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天翔退

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天翔退300362业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20220217 300362 天翔退 首亏 -897.69 ~ -817.92 -43300.00 ~ -38970.00 5428.16
业绩变动原因:(一)由于美国圣骑士公司逾期无法支付收购款,循环贷款和相应利息,2021年12月27日,美国圣骑士公司全部资产已通过公开拍卖被CentFinancingLLC竞拍获得,拍卖金额1250万美元,拍卖金额用于抵减债务,抵减后未能完全清偿美国圣骑士公司,Centrealestate,Inc.和CentrisysCapital,Inc.所欠小股东及债权人麦克库伯先生的股权收购款,循环贷款和相应利息债务,美国圣骑士公司资产的被动处置导致公司较大亏损;(二)公司2021年完成司法重整,公司生产经营正处于恢复阶段,公司存在资金紧张的情况仍未改善,公司业务发展恢复缓慢,盈利能力不足,同时,重整期间公司支付较大金额重整相关费用造成管理费用增加,影响公司净利润;(三)公司重整完成并引入战略投资者后,根据公司战略考虑,部分环保业务不再作为公司发展方向,对此相关资产公司计提了减值准备.
2 20210430 300362 天翔退 扭亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 -4334.11
业绩变动原因:公司预计2021年上半年较去年期净利润可能扭亏为盈,主要系公司重整计划将在今年第二季度部分执行,通过有效执行重整计划能快速优化公司资产负债结构、引进战略投资人,使公司尽快恢复公司盈利能力,增强公司抗风险能力和核心竞争力,同时通过重整计划的实施,公司经营情况也将有所好转,获得订单的能力将进一步提升。
3 20210129 300362 天翔退 扭亏 193.25 ~ 204.22 170000.00 ~ 190000.00 -182300.00
业绩变动原因:1、2020年12月14日和2020年12月25日,公司分别收到成都市中级人民法院(以下简称“法院”)送达的(2020)川01破申105号《民事裁定书》和(2020)川01破25号《决定书》,法院根据嘉豪物资的申请,裁定受理成都天翔环境股份有限公司(以下简称“天翔环境”、“公司”)破产重整一案,并指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所为天翔环境管理人。2020年12月31日,法院发出《公告》,就债权申报及第一次债权人会议事宜做出了公告。2021年1月25日,公司收到《决定书》,法院准许公司于重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。截至目前,管理人正在依照《中华人民共和国企业破产法》的规定依法履行相关职责,包括申报债权登记、审查,财产状况调查等,公司正在管理人监督及协助下开展日常经营业务管理以及重整计划草案制订工作。2、2020年公司受债务困境持续影响,无法清偿到期债务,引发大量的诉讼、仲裁案件,主要资产、银行账户均被查封冻结,失去融资能力。报告期内公司努力推进控股股东非经营性资金占用的回收工作,与各方协商债务解决方案、减免公司债务,通过司法重整程序解决公司债务危机。同时,在生产经营上,公司充分发挥在先进装备制造方面的优势,主要以现有资源承接来料加工订单以维系公司主营业务和核心团队的稳定,加强经营性应收账款和其他应收款的催收,做到货款及时回笼,尽最大努力缓解流动性压力。
4 20200430 300362 天翔退 续亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 -61025.01
业绩变动原因:1、公司(含境外子公司)及上下游客户在第一季度均受疫情影响,员工返工和物流受阻造成延迟复工,新订单无法承接,老订单执行缓慢迟迟无法交付。美国圣骑士目前仍受美国疫情影响,员工尚处于非全面正常工作状态;2、因公司持续受债务危机影响正常经营,加上债务违约诉讼使公司资产受限、主要银行账户被冻结。目前公司以承接来料加工为主的订单维持基本经营,订单数量大幅下降,订单毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;3、公司基本丧失融资能力,出现了大量债务逾期,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务费用大幅上升影响经营业绩.
5 20200410 300362 天翔退 续亏 -24.53 ~ -21.08 -18077.00 ~ -17577.00 -14516.04
业绩变动原因:公司2020年第一季度业绩与上年同期相比增加亏损,系公司持续受到债务危机影响,资金周转困难,加上受新型冠状病毒疫情的影响,新订单难以承接,复工员工返岗及物流受阻,老订单的执行及交付难以执行形成经营大幅度亏损,主要表现为:1,公司(含境外子公司)及上下游客户在第一季度均受疫情影响使员工返工和物流受阻造成延迟复工,新订单无法承接,老订单执行缓慢迟迟无法交付;2,因公司持续债务危机影响正常经营,加上债务违约诉讼使公司资产受限,主要银行账户被冻结.目前公司以承接来料加工为主的订单维持基本经营,订单数量大幅下降,订单毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;3,公司基本丧失融资能力,出现了大量债务逾期,借款违约产生逾期利息,罚息,违约金,诉讼相关费用等造成财务费用大幅上升影响经营业绩.面对突如其来的疫情,公司积极应对,除大量购置防疫物资对生产经营现场、返工人员等进行全面消毒和防护外,在符合国家防疫部门相关要求的情况下通过远程与现场办公相结合的方式努力降低疫情对公司业绩造成的影响,目前境内公司生产已基本恢复.2020年第一季度,公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为-4312.95万元,主要是借款违约金及罚息等.公司与部分债权人签订的债务抵偿协议系附条件在公司重整获得人民法院裁定受理的情况下生效。截至本披露日,债权人已同意抵减对公司的债权86,143.75万元用于偿还大股东对上市公司占用因公司还未进入司法重整程序尚未生效.根据公司财务部门对2019年财务数据测算,公司2019年末净资产为负数,同时,导致公司2018年财务报告被审计会计师出具无法表示意见的情形尚未消除,故公司存在2019年末经审计净资产为负或2018年、2019年连续两年可能被会计师出具非标意见而触发暂停上市的风险.
6 20200123 300362 天翔退 续亏 3.47 ~ 3.76 -168368.00 ~ -167868.00 -174423.29
业绩变动原因:公司2019年年度业绩受到公司持续债务危机影响,资金周转困难,主要出现以下方面的情况,形成经营大幅度亏损:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司基本丧失融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务成本大幅上升影响经营业绩。3、报告期内,公司因资金周转困难,部分经营合同难以继续履约,同时面临投资者以公司虚假陈述导致投资损失为由索赔,对应收账款、存货、固定资产、商誉、投资者赔偿等计提了资产减值准备和预计负债共计74,981.395万元。2019年度非经营性占用信用减值准备计提比例为10%,即24,310.17万元。公司2019年应收款项信用减值准备计提合计39,456.68万元。2019年度公司计提存货跌价准备9,744.82万元,计提商誉减值准备10,175.94万元计提固定资产减值准备10,450.13万元,计提预计负债5,153.825万元。2019年非经常性损益对净利润的影响金额预计为-34,000万元。截至本披露日公司尚未进入司法重整程序,债权人已同意抵减对公司的债权45,497.73万元用于偿还大股东对上市公司占用尚未生效。根据公司财务部门对2019年财务数据测算,公司2019年末净资产为负数,公司存在2019年末经审计净资产为负而触发暂停上市的风险。
7 20191026 300362 天翔退 续亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 -174423.29
业绩变动原因:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司融资极度困难,融资成本大幅度上升,基本失去融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等;3、报告期内,公司因资金周转困难,部分经营合同难以继续履约,对应收账款、其他应收账款计提了坏帐准备。
8 20191015 300362 天翔退 续亏 -284.47 ~ -282.41 -93308.00 ~ -92808.00 -24269.01
业绩变动原因:公司2019年半年度业绩与上年同期相比下降,系公司持续受到债务危机影响,资金周转困难,主要出现以下方面的情况,形成经营大幅度亏损与预计负债:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司基本丧失融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务成本大幅上升影响经营业绩。3、2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额预计为-17,000万元。
9 20190801 300362 天翔退 续亏 -418.28 ~ -414.35 -65835.00 ~ -65335.00 -12702.50
业绩变动原因:根据信永中和会计师事务所出具的《关于成都天翔环境股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(编号:XYZH/2019CDA30160),截止2018年12月21日,公司关联方非经营性资金占用余额为243,101.71万元,占用的资金主要通过司法重整一揽子方案归还。目前,公司尚未收到准予进入司法重整程序的相关文件,出于谨慎性考虑,故在2019年半年度增加计提坏账准备,根据公司相关会计制度,结合占用资金的账龄,2019年半年度非经营性占用资金计提比例为10%。其他相关说明:2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额预计为-22,340万元。
10 20190713 300362 天翔退 续亏 -226.90 ~ -222.96 -41525.00 ~ -41025.00 -12702.50
业绩变动原因:公司2019年半年度业绩与上年同期相比下降,系公司持续受到债务危机影响,资金周转困难,主要出现以下方面的情况,形成经营大幅度亏损与预计负债:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司基本丧失融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务成本大幅上升影响经营业绩。3、2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额预计为-22,340万元。
11 20190430 300362 天翔退 续亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
业绩变动原因:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司融资极度困难,融资成本大幅度上升,基本失去融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等;3、报告期内,公司因资金周转困难,部分经营合同难以继续履约,对应收账款、其他应收帐款计提了坏帐准备。
12 20190410 300362 天翔退 首亏 -2647.04 ~ -2543.67 -12320.00 ~ -11820.00 483.71
业绩变动原因:公司2019年一季度业绩与上年同期相比下降,系公司持续受到资金周转困难,出现以下方面的情况,形成经营大幅度亏损与预计负债:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司基本丧失融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务成本大幅上升影响经营业绩。
13 20190130 300362 天翔退 首亏 -2377.19 ~ -2344.84 -159711.00 ~ -159211.00 6532.59
业绩变动原因:公司2018年年度业绩与上年同期相比下降,系公司2018年度资金周转困难,出现以下方面的情况,形成经营大幅度亏损和大量资产减值与预计负债:1、正常经营受到严重影响,环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期,造成项目违约产生;同时由于公司出现大量债务逾期,订单大幅下降,毛利率下降,对公司经营业绩造成影响;2、公司融资极度困难,融资成本大幅度上升,基本失去融资能力,借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等;3、报告期内,公司子公司美国圣骑士经营业绩不如预期,公司计提了商誉减值准备,最终减值金额将以中介机构审计、评估金额为准;4、报告期内,公司因资金周转困难,部分经营合同难以继续履约,对应收账款、存货、特许经营权等资产计提了减值准备。
14 20181013 300362 天翔退 首亏 -432.45 ~ -426.51 -27953.00 ~ -27453.00 8408.15
业绩变动原因:报告期内,由于公司资金流动性紧张,面临债务逾期、诉讼,导致公司环保项目建设实施进展缓慢,同时新签订单受到重大影响,致使营业收入大幅下降,而财务费用增幅较大。公司预计非经常性损益对利润的影响金额约为1,500万元。
15 20180714 300362 天翔退 首亏 -557.32 ~ -536.15 -10800.00 ~ -10300.00 2361.60
业绩变动原因:公司2018年半年度业绩亏损的主要原因为:1、报告期,由于国家进一步规范PPP项目管理,公司正在实施的环保项目施工受到环保项目贷款未能如期放款影响进展缓慢,公司业绩未达预期;2、公司环保PPP、EPC等项目前期投入较多,占用资金较大,由于国内市场资金流动性紧张,融资成本增加,公司财务费用增加较多;AS公司重大资产重组实施,公司为适应专业化、国际化发展需要提升管理水平,公司加大人才引入,管理费用上升明显,致使归属于上市公司股东的净利润亏损。3、报告期内,预计非经常性损益对利润的影响金额约为-26万元。
16 20180410 300362 天翔退 略增 20.00 ~ 45.00 453.00 ~ 548.00 377.68
业绩变动原因:1、报告期内,公司稳步推进市场开拓,项目建设,根据在手项目订单和2018年项目进展的实现情况,业务收入稳定增长;同时,公司强化经营管理,加强成本管控,经营业绩实现一定增长。2、报告期内,预计非经常性损益对利润的影响金额约为100万元。.
17 20180131 300362 天翔退 略减 -47.00 ~ -17.00 6709.00 ~ 10507.00 12659.41
业绩变动原因:公司2017年年度业绩与上年同期相比同向下降的主要原因为:1、报告期内,公司围绕年度经营计划,加强环保业务战略发展,重点布局乡镇污水治理、市政水务、油田环保、流域综合治理等环保业务领域,稳步有序推动各项工作,本期营业收入与去年同期相比基本持平;为适应公司专业化、国际化发展需要,提升企业管理水平,推进技术整合和市场开拓,公司加大人才引进和市场开拓力度,实施股权激励计划等,管理费用、销售费用上升明显;环保PPP、EPC等项目前期投入较多,占用资金较大,财务费用增加较多;另外,报告期内由于推进AS公司重大资产重组,产生重组费用,导致全年期间费用较上年同期大幅提高,致使归属于上市公司股东的净利润有所下降。2、报告期内,预计非经常性损益对利润的影响金额约为300万元。
18 20171013 300362 天翔退 预增 40.00 ~ 70.00 8263.00 ~ 10033.00 5901.96
业绩变动原因:2017年前三季度,公司引入行业高端技术管理人才,完善内部管控及激励机制,充分调动员工的积极性,围绕年度经营计划,稳步推进市场布局,在乡链的完善,加强技术产品创新及整合,严格控制成本费用,同时稳步有序推进乡镇污水、市政水务、油田环保及餐厨垃圾等环保项目,使得报告期内经营业绩同比实现稳定增长。2017年前三季度,公司预计非经常性损益对利润的影响金额约为400万元。
19 20170714 300362 天翔退 略增 20.00 ~ 50.00 2530.00 ~ 3163.00 2108.55
业绩变动原因:报告期间,公司围绕年度经营计划,稳步推进市场布局,继续优化环保业务结构,引入行业高端技术管理人才,在乡镇污水治理、市政水务、油田环保、流域综合治理、循环经济产业园环保项目等业务领域取得良好布局;同时稳步有序推进项目建设,2016年及2017年上半年部分新签订单完工进度达到收入确认节点,市政水务、油田环保及餐厨垃圾等环保设备订单收入确认使得报告期内经营业绩同比实现稳定增长。报告期内,预计非经常性损益对利润的影响金额约为85万元。
20 20170408 300362 天翔退 略增 20.00 ~ 40.00 304.00 ~ 355.00 253.50
业绩变动原因:公司2017年一季度经营业绩平稳增长,主要原因是:由于2016年新签的PPP项目工程实施进度达到收入确认节点,同时,海外污水污泥处理等环保设备一季度订单收入增加,因此,2017年一季度销售收入、归属于上市公司股东的净利润较同期增长。报告期内,预计非经常性损益对利润的影响金额约为40万元。
21 20170126 300362 天翔退 预增 165.00 ~ 180.00 12561.00 ~ 13272.00 4739.92
22 20161015 300362 天翔退 预增 160.00 ~ 190.00 5811.00 ~ 6482.00 2235.12
23 20160715 300362 天翔退 预增 40.00 ~ 60.00 2053.00 ~ 2347.00 1466.58
24 20160409 300362 天翔退 略增 10.00 ~ 40.00 196.00 ~ 249.00 177.87

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