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乔锋智能:关于续聘2025年度审计机构的公告

公告时间:2025-06-17 19:30:27

证券代码:301603 证券简称:乔锋智能 公告编号:2025020
乔锋智能装备股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 16 日召开第二
届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内控审计机构,聘期为一年。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合
伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙
企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务
业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,
首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决
华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施7次、纪律处分3次、自律处分1次。
72名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分6次、自律处分1次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:崔永强,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过奥海科技、 郑中设计、 致尚科技、 思瑞浦等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:朱爱银,2009 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公
司提供审计服务;近三年签署过科力尔、拓邦股份、思瑞浦等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:李珊,2022 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过奥海科技、科力尔上市公司审计报告。
项目质量复核人:李飞,2015 年注册成为中国注册会计师,2011 开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署或复核过龙旗科技、强邦新材、骄成超声等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人崔永强、签字注册会计师朱爱银、签字注册会计师李珊、项目质量复核人李飞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则:公司2024年度财务报告审计费用为90万元(不含税),内部控制审计费用为20万元(不含税)。公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司2025年度财务报告及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终2025年度的审计收费。
二、履行的审议程序及相关意见
(一)审计委员会审议意见
公司于2025年6月16日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会对容诚事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚事务所具备执行证券相关业务资格,在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性,董事会审计委员会提议续聘容诚事务所为公司2025年度审计机构。
(二)董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》,为保证公司年度审计工作的连续性,同意续聘容诚事务所为公司 2025 年度审计机构,聘期为一年。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
(一)第二届董事会审计委员会第十三次会议决议;
(二)第二届董事会第十三次会议决议;
(三)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的备查信息和执业资质及其他说明。
特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会
2025年6月17日

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