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智洋创新688191业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 688191 智洋创新 预增 42.89 ~ 53.61 4000.00 ~ 4300.00 2799.30
业绩变动原因:报告期内,公司持续加大研发投入及新业务领域的营销投入,公司在电力领域的业务得到持续稳定增长,水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长,其中本年度水利、轨道交通领域预计合计实现营业收入超6,500.00万元,较去年增长超1,200.00%;公司实行一系列管控及考核措施,深化降本增效,公司综合毛利率较上期有所增长;持续加强应收账款及存货管理,应收账款及存货本期减值损失较去年同期有所下降。
2 20230228 688191 智洋创新 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2792.86万元,与上年同期相比变动幅度:-60.37%。业绩变动原因说明(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业收入67,123.33万元,较上年同期增长2.32%;营业利润2,588.85万元,较上年同期下降66.70%;利润总额2,481.51万元,较上年同期下降67.77%;归属于母公司所有者的净利润2,792.86万元,较上年同期下降60.37%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润518.62万元,较上年同期下降90.23%。报告期末,公司总资产121,766.62万元,较上年同期下降2.50%;归属于母公司的所有者权益82,934.95万元,较上年同期增长1.57%。2、报告期内影响经营业绩的主要因素:(1)报告期内由于新冠疫情影响,公司的业务拓展、项目实施交付等经营行动均受到不同程度的阻碍;电力行业业务集中的第四季度,随着疫情管控政策全面放开,公司员工、上游客户及供应商均出现密集感染期。疫情影响导致公司本年度经营效率下降,经营成本上升,报告期内营业收入虽保持了平稳增长态势但不及预期。(2)疫情原因导致项目实施效率下降、周期延长,施工成本大幅上涨,从而对本年度毛利率造成不利影响;本年度公司毛利率31.96%较去年同期35.03%下降3.07个百分点。(3)报告期内,面对各行业数字化转型机遇,为巩固、拓展公司竞争优势并抢占新业务领域行业先机,公司积极布局水利、轨道交通并持续深耕电力领域,本年度销售费用、研发费用较去年同期分别增长1,281.37万元、1,834.66万元。报告期内水利和轨道交通领域均取得突破并实现收入确认,但仍处于前期拓展阶段尚未形成利润贡献,随着公司新领域业务进一步拓展,业绩将逐步显现。(4)报告期内公司长账龄存货比例上升,基于谨慎性原则及公司实际情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本期计提资产减值损失1,122.70万元,较去年同期增加762.44万元。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:1、报告期内营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降66.70%、67.77%、60.37%、90.23%,主要原因系报告期内受疫情影响,公司收入不及预期、施工成本上涨导致毛利率下降;公司新业务领域的投入持续增长但暂未形成利润贡献;存货资产减值损失计提增加等原因所致。2、基本每股收益同比下降64.00%,主要原因系报告期内公司净利润下降所致。
3 20230131 688191 智洋创新 预减 -64.52 ~ -50.33 2500.00 ~ 3500.00 7046.79
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3500万元,与上年同期相比变动值为:-4546.79万元至-3546.79万元,较上年同期相比变动幅度:-64.52%至-50.33%。业绩变动原因说明(一)收入小幅增长受各地疫情防控政策措施影响,报告期内市场开拓、项目实施和交付、回款方面均受到较大冲击,公司采取有效措施积极应对,报告期内业务整体平稳,收入保持增长态势。(二)疫情对公司经营效率的影响1、报告期前三季度,全国多地疫情点式、持续爆发,公司的业务拓展、项目实施、项目交付等经营行动均受到不同程度的阻碍;2、第四季度是公司合同签订、项目验收、回款的关键时期,四季度随着疫情管控政策的全面放开,公司员工、上游客户及供应商均出现了一段时期的密集感染期。受此影响,公司经营效率有所降低,从而对公司本年度的主要经营数据造成冲击。(三)研发及营销投入增加报告期内,面对各行业数字化转型机遇,为巩固和拓展公司竞争优势,公司持续增加研发及营销费用投入:1、公司持续加强人才引进,报告期末员工总人数较去年同期净增15%左右,其中技术人员及营销人员合计净增超过100人,人员薪酬总额大幅增加;2、报告期内,公司研发投入预计将超过8,600.00万元同比增加1,700.00万元左右;销售费用预计将超过7,700.00万元同比增加1,200.00万元左右。(四)新业务领域影响1、报告期内,公司持续推进水利及轨道交通行业的业务布局,积极引进相关行业高水平专业人才,新业务领域的营销及研发投入持续增加;2、报告期内水利和轨道交通领域均取得突破但仍处于前期拓展阶段,尚未形成利润贡献;3、随着公司新领域业务进一步拓展,业绩将逐步显现。
4 20220225 688191 智洋创新 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6989.88万元,与上年同期相比变动幅度:-24.17%。业绩变动原因说明(一)经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素公司2021年度实现营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%,主要系随着国家智能电网和电力物联网战略的推进,输电线路智能运维管理市场需求增加。2021年2月国家电网正式下发企业标准:Q/GDW12068-2020《输电线路通道智能监拍装置技术规范》对该细分领域的市场需求起到了促进作用,推动业绩增长。公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润6,989.88万元,同比下降24.17%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,248.75万元,同比下降38.91%。主要影响因素:(1)报告期内公司为巩固中长期竞争优势,加大电力行业研发投入强度,同时以人工智能技术为依托,积极开展在轨道交通、应急管理、水利等领域的技术探索,研发人员及高端人才数量不断增加,本年度研发费用支出为6,911.65万元,较去年同期增加2,986.05万元;(2)受国内外宏观经济情况的影响,报告期内芯片等原材料价格上涨,采购成本上升,导致营业成本增加,毛利率有所降低;(3)报告期内公司实施了股权激励计划,本年度确认股份支付费用403.38万元。报告期末总资产124,848.41万元,同比增长74.01%;归属于母公司的所有者权益81,593.49万元,同比增长106.93%;归属于母公司所有者的每股净资产5.33元,同比增长54.94%。(二)上表中有关项目增减幅度达30%以上的变动说明1、2021年实现营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%,主要系报告期内输电业务收入持续增长所致。2、实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,248.75万元,同比下降38.91%,主要系本年度研发投入持续增加及实施股权激励产生股份支付费用,期间费用相比去年同期大幅增加,另受芯片等原材料价格上涨的影响,营业成本增加,毛利率相比去年同期有所降低。3、报告期末公司总资产124,848.41万元,同比增长74.01%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账导致货币资金增加;随着公司业务规模的增长,应收账款及存货相应增加;购置房产导致对应的其他非流动资产增加所致。4、归属于母公司的所有者权益81,593.49万元,归属于母公司所有者的每股净资产5.33元,分别较上年末增长106.93%、54.94%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
5 20210318 688191 智洋创新 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至200万元,与上年同期相比变动幅度:-752.18%至552.18%。
6 20210302 688191 智洋创新 不确定 -752.18 ~ 552.18 -200.00 ~ 200.00 30.67
业绩变动原因:公司客户主要为电网公司及其下属企业,项目承接通常需要经过立项、预算、审批、招标、合同签订等流程,营业收入呈现季节性波动,每年第一季度竣工确认收入较少,新冠疫情发展态势对公司经营具有不确定性。。
7 20201224 688191 智洋创新 略增 17.26 ~ 40.72 10000.00 ~ 12000.00 8527.77
8 20201016 688191 智洋创新 预增 58.00 ~ 78.17 4700.00 ~ 5300.00 2733.98
业绩变动原因:公司主营业务收入存在较明显的季节性波动,上半年收入较少,下半年尤其是第四季度收入较高。主要是因为电网公司及下属企业具有严格的计划采购制度,预算约束较强,电力系统的投资立项申请一般集中在每年四季度,次年年初对上一年的立项项目进行审批,合同项目的执行与实施相对集中于下半年。

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