1 |
20240710 |
000068 |
华控赛格 |
首亏 |
-114.11 ~ -109.40 |
-6000.00 ~ -4000.00 |
42536.50 |
业绩变动原因:报告期内亏损同比增加,主要是因为2023年上半年度确认华控置业股权处置收益4.95亿元,本年无相关收益。扣除非经常性损益后的亏损同比减少,主要原因为随着带息负债的清偿,带息负债减少,财务费用减少;公司积极采取控制费用支出的措施,2024年上半年期间费用减少。 |
2 |
20240126 |
000068 |
华控赛格 |
扭亏 |
375.66 ~ 421.60 |
60000.00 ~ 70000.00 |
-21766.00 |
业绩变动原因:报告期内公司业绩扭亏为盈,主要原因为处置子公司确认投资收益4.96亿元、坪山厂区货币补偿收益4.72亿,上述收益为非经常性损益。扣除非经常性损益同比增亏的主要原因:1、石墨化加工业务:石墨化加工价格持续下跌,公司销量大幅下降,导致亏损增加;2、技术咨询规划服务及工程建设业务:市场竞争加剧、开拓难度加大,新签合同额不足;部分存量项目因资金短缺、原材料及用工成本涨价、项目延期验收等原因,导致收入及利润大幅下降。 |
3 |
20230715 |
000068 |
华控赛格 |
扭亏 |
1627.66 ~ 1818.62 |
40000.00 ~ 45000.00 |
-2618.38 |
业绩变动原因:报告期内公司业绩扭亏为盈,主要原因为本期确认转让持有华控置业股权投资收益4.95亿元,此投资收益为非经常性损益。扣除非经常性损益后的净利润下降主要是因为:1、锂电池负极材料业务,受下游电池行业影响,石墨化加工企业之间处于低价抢占市场、亏损经营的状况,石墨化加工价格持续下跌,客户产能过剩进一步压缩毛利。2、工程建设业务,行业竞争加剧,原材料涨价,现有资质水平较低,无法承揽大型项目,规模效应尚未体现。同时,因资质升级需要,人工成本增加。3、专业技术及运营服务业务,受市场环境、甲方未按期验收等因素影响,导致专业技术业务收入无法覆盖项目成本。 |
4 |
20230429 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-21765.71万元。业绩变动原因说明公司业绩预告出现重大差异,源于公司年审会计师将公司在报告期内转让子公司深圳华控赛格置业有限公司(以下简称“华控置业”)60%股权确认的投资收益调整为负债。公司在业绩预告时确认上述股权转让的投资收益,系因在2022年末,公司已获取转让该股权的经济行为批复、已收到股权转让价款的50%、已完成工商变更登记、已完成华控置业章程修订和董事会改选工作。虽在2022年末,公司尚有一项与本次股权转让相关的义务正在履行中。但是,受让方(四川天玖)已于2023年4月10日出具《声明书》,同意自上述股权转让协议签订之日(2022年12月28日)起,放弃要求公司履行该项义务的权利,同意公司自协议签订之日起即无须履行该项义务,表明公司在2022年末已全部履行了合同义务。公司认为已丧失对华控置业的控制权且履行了全部义务,应在2022年度确认该笔股权转让收益及剩余股权按公允价值计量产生的利得。年审会计师认为,受让方(四川天玖)放弃权利声明出具时间在2023年度,截至2022年末,该项义务尚在履行中,应将收到的股权转让款项作为负债处理,不确认为2022年度的投资收益。公司与年审会计师充分沟通后,未将该笔股权转让投资收益在2022年度确认。 |
5 |
20230130 |
000068 |
华控赛格 |
扭亏 |
427.40 ~ 509.25 |
32000.00 ~ 40000.00 |
-9774.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至40000万元。业绩变动原因说明报告期内公司业绩扭亏为盈,主要原因为处置子公司确认投资收益4.96亿元,此投资收益为非经常性损益。 |
6 |
20220715 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
33.22 ~ 55.48 |
-3000.00 ~ -2000.00 |
-4492.21 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-3000万元,与上年同期相比变动幅度:55.48%至33.22%。业绩变动原因说明报告期内,公司经营业绩较上年同期有所增长,主要是因为集采业务、锂电负极材料、PPP海绵城市板块利润增长导致。 |
7 |
20220127 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
33.78 ~ 57.86 |
-11000.00 ~ -7000.00 |
-16611.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元至-11000万元,与上年同期相比变动幅度:57.86%至33.78%。业绩变动原因说明报告期内,公司亏损金额较上年同期有较大幅度下降,主要原因如下:1、建筑业务板块业务规模扩大,尤其是建筑材料的销售规模扩大,履约合同额增加,同比利润增加;2、环保业务板块业务持续发展,部分项目达产,毛利同比增加;3、加大了长账龄应收款项清收力度,信用减值损失同比下降。 |
8 |
20211015 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
35.18 ~ 48.15 |
-5000.00 ~ -4000.00 |
-7714.24 |
业绩变动原因:预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-500万元至500万元,与上年同期相比变动幅度:81.36%至118.64%。业绩变动原因说明报告期内,公司经营业绩较上年同期有所增长,主要是因为加大开展集采业务力度所致。 |
9 |
20210714 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
4.59 ~ 14.53 |
-4800.00 ~ -4300.00 |
-5031.16 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-4300万元至-4800万元,与上年同期相比变动幅度:14.53%至4.59%。业绩变动原因说明报告期内,公司主要经营业绩与上年同期相比无较大变化。 |
10 |
20210415 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
1.67 ~ 9.24 |
-2600.00 ~ -2400.00 |
-2644.20 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-166107336.06元,与上年同期相比变动幅度:-2868.92%。业绩变动原因说明2020年度业绩出现重大变动的主要原因为:1.非经常性损益影响。2020年度预计非经常性损益为357万元,主要是政府补助、对非金融企业收取的资金占用费、资产处置收益等;2019年度确认非经常性损益11,054万元,主要是政府补助、非流动资产处置收益等。2.疫情影响。部分项目未能按期验收,成本费用中刚性支出比例高,业务毛利同比下降;客户资金紧张,还款风险加剧,预计信用损失增加;个别企业阶段性停工停产。3.资产减值损失影响。通过对个别控股公司和参股公司进行资产评估,预计增加商誉减值损失和长期股权投资减值损失。 |
11 |
20210127 |
000068 |
华控赛格 |
首亏 |
-3266.67 ~ -2600.00 |
-19000.00 ~ -15000.00 |
600.00 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-15000万元至-19000万元,与上年同期相比变动幅度:-2600%至-3266.67%。业绩变动原因说明公司经营业绩出现重大变动的主要原因如下:1、非经常性损益影响。2020年度预计非经常性损益为500万元,主要是政府补助、对非金融企业收取的资金占用费、资产处置收益等;2019年度确认非经常性损益11,054万元,主要是政府补助、资产处置收益等。2、疫情影响。部分项目未能按期验收,成本费用中刚性支出比例高,业务毛利同比下降;客户资金紧张,还款风险加剧,预计信用损失增加;个别企业阶段性停工停产。 |
12 |
20201015 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-11.31 ~ 2.60 |
-8000.00 ~ -7000.00 |
-7187.19 |
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-3000万元,与上年同期相比变动幅度:21.9%至-17.15%。业绩变动原因说明报告期内,公司主要经营业绩与上年同期相比无较大变化。 |
13 |
20200715 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-29.69 ~ 13.54 |
-6000.00 ~ -4000.00 |
-4626.46 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-4000万元至-6000万元,与上年同期相比变动幅度:13.54%至-29.69%。业绩变动原因说明报告期内,公司主要经营业绩与上年同期相比无较大变化。 |
14 |
20200415 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
2.12 ~ 12.61 |
-2800.00 ~ -2500.00 |
-2860.71 |
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-2500万元至-2800万元,与上年同期相比变动幅度:12.61%至2.12%。业绩变动原因说明本报告期公司亏损较上年同期相对减少,主要系营业收入增加,毛利增加所致。 |
15 |
20200122 |
000068 |
华控赛格 |
扭亏 |
105.27 ~ 107.53 |
700.00 ~ 1000.00 |
-13288.56 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:700万元至1000万元,与上年同期相比变动幅度:105.27%至107.53%。业绩变动原因说明2019年度业绩出现重大变动的主要原因为:1、营业收入增加导致营业毛利增加;2、本年收到七台河市新兴区商务局的政府补助5,000万元;3、处置全资子公司玖骐环境确认的投资收益3,992万元。其中后二项均为非经常性损益。 |
16 |
20191015 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-65.05 ~ -34.10 |
-8000.00 ~ -6500.00 |
-4847.04 |
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-3500万元,与上年同期相比变动幅度:-9.29%至-91.26%。业绩变动原因说明1、工程和环境咨询业务,受项目进度影响,部分项目未能结算,导致收入和毛利同比下降;2、新业务拓展和平均资金成本增加,导致成本费用同比增加。 |
17 |
20190713 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-82.30 ~ -62.41 |
-5500.00 ~ -4900.00 |
-3017.05 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-4900万元至-5500万元,与上年同期相比变动幅度:-62.41%至-82.3%。业绩变动原因说明1、工程咨询业务,受政府应协调的拆迁、征地等工作进度影响,项目进度未达预期,收入同比下降;2、水环境咨询业务,受国家海绵城市考核验收推迟影响,部分项目未能在上半年结算。 |
18 |
20190413 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-105.62 ~ -71.35 |
-3000.00 ~ -2500.00 |
-1459.01 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-132878390.95元,与上年同期相比变动幅度:-507.56%。业绩变动原因说明2018年度公司实现营业收入205,898,377.12元,较上年同期减少50.14%;营业利润-135,426,431.58元,较上年同期增加亏损421.59%;利润总额-135,669,705.02,较上年同期增加亏损438.20%;归属于上市公司股东的净利润-132,878,390.95,较上年同期增加亏损507.56%。主要原因为市场经济趋势下行,项目减少,导致收入大幅减少;同比平均带息负债增加,导致期间费用增加。 |
19 |
20190131 |
000068 |
华控赛格 |
首亏 |
-498.73 ~ -376.05 |
-13000.00 ~ -9000.00 |
3260.33 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-9000万元至-13000万元,与上年同期相比变动幅度:-376.05%至-498.73%。业绩变动原因说明1、积极开拓新市场,导致成本费用同比增加;2、市场经济趋势下行,项目减少,设备销售收入减少;3、工程咨询业务,受项目进度影响,收入同比下降;4、同比平均带息负债增加,研发投入加大和专业人员储备增加导致期间费用增加。 |
20 |
20180828 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-630.07 ~ -447.55 |
-6000.00 ~ -4500.00 |
-821.84 |
业绩变动原因:预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-1480万元至-2980万元。业绩变动原因说明1、积极开拓新市场,导致成本费用同比增加;2、工程咨询业务,受项目进度影响,收入同比下降;3、同比平均带息负债增加,研发投入加大和专业人员储备增加导致期间费用增加。 |
21 |
20180417 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-75.36 ~ -37.78 |
-2800.00 ~ -2200.00 |
-1596.70 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2200万元至-2800万元,与上年同期相比变动幅度:-37.78%至-75.36%。业绩变动原因说明因公司加大对外投资规模,相应的成本、费用比上年同期有所增加。 |
22 |
20180414 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-8.77 ~ 4.83 |
-1600.00 ~ -1400.00 |
-1471.00 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1400万元至-1600万元。业绩变动原因说明本次业绩预告较上年同期经营业绩无重大变化。 |
23 |
20171031 |
000068 |
华控赛格 |
预增 |
150.62 ~ 250.87 |
2500.00 ~ 3500.00 |
997.52 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,500.00万元至3,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:150.62%至250.87%。业绩变动原因说明因本期业务规模扩大,盈利较上期增加。 |
24 |
20170829 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
58.35 ~ 90.39 |
-1300.00 ~ -300.00 |
-3121.03 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-300.00万元至-1,300.00万元,较上年同期相比变动幅度:90.39%至58.35%。业绩变动原因说明公司业务存在季节性周期变动,环保规划咨询业务客户群主要是政府和事业单位,上半年业务量及结算量相对较少。目前公司各项业务均正常开展。 |
25 |
20170420 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
2.44 ~ 36.38 |
-2300.00 ~ -1500.00 |
-2357.57 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1,500.00万元至-2,300.00万元,较上年同期相比变动幅度:36.38%至2.44%。业绩变动原因说明本期亏损原因:1、公司加大对外投资,借款及相关成本、费用相应增加;2、公司业务存在季节性周期变动,环保规划咨询业务客户群主要是政府、事业单位,上半年业务量及结算量较少。 |
26 |
20170322 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-54.00 ~ -15.50 |
-2000.00 ~ -1500.00 |
-1298.69 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1,500.00万元至-2,000.00万元。业绩变动原因说明因公司加大对外投资规模,相应的成本、费用比上年同期有所增加。 |
27 |
20170124 |
000068 |
华控赛格 |
续盈 |
-14.35 ~ 71.29 |
600.00 ~ 1200.00 |
700.55 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:600.00万元至1,200.00万元。业绩变动原因说明1、由于国家住建部及各地政府对海绵城市建设项目工程进度的要求,公司中标的迁安市、遂宁市海绵城市建设PPP项目工程进展及其它海绵城市相关的规划、咨询与技术服务收入好于预期;2、公司及子公司四季度水务类等环保工程业务量好于预期;3、公司及子公司环保工程业务性质多为四季度验收及结算,因此导致公司四季度实现收益好于预期。 |
28 |
20161031 |
000068 |
华控赛格 |
续盈 |
-716.80 ~ -574.06 |
-4321.00 ~ -3321.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预计2016年10-12月归属于上市公司股东的净利润为:-200.00万元至-1,200.00万元。业绩变动原因说明因公司加大对外投资规模,相应的成本、费用比上年同期有所增加。 |
29 |
20160812 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-43.67 ~ -15.86 |
-3100.00 ~ -2500.00 |
-2157.80 |
业绩变动原因:预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-142.43万元至-742.42万元。业绩变动原因说明因公司加大对外投资规模,相应的成本、费用比上年同期有所增加。 |
30 |
20160421 |
000068 |
华控赛格 |
续亏 |
-38.16 ~ -10.52 |
-3000.00 ~ -2400.00 |
-2171.47 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2,400.0000万元至-3,000.0000万元,较上年同期相比变动幅度:-10.5200%至-38.1600%。业绩变动原因说明因公司加大对外投资规模,相应的成本、费用比上年同期有所增加。 |
31 |
20151030 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润:300万元-700万元,较上年同期变动幅度:102.77%-106.46%。业绩变动原因说明本期较上年同期相比,扭亏为盈的主要原因有:1、出租收入较上年同期增加;2、利息支出较上年同期大幅减少;3、增加了设备处置收益;4、新增了环保产品生产与销售收益。 |
32 |
20150828 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为:-1,700万元至-2,100万元,比上年同期亏损减少51.78%-60.97%。业绩变动的原因说明1、出租收入较上年同期增加;2、利息支出较上年同期大幅减少;3、第三季度将增加设备处置收益。 |
33 |
20150429 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1-6月累计净利润的预计数为-2,400万元至-1,800万元,同比减亏16.03%至37.02%。业绩预告的说明因本期利息支出较上年同期大幅减少,预计本期亏损低于上年同期。 |
34 |
20150324 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1月1日至3月31日净利润为约-900万元至-1,200万元,比上年同期变动-0.59%至24.56%。业绩变动原因说明1、因本期财务费用中利息支出较上年大幅减少,使归属于母公司的亏损减少;2、因新增子公司一季度的亏损,使归属于母公司的亏损加大;以上一增一减导致公司2015年一季度亏损额接近去年同期。 |
35 |
20150115 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润约-11,000万元至-10,000万元。 业绩修正原因说明 修正中增加的部分主要是浙江贝力生科技有限公司的坏账准备计提。 |
36 |
20141030 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-5,000万元至-4,400万元,与上年同期相比变动幅度为-34.40%至-18.28%。业绩预告的说明主要是预计本年度主营业务规模比上年同期缩小,从而导致主营业务利润比上年同期减少;同时利息支出比上年同期增加所致。 |
37 |
20140828 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年1-9月累计净利润的预计数为-4,700万元至-4,100万元,比上年同期减少49.64%至71.54%。业绩预告的说明主要是预计1-9月份主营业务规模比上年同期缩小,从而导致主营业务利润比上年同期减少;同时利息支出比上年同期增加所致。 |
38 |
20140429 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年1-6月累计净利润为-2,900万元至-2,400万元,比上年同期下降35.41%至63.62%。业绩预告的说明主要是预计2014年1-6月份主营业务规模比上年同期缩小,从而导致主营业务利润比上年同期减少;同时利息支出比上年同期增加。 |
39 |
20140318 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年1-3月累计净利润的预计数为-1,400万元至-1,100万元,比上年同期下降58.44%至24.49%。业绩预告的说明主要是预计1-3月份主营业务利润比上年同期降低,利息支出比上年同期增加。 |
40 |
20131026 |
000068 |
华控赛格 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润-4,200万元至-3,700万元,比上年同期下降1,426.57%至1,268.65%。业绩预告的说明1、公司主营业务毛利率比较低;2、2012 年公司设备处置取得收益4,177.59万元,预计今年无该项收益。 |
41 |
20130814 |
000068 |
华控赛格 |
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业绩变动原因:预计2013年1-9月份归属于上市公司股东的净利润亏损约2,500万元-2,900万元,比去年同期下降123.84%-159.65%。业绩预告的说明1、公司去年同期有设备处置收益1,940万元,本报告期无此项收益; 2、本报告期虽然增加贸易业务收入,但因毛利率低,对公司利润影响不大。3、本业绩预计数据未经注册会计师预审计。 |
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20130420 |
000068 |
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业绩变动原因:预计2013年1-6月累计净利润的预计数为-1,900万元至-1,600万元,比上年同期下降797.24%至655.57%。业绩预告的说明①公司目前从事的贸易业务毛利率较低;②本报告期没有设备处置收入;③本业绩预测数据未经会计师预审计。 |
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20130413 |
000068 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损:-1,000万元至-800万元。业绩变动原因说明公司去年同期有设备处置收入,本期没有此项收入;公司当前主营业务毛利率较低。 |
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20130124 |
000068 |
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业绩变动原因:预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利:350万元?450万元。业绩修正原因说明业绩较上次预告出现重大差异的具体原因:公司CRT设备处?进度加快,增加收益约1,450万元。 |
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20121026 |
000068 |
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业绩变动原因:预计年初至下一报告期期末的累计净利润的预计数为-1,300万元至-1,000万元。业绩预告的说明1.公司今年各项费用支出大幅减少,预计比上年同期下降约25%;2.公司将继续加快CRT专用设备的处置工作,力争实现处置收益最大化;3.本业绩预告未经注册会计师预审计。 |
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20120822 |
000068 |
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业绩变动原因:预计2012年1-9月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1100万元至-1300万元。业绩变动原因说明(1)本期净利润中包含设备处置净收入1940万元。(2)公司自2010年8月起CRT及STN生产线已全部停止,预计截至下一报告期末公司仍没有主营业务。 |
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20120420 |
000068 |
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业绩变动原因:预计2012年1-6月的累计净利润为亏损200万元~~400万元。业绩变动的原因:(1)报告期内公司预计设备处置净收入1900万元。(2)公司自2010年8月起CRT及STN生产已全部停止,预计截至下一报告期末公司仍没有主营业务。(3)本业绩预告未经注册会计师预审计。 |
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20120117 |
000068 |
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业绩变动原因:预计2011年度,归属于上市公司股东的净利润:亏损:4000万元?4500万元。业绩修正原因说明:业绩较上次预告出现重大差异的具体原因:因市场发生变化,钢、铁等金属价格大幅度下跌,公司CRT设备处?的进度及处?价格均不理想,与上次业绩预告相比增加亏损约2700万元。 |
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20111021 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1~12月归属于上市公司股东的净利润 约-2000.00 万元 至 -1,500.00 万元。业绩变动原因说明业绩较 2010 年变动的原因:1、公司全面停产后,折旧费用、动力维护及人力费等相关后续费用仍然较高,而公司已无主营业务收入,从而亏损;2、2010 年公司已无主营业务收入,净利润的主要来源是处置贵金属获得的营业外收入。 |
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20110811 |
000068 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的累计净利润的预计数:-4,300.00万元 -- -3,700.00万元。业绩预告的说明(1)公司全面停产后折旧费用、动力维护及人力费等相关后续费用仍然较高,而公司已无主营业务收入,从而亏损。(2)业绩预告未经注册会计师预审计。 |