1 |
20240713 |
000612 |
焦作万方 |
略增 |
0.00 ~ 0.00 |
30000.00 ~ 40000.00 |
13192.00 |
业绩变动原因:报告期内铝产品销售价格同比上升,大宗原材料煤、预焙阳极采购价格同比下降,产品毛利增加。 |
2 |
20240130 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
64.97 ~ 114.46 |
50000.00 ~ 65000.00 |
30308.00 |
业绩变动原因:报告期内,铝产品销售价格下降幅度小于原材料采购价格下降幅度,产品毛利增加。 |
3 |
20230712 |
000612 |
焦作万方 |
预减 |
-71.28 ~ -60.83 |
11000.00 ~ 15000.00 |
38298.00 |
业绩变动原因:1、报告期内,铝产品销售价格下降幅度大于原材料下降幅度,产品毛利下降。2、由于煤价下降,公司联营企业焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司净利润大幅下降,公司确认的投资收益大幅下降。3、上期收到2021年“7.20”洪灾损失保险理赔款10,007万元。 |
4 |
20220423 |
000612 |
焦作万方 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:396619026.9元,与上年同期相比变动幅度:-30.16%。业绩变动原因说明报告期内,公司生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。2021年度,公司营业收入491,791万元,同比上升3.66%;归属于上市公司股东的净利润39,662万元,同比下降30.16%,基本每股收益同比下降30.04%,主要系公司2021年7月遭受水灾造成损失27,768万元(含冲减已收到的保险公司第一笔预赔付款1,000万元)。2021年期末,总资产787,159.69万元,同比上升10.29%,归属于上市公司股东的所有者权益为509,345.48万元,同比上升5.55%。截至本报告日,洪灾保险理赔事项还在和保险公司进一步协商沟通中。 |
5 |
20210708 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
224.00 ~ 244.00 |
49000.00 ~ 52000.00 |
15124.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:49000万元至52000万元,与上年同期相比变动幅度:224%至244%。业绩变动原因说明铝产品销售价格同比大幅上升,公司营业收入同比大幅增加。 |
6 |
20210409 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
126.00 ~ 150.00 |
19000.00 ~ 21000.00 |
8404.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至21000万元,与上年同期相比变动幅度:126%至150%。业绩变动原因说明1、铝产品销售价格同比大幅上升。2、铝产品销售数量同比增加。 |
7 |
20210115 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
406.00 ~ 463.00 |
54000.00 ~ 60000.00 |
10664.00 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:54000万元至60000万元,与上年同期相比变动幅度:406%至463%。业绩变动原因说明报告期内,公司业绩同比大幅上升的原因是铝产品销售价格同比上升,煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。 |
8 |
20201013 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
1157.00 ~ 1342.00 |
34000.00 ~ 39000.00 |
2704.00 |
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:18876万元至23876万元。业绩变动原因说明1、报告期内,预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料、能源价格同比下降。2、公司期货套期保值业务收益同比增加,预计包含套期保值业务收益在内的非经常性损益对公司前三季度净利润的影响金额约为2,969万元。 |
9 |
20200707 |
000612 |
焦作万方 |
扭亏 |
478.80 ~ 595.35 |
13000.00 ~ 17000.00 |
-3431.89 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:13000万元至17000万元。业绩变动原因说明1、报告期内,预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料、能源价格同比下降。2、公司期货套期保值业务收益同比增加,预计包含套期保值业务收益在内的非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为3,970万元。 |
10 |
20200411 |
000612 |
焦作万方 |
扭亏 |
200.45 ~ 229.15 |
7000.00 ~ 9000.00 |
-6969.00 |
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至9000万元。业绩变动原因说明1、预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料、能源价格同比下降;2、公司期货套期保值业务收益同比增加;3、预计包含上述套期保值业务收益在内的非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为4538万元。 |
11 |
20200122 |
000612 |
焦作万方 |
扭亏 |
120.36 ~ 129.40 |
9000.00 ~ 13000.00 |
-44211.00 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至13000万元。业绩变动原因说明1、报告期内,预焙阳极、煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。2、报告期内,公司加大对费用控制管理,期间费用同比大幅减少。3、报告期期末铝价同比上升,导致存货减值准备大幅度减少。 |
12 |
20191012 |
000612 |
焦作万方 |
扭亏 |
113.95 ~ 120.93 |
2000.00 ~ 3000.00 |
-14333.00 |
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:5432万元至6432万元。业绩变动原因说明1、报告期内,铝产品产销量同比增加,营业收入增加。2、报告期内,预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料价格同比有所下降。3、报告期内,套期保值公允价值变动盈利1458万元。4、公司加大对费用控制管理,期间费用同比减少。 |
13 |
20190712 |
000612 |
焦作万方 |
续亏 |
71.03 ~ 85.51 |
-4000.00 ~ -2000.00 |
-13806.71 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-4000万元,与上年同期相比变动幅度:85.51%至71.03%。业绩变动原因说明1、报告期内,氧化铝、预焙阳极、煤炭、电等主要原材料价格同比有所下降,铝产品售价仍低于完全成本。虽仍处于亏损状态,但第二季度业绩有所好转。2、本期铝产品产销量同比增加,营业收入增加。 |
14 |
20190413 |
000612 |
焦作万方 |
续亏 |
12.58 ~ 34.44 |
-8000.00 ~ -6000.00 |
-9151.00 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-442105544.66元,与上年同期相比变动幅度:-351.58%。业绩变动原因说明1、公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2018年末总资产为744,412.96万元,同比下降0.28%;归属于上市公司股东的所有者权益为422,515.66万元,同比下降10.3%;归属于上市公司股东的净利润为-44,210.55万元,同比下降351.58%。经营业绩降低的主要因素:(1)本期受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,同时铝产品售价同比下降,营业收入同比下降。(2)本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比上升,营业成本同比增加。(3)2017年度,公司收到洪灾损失保险赔款、销售外地房产等非经常性损益14,127万元。(4)本期员工一次性协商解除劳动合同费用发生9412万元。2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比分别下降747.31%、341.25%、351.58%、350.68%,主要原因同上。 |
15 |
20190130 |
000612 |
焦作万方 |
首亏 |
-356.07 ~ -327.62 |
-45000.00 ~ -40000.00 |
17573.00 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-40000万元至-45000万元,与上年同期相比变动幅度:-327.62%至-356.07%。业绩变动原因说明1、本报告期内,受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,同时铝产品售价同比下降,营业收入同比下降。2、本报告期内,煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比上升,营业成本同比增加。3、2017年度,公司收到洪灾损失保险赔款、销售外地房产等非经常性损益14,127万元。4、2018年度,公司一次性支付部分员工协商解除劳动合同发生非经常性损益费用约9,600万元。 |
16 |
20181013 |
000612 |
焦作万方 |
首亏 |
-155.04 ~ -151.37 |
-15000.00 ~ -14000.00 |
27252.00 |
业绩变动原因:预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-193万元至-1193万元,与上年同期相比变动幅度:-101.17%至-107.24%。业绩变动原因说明1.本期受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,营业收入同比下降。2.本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升,营业成本同比增加。3.上年同期收到洪灾损失保险赔款10,700万元。4.上年同期取得销售外地房产净收益3,427万元。 |
17 |
20180714 |
000612 |
焦作万方 |
首亏 |
-248.49 ~ -211.37 |
-16000.00 ~ -12000.00 |
10775.23 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-12000万元至-16000万元。业绩变动原因说明1.本期受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,营业收入同比下降。2.本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升,营业成本同比大幅增加。3.本期营业外收支净额同比大幅度减少,主要系上年同期收到洪灾保险赔款。 |
18 |
20180414 |
000612 |
焦作万方 |
首亏 |
-420.06 ~ -372.05 |
-10000.00 ~ -8500.00 |
3124.38 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-8500万元至-10000万元。业绩变动原因说明1.本期受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,营业收入同比下降。2.本期煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升,营业成本同比大幅增加。 |
19 |
20180130 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
55.21 ~ 104.59 |
15400.00 ~ 20300.00 |
9922.36 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15,400.00万元至20,300.00万元,较上年同期相比变动幅度:55.21%至104.59%。业绩变动原因说明业绩发生变动的主要原因如下:(一)经常性损益变动主要原因1.本期营业收入同比增加,主要系铝产品销售价格、销售数量同比上升。2.本期营业成本同比增加,主要系原材料、电费采购价同比上升。3.本期确认的联营企业投资收益大幅上升。(二)本期非经常性损益约9208万元:本期营业外收支同比增加,主要系本期收到洪灾损失保险赔偿10700万元,去年同期确认洪灾净损失17615万元。 |
20 |
20171013 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
513.00 ~ 560.00 |
26000.00 ~ 28000.00 |
4242.00 |
业绩变动原因:预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:15,225.00万元至17,225.00万元。业绩变动原因说明1.本期营业收入同比增加,主要系铝产品销售价格、销售数量同比上升。2.本期营业成本同比增加,主要系原材料、电费采购价同比上升。3.本期确认的联营企业投资收益大幅上升。4.本期营业外收支同比增加,主要系本期收到洪灾损失保险赔偿10700万元,而去年同期确认洪灾净损失7466万元。 |
21 |
20170414 |
000612 |
焦作万方 |
扭亏 |
202.24 ~ 212.46 |
3000.00 ~ 3300.00 |
-2934.26 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3,000.00万元至3,300.00万元。业绩变动原因说明1.本期公司铝产品售价同比上升。2.本期公司联营公司效益同比增加,公司确认的投资收益同比上升。3.本期由于有息负债同比下降,利息支出同比下降。 |
22 |
20170124 |
000612 |
焦作万方 |
扭亏 |
219.96 ~ 275.94 |
7500.00 ~ 11000.00 |
-6252.30 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7,500.00万元至11,000.00万元。业绩变动原因说明业绩发生变动的主要原因如下:(一)经常性损益变动主要原因1.本期公司主要原材料采购价格同比下降。2.本期公司电解铝产品销售价格同比上升。3.本期公司电解铝产品销售数量同比降低。4.本期公司收到西藏吉奥高投资控股有限公司上年所欠款项,将上年末对其计提的坏账准备8913万元转回。5.本期计提辞退福利7165万元(折现后)。(二)非经常性损益变动主要原因1.本期公司确认西藏吉奥高投资控股有限公司赔偿款5473万元。2.截止报表日确认的扣除首次2000万元保险赔款后的“7.19”洪灾净损失为18637万元。3.本期公司出售持有国泰君安股票实现收益6879万元。 |
23 |
20161013 |
000612 |
焦作万方 |
预增 |
109.31 ~ 135.48 |
4000.00 ~ 4500.00 |
1911.00 |
业绩变动原因:预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-4,658.41万元至-5,158.41万元,较上年同期相比变动幅度:-59.76%至-76.90%。业绩变动原因说明1.本期公司原材料、电费采购价同比下降。2.本期确认西藏吉奥高投资控股有限公司赔偿款5473万元。3.本期公司收到上年末西藏吉奥高投资控股有限公司所欠款项,将上年末计提的西藏吉奥高投资控股有限公司坏账准备8913万元转回。4.本期计提辞退福利7165万元(折现后)。5.在扣除首次保险赔偿2000万元后,第3季度我公司确认的洪灾净损失为7400余万元。6.由于本期偿还大部分有息负债,利息支出同比下降。 |
24 |
20160714 |
000612 |
焦作万方 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:95,290,062.97元,较上年同期相比变动幅度:97.41%。业绩变动原因说明1.简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素公司期末总资产为823,376.99万元,同比下降4.57%;归属于上市公司股东的所有者权益为487,415.12万元,同比增长2.31%;归属于上市公司股东的净利润为9529.01万元,同比上升97.41%。报告期内影响公司经营业绩同比上升的主要因素:(1)本期公司原材料、电费采购价同比下降。(2)本期确认西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称西藏吉奥高)赔偿款5473万元。(3)本期公司收到上年末西藏吉奥高所欠款项,将上年末计提的西藏吉奥高坏账准备8913万元转回。2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因上表中,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较同期上升195.45%、185.88%、97.41%、97.56%,主要原因同上。 |
25 |
20160422 |
000612 |
焦作万方 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4,325,332.7300元,较上年同期相比变动幅度:-98.7900%。业绩变动原因说明1.公司于2016年4月15日披露了《公司2015年度业绩快报》(公告编号:2016-039号),年末总资产为870,661.47万元,同比下降4.81%;归属于上市公司股东的所有者权益为484,122.94万元,同比增长2.4%;归属于上市公司股东的净利润为14,685,649.02元,同比下降95.88%。经会计师事务所初步审定,修正后的数据如下:年末总资产为874,059万元,同比下降4.44%;归属于上市公司股东的所有者权益为483,086.91万元,同比增长2.18%;营业利润为-11307.45万元,同比下降128.5%,利润总额为-220.06万元,同比下降100.54%,归属于上市公司股东的净利润为432.53万元,同比下降98.79%2.造成以上差异的主要原因是由于公司工作人员疏忽,递延所得税资产及财务费用核算有误。3.公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定,同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准,加强审核工作,切实避免类似情况的再次发生。 |
26 |
20160415 |
000612 |
焦作万方 |
首亏 |
-227.42 ~ -191.01 |
-3500.00 ~ -2500.00 |
2746.84 |
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14,685,649.02元,较上年同期相比变动幅度:-95.88%。业绩变动原因说明1.应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。公司2015年末总资产为870,661.47万元,同比下降4.81%;归属于上市公司股东的所有者权益为484,122.94万元,同比增长2.4%;归属于上市公司股东的净利润为14,685,649.02,同比下降95.88%。经营业绩降低的主要因素:(1)本期公司铝产品售价同比大幅下降。(2)本期公司自发电量同比减少。(3)本期联营公司焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司效益同比大幅下降,公司确认的投资收益同比大幅减少。2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较同期下降129.14%、101.43%、95.88%、95.88%,主要原因同上。 |
27 |
20160127 |
000612 |
焦作万方 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:-3500万元至3500万元,比上年同期下降:90.18%-109.82%。业绩变动原因说明1.本期联营公司焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司效益同比大幅下降,公司确认的投资收益同比大幅减少。2.本期公司铝产品售价同比大幅下降。3.本期自发电量同比减少。本公司于2015年12月31日收到焦作市中级人民法院(2015)焦民一初字第00021号《民事判决书》,判决西藏吉奥高投资控股有限公司返还本公司17亿元的股权转让价款及相应的利息损失。判决书详细内容请参阅2016年1月4日披露的《公司重大诉讼事项一审判决结果公告》。该判决书已于2016年1月16日生效。根据该判决,截止2015年12月31日本公司应收西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让价款及利息共计182803万元。根据本公司会计政策,如果该款项不能回收将计提5%坏账准备。上述款项能否回收存在不确定性,基于此考虑,我们认为本公司2015年度业绩盈亏不确定。如果公司在2015年年度报告披露之前收到上述款项,将不计提减值准备,公司预计2015年度归属于上市公司股东净利润为0万元—3500万元,同比下降100%-90.18%。如果公司在2015年年度报告披露之前未收到上述款项,将计提减值准备,公司预计2015年度归属于上市公司股东净利润为-3500万元—0万元,同比下降109.82%-100%。本公司将积极督促西藏吉奥高投资控股有限公司返还本公司所支付的股权转让价款及利息。 |
28 |
20151015 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:2626.94万元—3226.94万元。业绩变动原因说明1.本期联营公司焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司效益同比大幅下降,公司确认的投资收益同比大幅减少。2.本期公司铝产品售价同比大幅下降。3.本期自发电量同比减少。 |
29 |
20150714 |
000612 |
焦作万方 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4000万元?6000万元,比上年同期下降:44.02%-62.68%。业绩变动原因说明本期联营公司焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司效益同比大幅下降,公司确认的投资收益同比大幅减少。 |
30 |
20150425 |
000612 |
焦作万方 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-3月累计净利润为2,500万元-3,000万元,比上年同期下降51.49%-59.57%。业绩预告的说明一、业绩预告预审计情况本业绩预告未经过注册会计师预审计。业绩变动原因说明二、公司2015年度第一季度业绩预计同比大幅下降的主要原因:1.本期铝产品售价同比下降。2.本期联营公司焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司产品产销量及售价同比下降,公司确认的投资收益同比减少。三、其他相关说明。本次业绩预告是公司财务部门的初步测算,具体数据以公司2015年度第一季度报告披露的数据为准。 |
31 |
20150414 |
000612 |
焦作万方 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2500万元?3000万元,比上年同期下降:51.49%-59.57%。业绩变动原因说明公司2015年度第一季度业绩预计同比大幅下降的主要原因:1.本期铝产品售价同比下降。2.本期联营公司焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司产品产销量及售价同比下降,公司确认的投资收益同比减少。 |
32 |
20150326 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为345,836,534.92元,比上年同期增长31.53%。业绩变动原因说明(1)本期公司2×300MW热电机组发电量同比大幅增加、煤炭采购价格同比下降,导致电解铝成本同比大幅下降。(2)公司期货盈利同比大幅增加。 |
33 |
20140116 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:24000万元-29000万元。业绩变动原因说明 受铝市场价格持续低迷和电价上涨影响,公司2012年度经营业绩亏损。2013年度,虽然铝市场价格未有好转,但公司经营业绩实现扭亏为盈的原因主要是: (一)公司运营转型成效显著; (二)公司两台300MW新建机组于第四季度发电负荷大幅提升,大幅降低了电解铝生产用电成本。 |
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20131010 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2013年7月1日至9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:3555.33万元-6555.33万元,比上年同期增长:0.47%-85.25%。 |
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20130713 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:11500万元—13500万元,比上年同期增长:163.44%-209.26%。业绩预告修正原因说明 本次业绩预告出现重大差异的原因是,公司全资子公司焦作万方电力有限公司第二季度2×300WM新机组运行良好,发电量超出预期,大幅降低公司电解铝生产成本。 |
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20130426 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日—2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润为7000万元至9100万元,比上年同期增长60.36%至108.46%。业绩预告的说明原因是:本期2×300MW热电机组投产发电降低了公司的用电成本,主业因此大幅减亏。 |
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20130410 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:6500万元-7500万元,比上年同期增长:138.20%-174.85%。业绩变动原因说明 公司2013年度第一季度业绩预计同比大幅增长的主要原因: (一)虽然本期铝产品售价与上年同期相比有大幅下降,但是由于公司2×300MW热电机组项目分别于2013年1月22日和3月27日投运,降低了公司的用电成本,主业因此大幅减亏。 (二)本期收到政府补助5136万元,详见2013年3月29日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司获得政府补助公告》。 |
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20130131 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日-12月31日归属于上市公司股东的净利润亏损:0万元至-5000万元。业绩变动原因说明2012年度业绩预计亏损的原因,一是铝市场价格持续低迷,产品销售价格同比下降;二是公司用电价格同比上涨;三是公司确认来源于联营企业焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司投资收益同比下降。 |
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20120728 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为:2,500万元至8,000万元,与上年同期相比变动幅度为:-77%至-93%。业绩预告的说明董事会预计2012年7-9月铝市场状况不会明显好转,结合上半年经营情况,预计公司2012年1-9月业绩同比大幅下降。 |
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20120714 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日-6月30日,归属于上市公司股东的净利润盈利:3700万元--4700万元,比上年同期下降:80.23 %--84.43%。业绩变动原因说明2012年度半年度业绩预计同比大幅下降的原因,一是产品销售价格同比下跌,二是用电价格同比上涨,三是公司的联营企业焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司本期产销量同比下降,公司确认其投资收益同比大幅下降。 |
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20120412 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日-3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:2400万元--2900万元,比上年同期下降:51.70%--60.03%。业绩变动原因说明:2012年第一季度业绩预计同比大幅下降的原因,一是由于电价同比大幅上涨,二是铝产品售价同比有所下降。 |
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20120119 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2011年1月1日-12月31日,归属于上市公司股东的净利润:盈利:38000万元--43000万元,比上年同期增长:228.23%--271.42%。业绩变动原因说明:业绩预计大幅提升的主要原因:一是上年同期对全资子公司焦作万方电力有限公司相关固定资产计提资产减值准备31897万元,减少2010年度净利润23922.75万元(详见2011年2月19日《中国证券报》刊登的《公司关于计提资产减值准备的公告》);二是由于本公司联营企业焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司本期煤炭产销量同比有较大增加,本期公司对其确认投资收益同比有较大增长。 |
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20110409 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1月1日-3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5000万元—7000万元,比上年同期下降61.94 %--72.81%。主要原因:一是由于2010年10月起关停的部分产能在本期第一季度尚未复产,从而减少2011年第一季度的产销量;二是因为本期电价及其他原材料价格上涨,成本上升。 |
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20110219 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2010年度归属于上市公司股东的净利润115,773,109.67元,同比上年同期减少40.06%。 |
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20101012 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2010年7-9月净利润约4269.92万元-6269.92万元。 |
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20100812 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2010年7-9月净利润约700万元—3000万元。 |
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20100420 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数约27665万元--33427万元,与去年同期相比增长:2604%-3198%。业绩预告的说明:2009 年上半年,受金融危机影响,公司净利润为1022.90 万元,每股收益0.021 元,基数较低。随着经济的逐步复苏,铝市场价格触底反弹,并展开了震荡上行行情。预计公司2010 年上半年铝锭售价同比上涨幅度较大,另一方面,公司确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司投资收益。董事会预计公司2010 年上半年业绩同比将大幅上升。 |
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20091013 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2009年7-9月净利润约11000万元,同比上升62%。7-9 月预计11000 万元。与原预计情况相比超出了约50%。超出的原因是铝市场价格较原预测有所提高。 |
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20090808 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:预计2009年7-9月净利润约1000万—7000万元。 |
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20090424 |
000612 |
焦作万方 |
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业绩变动原因:2009年1-6月净利润约1600-7000万元,比上年同期下降50%-100%。 |