1 |
20240131 |
688496 |
清越科技 |
首亏 |
-279.51 ~ -218.48 |
-10000.00 ~ -6600.00 |
5570.60 |
业绩变动原因:公司2023年度业绩出现亏损,主要原因是:(一)消费电子市场需求疲软,导致公司收入下降,市场竞争加剧带来的价格竞争压力,使公司消费电子产品平均销售价格下滑明显,产品毛利润率下降,对公司经营业绩造成不利影响。(二)订单不足进一步导致公司的产能利用率不足,使得产品的单位成本上升。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本占比较高,订单量下降导致产品的单位成本上升,从而导致公司的综合毛利率下降。(三)产品平均销售价格下降导致公司存货计提的资产减值损失同比增加,部分下游客户回款较慢导致公司应收账款计提信用减值损失同比增加。(四)围绕主业加大新产品新技术研发投入,报告期内研发费用占比同比增加造成净利润减少。 |
2 |
20230228 |
688496 |
清越科技 |
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业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5650.08万元,与上年同期相比变动幅度:-4.37%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况公司2022年度实现营业总收入104,631.74万元,同比增长50.71%;实现归属于母公司所有者的净利润5,650.08万元,同比减少4.37%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,122.59万元,同比减少7.93%。2、财务状况2022年末,公司总资产241,889.70万元,同比增长58.00%;归属于母公司的所有者权益127,530.43万元,同比增长166.35%;归属于母公司所有者的每股净资产2.8340元,同比增长113.08%。3、影响经营业绩的主要因素①报告期内,公司电子纸业务市场需求增长旺盛,业务规模的扩大,使得营业收入有所增长;②为适应市场的快速变化,公司在电子纸和硅基新技术和新产品的研发层面加大了资金的投入;③公司在业务规模扩大、营业收入增长的同时,也增加了银行贷款利息支出及银行承兑汇票贴现费用;④国内外疫情反复等宏观经济因素的影响。基于以上原因,公司利润较上年稍有下降。(二)增减变动幅度达30%以上的情况说明1、报告期内,公司营业总收入较上年同期增长50.71%,主要原因是电子纸业务市场需求增长旺盛,业务规模扩大。2、报告期内,公司总资产较上年同期增长58.00%,归属于母公司的所有者权益较上年同期增长166.35%,归属于母公司所有者的每股净资产增长113.08%,主要原因是报告期内公司完成首次公开发行股份并在科创板上市,募集资金到账。 |
3 |
20221209 |
688496 |
清越科技 |
续盈 |
-10.30 ~ 10.01 |
5300.00 ~ 6500.00 |
5908.43 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5300万元至6500万元,与上年同期相比变动幅度:-10.3%至10.01%。业绩变动原因说明公司预计2022年度实现营业收入100,000万元至120,000万元,较上年增长44.03%至72.84%,主要系电子纸模组产品收入增长迅速所致。公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润5,300万元至6,500万元,较上年增长-10.30%至10.01%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,200万元至3,600万元,较上年增长-5.65%至6.14%。 |
4 |
20220822 |
688496 |
清越科技 |
略减 |
-19.57 ~ -0.27 |
2500.00 ~ 3100.00 |
3159.60 |