1 |
20240126 |
300890 |
翔丰华 |
预减 |
-53.31 ~ -40.86 |
7500.00 ~ 9500.00 |
16063.23 |
业绩变动原因:本报告期业绩与上年同期相比下降的主要原因:2023年,翔丰华业绩与上年同期相比下降主要系行业周期性变动、财务费用增加等诸多因素综合影响所致。受补贴政策结束、新能源汽车降价等诸多因素综合影响,公司下游行业增速有所放缓,叠加负极材料产能仍处于增长阶段,供求环境阶段性失衡,行业企业竞争加剧,产品价格下行。同时,2023年财务费用同比大幅增加,主要原因为:(1)翔丰华进行产能扩张和技术改造,对资金需求增加,融资租赁金额和平均贷款余额增加,利息支出增加;(2)2023年10月发行可转换公司债券8亿元,计提利息导致财务费用增加。 |
2 |
20230119 |
300890 |
翔丰华 |
预增 |
50.24 ~ 75.28 |
15000.00 ~ 17500.00 |
9983.94 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至17500万元,与上年同期相比变动幅度:50.24%至75.28%。业绩变动原因说明本报告期业绩与上年同期相比上升的主要原因:报告期内,受益于新能源汽车需求的持续上涨,公司所在行业的下游电池生产商加大生产力度,对公司负极材料的需求大幅增长,公司紧抓市场机遇,产品供应能力加强,产销量显着提升。 |
3 |
20220414 |
300890 |
翔丰华 |
预增 |
69.09 ~ 88.99 |
3400.00 ~ 3800.00 |
2010.72 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元至3800万元,与上年同期相比变动幅度:69.09%至88.99%。业绩变动原因说明报告期内,受益于新能源汽车需求的持续上涨,公司所在行业的下游电池生产商加大生产力度,对公司负极材料的需求大幅增长,公司紧抓市场机遇,产品供不应求,从而带动公司2022年一季度经营业绩同比增长。报告期内实现营业收入约4.51亿元,同比增长约189%。扣除股份支付费用后,公司实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,800万元至5,200万元,同比增长138.72%至158.61%。 |
4 |
20220128 |
300890 |
翔丰华 |
预增 |
109.01 ~ 131.01 |
9500.00 ~ 10500.00 |
4545.31 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9500万元至10500万元,与上年同期相比变动幅度:109.01%至131.01%。业绩变动原因说明预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,500万元至10,500万元,主要原因为:报告期内,受全球新能源汽车行业及下游客户需求强劲增长影响,公司石墨负极材料销量及营业收入同比均有较大幅度增长。 |
5 |
20210710 |
300890 |
翔丰华 |
预增 |
44.19 ~ 62.21 |
4000.00 ~ 4500.00 |
2774.21 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4000万元至4500万元,与上年同期相比变动幅度:44.19%至62.21%。业绩变动原因说明(一)报告期内,随着国内疫情得到有效控制,在国家大力发展新能源汽车产业的政策引导下,新能源汽车需求持续上涨,增速显着。公司所在行业的下游电池生产商加大生产力度,对公司负极材料的需求大幅增长,从而带动公司2021年上半年收入稳步增长。报告期内实现营业收入约3.81亿元,同比增长约81%。(二)石油焦、针状焦等上游原材料价格及外协石墨化加工费大幅上涨,影响了利润的增长。 |
6 |
20200831 |
300890 |
翔丰华 |
略减 |
-10.88 ~ -10.88 |
4288.00 ~ 4288.00 |
4811.58 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4288.32万元,与上年同期相比变动幅度:-10.88%。业绩变动原因说明由于一季度受到了疫情的影响,公司营业收入和净利润下降幅度较大,所以2020年1-9月公司营业收入和净利润均有所下滑。 |