然严峻,覆铜板作为电子行业的基础受到影响,市场持续低迷,导致净利润下降。4、报告期内,公司基本每股收益同比下降25%,加权平均净资产收益率同比下降0.98%,主要原因是受净利润下降的影响。 |
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20131023 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间2,763.64万元-4,145.46万元,比去年同期下降10%-40%。业绩变动的原因说明今年以来,国内外经济形势依然严峻,其基础材料覆铜板也受其影响,市场继续低迷,预计市场不会大幅好转,估计2013年度归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。 |
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20130821 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1836.08万元至2937.72万元,与上年同期相比变动幅度为-50%至-20%。业绩变动原因说明今年以来,国内外经济形势依然严峻,其基础材料覆铜板也受其影响,市场继续低迷,预计市场不会大幅好转,估计1至9月归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。 |
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20130425 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日—2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润1508.35万元-2413.36万元,比去年同期下降20%至50%。业绩变动的原因说明今年以来,国内外经济形势依然严峻,其基础材料覆铜板也受其影响,市场继续低迷,预计市场不会大幅好转,估计上半年归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。 |
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20130318 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间为935万元至1,495万元,与上年同期相比净利润变动幅度为-50%至-20%。业绩变动的原因说明电子行业还处于低迷时期,覆铜板产品价格持续下滑,而原材料价格的下滑不及产品价格下滑速度,导致产品毛利率收窄,净利润下降。 |
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20130227 |
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金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为46,057,202.82元,比上年同期下降39.97%。业绩变动说明报告期内,公司营业利润同比下降36.81%,利润总额同比下降36.63%,归属于上市公司股东的净利润同比下降39.97%,主要是由于国内外宏观经济不景气,电子产品市场低迷,虽然公司产品的市场份额在逐步扩大,但覆铜板作为电子行业的基础材料,产品价格持续下滑,而原材料价格的下滑不及产品价格下滑速度,导致产品毛利率收窄,净利润下降。 |
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20121023 |
002636 |
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业绩变动原因:预计2012年度归属于上市公司股东的净利润3,836.21万元至6,137.94万元,与去年同期相比变动幅度-50%至-20%。业绩变动的原因说明由于国内外宏观经济不景气,电子产品市场低迷,需求不足,竞争激烈。公司的覆铜板产品作为电子行业的基础材料,产品价格持续下滑,而原材料价格的下滑不及产品价格下滑速度,导致产品毛利率收窄。 |
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20121013 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日—2012年9月30日归属上市公司股东的净利润为盈利:3,102.66万元~5,429.66万元,与上年同期相比增减变动幅度为:-60%~-30%。业绩修正原因说明 1、由于受国内外宏观经济的影响,覆铜板市场行情低迷,公司产品销售单价下降,对公司盈利水平造成较大的影响; 2、对新产品的研发投入提高了成本,影响了净利润;3、上游原材料成本略有下降,但不及销售价格的下降幅度,导致产品毛利率收窄。 |
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20120822 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利3,878.34万元至6,205.34万元,比上年同期下降20%至50%。业绩变动的原因说明:覆铜板产品价格持续下滑,而原材料价格的下滑不及产品价格下滑的速度,导致产品毛利率收窄,净利润下降。 |
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20120424 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:20.00% ~~50.00%。业绩变动的原因说明:近期正处于电子产品淡季,其基础材料覆铜板也受其影响,近期正遇市场萎缩、产品价格继去年第四季度后继续直线下滑,而原材料却仍在上涨,二季度仍是覆铜板产品淡季,预计市场还不会有好转的趋势,估计上半年归属上市公司股东的净利润比上年同期有所下降。 |
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20120229 |
002636 |
金安国纪 |
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业绩变动原因:预计归属于上市公司股东的净利润 77,005,403.08元,同比上年下降23.61%。 |