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益方生物:益方生物2024年度会计师事务所履职情况评估报告

公告时间:2025-04-25 19:12:28

益方生物科技(上海)股份有限公司
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
1、资质条件
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 43 家
2、风险承担能力水平
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
起诉(仲裁) 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)
被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)结果
人 件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
金亚科技、周旭 尚余 500 万
投资者 2014 年报 决,金亚科技对投资者损失的 12.29%
辉、立信 元
部分承担赔偿责任,立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额,目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告;2016 年半年度报告、年度报告;
2017 年半年度报告以及临时公告存在
证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚,但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、2016 1,096 万元 假陈述行为对保千里所负债务的 15%
信等 年报 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行,法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项,并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险,足以有效化解执
业诉讼风险,确保生效法律文书均能
有效执行。
3、执业记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、受到行政处罚 5 次、监督管理措
施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 131 名。
二、会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备

立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计人员担任。
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名:张俊峰
时间 上市公司名称 职务
2023 年-2024 年 益方生物科技(上海)股份有限公司 签字合伙人
2022 年-2023 年 上海古鳌电子科技股份有限公司 签字合伙人
2022 年-2023 年 上海三友医疗器械股份有限公司 签字合伙人
2023 年 华勤技术股份有限公司 签字合伙人
2021 年度 雅本化学股份有限公司 签字合伙人
2021 年度 镇江东方电热科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年度 上海凯鑫分离技术股份有限公司 签字合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名:朱晓菁
时间 上市公司名称 职务
2023 年-2024 年 益方生物科技(上海)股份有限公司 签字会计师
2023 年度 镇江东方电热科技股份有限公司 签字会计师
2021 年度 上海凯鑫分离技术股份有限公司 签字会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况
姓名:林雯英
时间 上市公司名称 职务
2024 年度 杭州泰格医药科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2022 年 上海和辉光电股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2022 年 江苏亚虹医药科技股份有限公司 签字会计师
2022 年 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 签字合伙人
2022 年-2023 年 确成硅化学股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 湖北济川药业股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 普莱柯生物工程股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 签字合伙人

2021 年-2023 年 苏州沪云新药研发股份有限公司 签字合伙人
2022 年-2023 年 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 签字会计师
2023 年 上海仁度生物科技股份有限公司 签字合伙人
2、审计工作方案
2024 年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、研发费用核算、资产减值、合并报表、关联方交易、租赁业务等。立信全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。审计团队具有较好的项目协调和应变能力,在审计过程中能够及时与公司各部门、管理层、独立董事、审计委员会进行沟通交流。
3、审计质量管理
审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
立信质量控制部门负责对质量管理体系的监督和整

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