1 |
20240711 |
001313 |
粤海饲料 |
续亏 |
-44.31 ~ -15.73 |
-5050.00 ~ -4050.00 |
-3499.40 |
业绩变动原因:经公司财务部门初步测算,报告期内归属于上市公司股东的净利润预计为:-5,050万元至-4,050万元。经营亏损的主要原因是:1、应收账款计提信用减值损失同比增幅较大,对公司净利润产生较大影响由于受极端天气、水产品市场低迷与价格下行等行业客观因素影响,使得养殖投苗节奏延后、养殖户惜售、养殖出现亏损等,导致养殖资金无法正常回笼,部分客户延后了结算公司货款,公司货款回收不及预期,期末应收账款余额仍较大,公司严格按照会计准则相关规定执行,报告期内拟计提的信用减值损失预计同比增加较大,对公司净利润产生较大影响。2、公司饲料产品销售量同比略有下降,营业收入同比有所下降,对净利润产生一定的影响报告期内,水产养殖行业受极端天气、水产品市场低迷与价格下行等不利因素影响,投喂率低、投苗节奏延后,加之养殖终端缺乏资金,养殖户养殖积极性及信心不足,公司水产饲料销量同比略有下降,营业收入同比有所减少。公司将持续加强营销组织变革,强化营销管理,加强市场开拓力度,加大产品研发力度,持续提升产品质量,培育出更多可快速放量的拳头产品,提升市场占有率,提高产品销售量。同时,将持续加强对应收账款过程管控与回收管理,严防经营风险,制定并落实相应的资金回收计划及管控措施,设定严格有效的考核指标与激励措施,加大与强化货款追收力度,促进客户按回款计划结算货款,并继续加大与银行的合作力度,推动银行给优质养殖户提供更多的贷款支持来结算公司货款,扩大催收法律服务资源,加大司法催收力度,促进货款回收。 |
2 |
20240130 |
001313 |
粤海饲料 |
预减 |
-71.32 ~ -60.89 |
3300.00 ~ 4500.00 |
11507.06 |
业绩变动原因:2023年,水产行业面临着一定的挑战,鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨,养殖成本因此加大,叠加台风、暴雨、病害、水产品价格下行等不利影响,养殖户的养殖积极性受挫,养殖规模短期减少。报告期内,公司饲料产品销量下降逾10%,导致营业收入略有下降,预计归属于上市公司股东的净利润同比下降较大。净利润出现较大下降的主要原因如下:较大。净利润出现较大下降的主要原因如下:(一)应收账款计提信用减值损失同比增幅大,对公司净利润产生较大影响。(二)鱼粉、豆粕等主要原材料价格持续大幅上涨,水产饲料企业特别是特种水产饲料成本承压增大。(三)公司饲料产品销售量同比略有下降导致营业收入同比稍有下降。 |
3 |
20230715 |
001313 |
粤海饲料 |
续亏 |
18.69 ~ 37.60 |
-4300.00 ~ -3300.00 |
-5288.39 |
业绩变动原因:2023年上半年,公司继续深化经营管理变革,如加大研发力度、提升生产工艺技术与管理水平、进一步优化营销与职能部门组织结构及薪酬与绩效考核体系、强化采购管理等,提高人效,严控费用,较好的实现了降本降费增效目标,公司销售费用、管理费用同比有较好下降,毛利率水平同比有所提升,营业收入同比有所增长,归属于上市公司股东的净利润同比增长较大。但由于受经济形势不利因素影响,2023年1-2月销量同比下降较大,加之受天气、病害等综合因素影响,水产养殖短期下行,销量同比略有下降,净利润为负值,主要原因如下:(一)提前储备鱼粉等主要原材料,短期借款增加,财务费用同比增长公司实时关注国内外市场,较为精准研判到鱼粉价格波动趋势,提前准备,在低位时购进部分鱼粉等动物蛋白类原材料,资金需求短期增加,财务费用同比增长较大,对上半年利润有所影响。但总体为公司三季度旺季饲料产品生产用主要原料供应、保证产品品质以及下半年生产成本控制打下基础。(二)受限于养殖户养殖积极性的接受程度,饲料产品的提价幅度不及原材料涨价幅度,水产饲料企业特别是特种水产饲料成本承压增大2023年上半年豆粕等植物蛋白类原材料价格略有下降,但动物蛋白类特别是鱼粉类原材料持续大幅度上涨,且供应紧张,养殖成本增加,养殖规模短期减少,受限于养殖户养殖积极性的接受程度,饲料产品的提价幅度不及原材料的涨价幅度,水产饲料企业特别是特种水产饲料成本承压较大。(三)应收账款计提信用减值损失增幅较大,对公司净利润产生较大影响饲料行业的回款速度与下游水产养殖周期紧密相关,特种水产养殖产品生长周期较长,资金投入大,养殖户的资金回收速度较慢,公司期末应收账款较大。2023年上半年,受经济形势不利因素影响,上年末与本年1-2月水产品流通存在不利因素,过冬鱼(金鲳鱼、生鱼及其他)存塘量较大,货款回收被延后,公司货款回收不及预期。公司严格按会计准则相关规定执行,报告期内拟计提的信用减值损失预计同比增加6,000余万元,对公司净利润产生较大影响。 |
4 |
20230120 |
001313 |
粤海饲料 |
预减 |
-52.06 ~ -36.08 |
9000.00 ~ 12000.00 |
18772.43 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至12000万元,与上年同期相比变动幅度:-52.06%至-36.08%。业绩变动原因说明本报告期,预计归属于上市公司股东的净利润同比下降36.08%?52.06%,主要系:(1)2022年,豆粕、菜粕、鱼粉等主要原材料价格大幅度上涨且持续处于高位,但受限于养殖户的养殖接受程度,公司产品提价幅度不及原料涨幅,生产成本同比上升幅度较大,导致毛利率同比下降;(2)受异常天气、病害等不利影响,上半年出现放苗延迟、投苗存活率低等情况,养殖节奏被打乱,叠加疫情反复,导致消费市场低迷,部分水产养殖品价格走低,影响养殖户养殖积极性。面对原材料价格持续高涨的成本压力,2022年下半年,公司一方面根据市场情况对产品适度适时进行了提价,另一方面加大技术研发力度,持续调整和优化产品配方结构,不断提升原材料技术替代水平,提升产品配方技术水平;不断优化产品结构,加大高附加值产品的市场开发力度,推动营销组织变革,完善营销考核机制,严格考核,奖优罚懒,优胜劣汰,不断进行内部挖潜革新,持续有效地推进降成本、降费用、提质量、增效益等举措,克服市场行情下行及原材料价格上涨等不利因素的影响,获得较为显着效果,公司下半年的业绩水平获得一定幅度提升,各项经营指标逐步向好发展,进一步显示出公司应对风险的能力。未来公司将继续焦距于特种水产饲料,并向水产饲料上下游产业链延伸,以提升公司竞争力和盈利能力,推动公司业绩稳定增长。 |
5 |
20220715 |
001313 |
粤海饲料 |
首亏 |
-193.87 ~ -178.22 |
-6000.00 ~ -5000.00 |
6391.99 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5000万元至-6000万元。业绩变动原因说明本报告期经营业绩亏损,主要原因如下:(一)原材料成本上升,营业收入增速低于成本增速总的来说,公司2022年上半年水产饲料销量39.77万吨,同比增长2.77%,与上年同期相比略有增长。2022年上半年,豆粕、菜粕、鱼粉等原材料价格持续处于高位,为应对原材料价格波动风险,公司一方面加强产品技术研发,在保证产品质量的前提下,适当进行原料替代及配方调整,另一方面结合市场竞争情况适度提升产品价格,受限于养殖户养殖积极性的接受程度,公司产品价格提升幅度低于生产成本上涨幅度,导致公司营业收入增速低于成本增速。(二)销售费用、管理费用等期间费用同比增长公司加大市场开拓以及营销服务投入,2022年初新招聘大量营销及技术服务人员,导致2022年上半年销售费用同比增长较多;同时因公司2022年2月成功挂牌上市,发生部分新增管理费用,导致当期管理费用同比增长较多。 |
6 |
20220119 |
001313 |
粤海饲料 |
略增 |
5.41 ~ 5.41 |
20317.00 ~ 20317.00 |
19274.18 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20317.02万元,与上年同期相比变动幅度:5.41%。 |