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国新文化:国新文化控股股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-25 17:55:01

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2025-017
国新文化控股股份有限公司
关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”或“国新文化”)2024 年度审计机构期间,勤勉尽责、细致严谨,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司2024 年度财务报告审计及内控审计工作。为保持公司审计工作的连续性,更好地为公司发展服务,公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年
复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计 监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、
从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。
立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收
入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度,立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收
费总额 8.54 亿元。
国新文化属于软件和信息技术服务业,2024 年同行业上市公司
审计客户 56 家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职
业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 裁)事件 裁)金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金
金亚科技、 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民
投资者 周旭辉、立 2014 年报 尚余 500 法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失
信 万元 的 12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,
目前生效判决均已履行。
保千里、东 2015 年重 部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016
北证券、银 组、2015 1,096 万 年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告
投资者 信评估、立 年报、 元 以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
信等 2016 年报 里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立

起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 裁)事件 裁)金额
信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债
务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业
诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管
理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131
名。
(二)项目信息
1.基本信息
本次拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师为张金华、吴银,拟 任项目质量控制复核人为张辉策,基本信息摘要如下:
拟签字项目合伙人:张金华,2007 年成为注册会计师,2007 年
开始从事上市公司审计工作,2011 年开始在本所执业,2024 年起为 本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告共 6 家, 具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师:吴银,2019 年成为注册会计师,2017 年开
始从事上市公司审计工作,2019 年开始在本所执业,2024 年起为本 公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告共 2 家,具备相应 专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人:张辉策,2010 年成为注册会计师,2008
年开始从事上市公司审计工作,2010 年开始在本所执业,2024 年起
为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告共 6 家,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用预计为 46.40 万元,其中年报审计费用预计
为 32 万元,内控审计费用预计为 14.40 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会在续聘会计师事务所过程中,对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价,认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当,同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构。
(二)董事会的审议和表决情况
2025 年 4 月 24 日召开的公司第十一届董事会第五次会议以全票
同意的结果审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,
同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
(三)监事会的审议和表决情况
2025 年 4 月 24 日召开的公司第十一届监事会第五次会议以全票
同意的结果审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日

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