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焦点科技:关于续聘2024年度审计机构的公告

公告时间:2024-08-30 16:50:37

焦点科技股份有限公司
关于续聘 2024 年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。该议案尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息

事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质 特殊普通合伙企业
是否曾从事证券服务 自 1993 年起从事证券服务业务。
业务
众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月,是在上海
历史沿革 注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务
所,于 2013 年 12月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
业务资质 取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003)
是否加入相关国际会 UHY 国际
计网络
注册地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
首席合伙人 陆士敏
合伙人数量 65 人
上年度末从业人员 注册会计师人数 351 人
(2023 年) 签署过证券服务业务审计报告 超过 150 人
的注册会计师人数
收入总额 5.83 亿元
最近一年经审计的财 审计业务收入 4.58 亿元
务数据(2023 年)
证券业务收入 1.60 亿元
上市公司审计客户家数 70 家
主要行业(按证监会行业分类) 制造业,水利、环境和公共设施
上年度客户情况(2023 管理业等
年) 审计收费总额 0.91 亿元
本公司同行业上市公司审计客 5 家
户家数
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。
因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带
赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)
的赔偿已履行完毕。
3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 3 名原告起诉富控互动
及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决,以该案原告不符合索赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。
4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 1 名原告起诉尤夫股份
及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
5)甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因刚泰控股虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 158 名原告起诉刚泰控
股时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
3、诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、
行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)和行政监管措施 12 次(涉
及 20 人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。
(二)项目信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
项目组成员 姓名 从业经历

2008 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,
项目合伙人 林德伟 2008 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2012
年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 2 家上市公司审计
报告。
项目质量控制 2006 年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2003
刘磊 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年复
复核人 核 5 家上市公司审计报告。
2008 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,
林德伟 2008 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2012
年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 2家上市公司审计
拟签字注册会 报告。
计师 2021 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计业务,
王阿英 2021 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019
年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1家上市公司审计
报告。
拟签字会计师林德伟、王阿英,质量控制复核人刘磊符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)审计收费
1.审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2.审计费用同比变化情况
2023 年度财务报告审计费用为 60 万元,内部控制审计费用为 20 万元。2024
年度,审计费用预计为人民币 80 万元(含税,包括内部控制审计费用人民币 20万元)。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审查众华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可众华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2、公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第十二次会议决议;
2、第六届监事会第九次会议决议;
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 31 日

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