1 |
20241012 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
57.42 ~ 71.73 |
33000.00 ~ 36000.00 |
20963.14 |
业绩变动原因:公司受益于国内轮胎企业海外投资的热潮,橡胶装备业务保持稳步增长。报告期内,公司持续强化研发投入,不断推出新产品、新技术,业务订单保持增长;对已签单项目,公司推进签单项目管理机制,加强质量流程管控,产品品质不断增强,随着项目交付能力的提升,橡胶装备业务营收规模及盈利能力提升。另外,公司橡胶新材料业务的产销规模增加,产品结构改善后毛利率水平提升,新材料业务盈利能力也同步增长。 |
2 |
20240711 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
89.12 ~ 120.64 |
18000.00 ~ 21000.00 |
9517.80 |
业绩变动原因:报告期内公司受益于轮胎企业海外投资的热潮,橡胶机械业务保持稳步增长,公司重视产品品质的提升,升级供应链平台能力,设备项目交付效率提升,营收规模增长,橡胶机械业务盈利能力提升。另外,公司橡胶新材料业务的产销规模增加,产品结构改善后毛利率水平提升,新材料业务盈利能力较同期也同步增长。 |
3 |
20240117 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
52.97 ~ 77.64 |
31000.00 ~ 36000.00 |
20265.16 |
业绩变动原因:报告期内,公司持续进行研发,丰富并改善产品结构加速工艺装备智能升级,提升产品品质和交付效率,客户认可度与市场占有率不断提升,橡胶装备业务持续发展,规模进一步提升。另外,公司加大对新产品、新技术等方面的研发投入,仍然保持对新兴业务的战略培育和扶持,橡胶新材料业务、锂电设备业务的销量、业绩均增长明显,获得行业、市场和客户的广泛认可。 |
4 |
20230714 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
60.76 ~ 101.98 |
7800.00 ~ 9800.00 |
4851.93 |
业绩变动原因:报告期内,业绩同向上升的主要原因如下:1.橡胶新材料业务、新能源行业智能装备业务增长明显,公司持续投入研发,提升产品品质和交付效率,获得行业、市场和客户的广泛认可。同时,公司持续推进产品标准化、模块化的应用,加速工艺装备智能升级,不断丰富产品功能,橡胶装备业务稳定发展。2.公司资产配置效率提升,其中处置子公司青岛软控智能装备有限公司影响约1,833万元。 |
5 |
20230104 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
33.56 ~ 54.65 |
19000.00 ~ 22000.00 |
14225.70 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至22000万元,与上年同期相比变动幅度:33.56%至54.65%。业绩变动原因说明报告期内,橡胶装备业务保持增长,公司持续推进产品标准化、模块化的应用,加速工艺装备智能升级,不断丰富产品功能,提升产品品质和交付效率。同时,公司持续加大对新产品、新技术等方面的研发投入,产品结构不断丰富、优化,运营效率逐步改善,盈利能力不断提升。另外,公司仍然保持对新兴业务的战略培育和扶持,持续投入研发,橡胶新材料业务、锂电设备业务的订单、业绩均增长明显,获得行业、市场和客户的广泛认可。 |
6 |
20220316 |
002073 |
软控股份 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:141197315.18元,与上年同期相比变动幅度:48.45%。业绩变动原因说明报告期内,公司克服疫情的不利影响,橡胶装备业务订单保持增长,公司持续推进全系列产品、全流程、全要素模块化研发与制造,提升产品品质和交付效率,得到客户认可。同时公司不断加大对新产品、新技术等方面的研发投入,产品结构不断优化,资产运营效率改善,盈利能力提升。另外,公司加大对新兴业务的战略培育和扶持,持续研发投入,并与高端客户建立了长期稳定的合作关系,订单、业绩均增长明显,获得行业、市场和客户的广泛认可。报告期内公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2021年度公司实现营业收入543,000.54万元,较上年同期增长76.18%,主要是橡胶装备机械业务持续增长以及新增化工行业子公司收入增长所致;2、2021年度公司实现营业利润14,686.56万元,较上年同期增加42.12%,主要是公司产品结构不断优化,资产运营效率改善,盈利能力提升所致;3、2021年度公司实现利润总额14,279.02万元,较上年同期增加40.76%,主要受公司报告期内营业利润有较大幅度增加所致。4、2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润14,119.73万元,较上年同期增加48.45%,主要公司报告期内利润总额有较大幅度增加所致。5、2021年度公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7,716.92万元,较上年同期增加230.03%,主要公司报告期内净利润有较大幅度增加所致。 |
7 |
20220117 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
41.93 ~ 62.96 |
13500.00 ~ 15500.00 |
9511.55 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13500万元至15500万元,与上年同期相比变动幅度:41.93%至62.96%。业绩变动原因说明报告期内,公司克服疫情的不利影响,橡胶装备业务订单保持增长,公司持续推进全系列产品、全流程、全要素模块化研发与制造,提升产品品质和交付效率,得到客户认可。同时公司前期不断加大对新产品、新技术等方面的研发投入,产品结构不断优化,资产运营效率改善,盈利能力提升。另外,公司加大对新兴业务的战略培育和扶持,持续研发投入,并与高端客户建立了长期稳定的合作关系,订单、业绩均增长明显,获得行业、市场和客户的广泛认可。 |
8 |
20211012 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
248.78 ~ 295.29 |
7500.00 ~ 8500.00 |
2150.34 |
业绩变动原因:预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:4125.85万元至5125.85万元,与上年同期相比变动幅度:159.28%至222.12%。业绩变动原因说明报告期内,公司橡胶装备业务订单如期交付,营业收入增加;同时公司不断加大对新产品、新技术等方面的研发投入,公司产品结构不断优化,盈利能力提升。 |
9 |
20210708 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
347.19 ~ 526.06 |
2500.00 ~ 3500.00 |
559.05 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3500万元,与上年同期相比变动幅度:347.19%至526.06%。业绩变动原因说明报告期内,公司主营业务订单如期交付,营业收入增加;同时公司产品结构不断优化,资产运营效率持续改善,盈利能力提升。 |
10 |
20210415 |
002073 |
软控股份 |
扭亏 |
113.29 ~ 118.61 |
500.00 ~ 700.00 |
-3762.05 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:500万元至700万元,与上年同期相比变动幅度:113.29%至118.61%。业绩变动原因说明随着国内新冠肺炎疫情的有效控制,橡胶轮胎行业产销业务增长明显,轮胎企业资产投资加快,公司主营橡胶装备业务增长明显。同时公司不断加大对新产品、新技术等方面的研发投入,产品结构不断优化,资产运营效率改善,盈利能力提升。 |
11 |
20210128 |
002073 |
软控股份 |
略增 |
10.19 ~ 28.13 |
8600.00 ~ 10000.00 |
7804.86 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8600万元至10000万元,与上年同期相比变动幅度:10.19%至28.13%。业绩变动原因说明2020年国内轮胎制造企业产销增长明显,同时公司的新技术、新产品不断投放市场,得到客户认可,报告期内公司国内订单有较大幅度增长。另外,随着国内新冠肺炎疫情的有效控制,公司积极推进订单交付,业绩逐步提升。 |
12 |
20200826 |
002073 |
软控股份 |
预减 |
-78.87 ~ -69.01 |
1500.00 ~ 2200.00 |
7100.11 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1500万元至2200万元,与上年同期相比变动幅度:-78.87%至-69.01%。业绩变动原因说明受新冠疫情影响,项目交付出现延期或暂缓,收入减少,利润影响较大。 |
13 |
20200421 |
002073 |
软控股份 |
不确定 |
-115.33 ~ -84.67 |
-1000.00 ~ 1000.00 |
6525.19 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1000万元至1000万元。业绩变动原因说明受国内外疫情的影响,订单量减少,产品交货延期,收入减少,影响较大。 |
14 |
20200414 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
-321.10 ~ -265.83 |
-4000.00 ~ -3000.00 |
1809.12 |
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-3000万元至-4000万元。业绩变动原因说明公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为:报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司复工复产延后,供应链供货不畅,客户订单项目交付受阻,导致公司当期营业收入下降、归属于上市公司股东的净利润亏损。随着国内新冠肺炎疫情的有效控制,预计公司2020年第二季度业绩将逐步恢复。 |
15 |
20200228 |
002073 |
软控股份 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:82508915.78元,与上年同期相比变动幅度:126.37%。业绩变动原因说明随着客户签单增长明显及产品逐步交付,公司在橡胶装备业务及合成橡胶材料业务提升明显。报告期内,公司实现营业收入290,815.80万元,较上年同期增长5.33%;营业利润6,462.34万元,较上年同期增加117.66%;利润总额7,492.07万元,较上年同期增加120.36%;归属于上市公司股东的净利润8,250.89万元,较上年同期增加126.37%。公司经营业绩较上年同期变动的主要原因如下:1、2019年度公司实现营业利润6,462.34万元,较上年同期增长117.66%,主要受公司橡胶装备业务收入增长及合成橡胶材料毛利率提升影响所致。2、2019年度公司实现利润总额7,492.07万元,较上年同期增长120.36%,主要受公司报告期内营业利润有较大幅度增加所致。 |
16 |
20191019 |
002073 |
软控股份 |
扭亏 |
122.37 ~ 131.96 |
7000.00 ~ 10000.00 |
-31285.86 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至10000万元。业绩变动原因说明公司主营橡胶轮胎装备业务签单增长明显,业务较好发展。同时,相较2018年度,预计商誉、无形资产的减值对2019年度的影响相对较小。 |
17 |
20190222 |
002073 |
软控股份 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-294684709.16元,与上年同期相比变动幅度:-420.13%。业绩变动原因说明一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期,结合行业情况及企业盈利预期,基于谨慎原则,对收购项目资产组进行减值测试后计提商誉及无形资产减值损失影响;另一方面在国内轮胎行业产能结构性过剩情况下,同时受当期中美贸易摩擦、银行信贷收紧、国内经济下行等宏观环境的影响,部分轮胎客户经营恶化甚至破产,基于谨慎原则,公司对该部分客户的项目存货及应收账款计提坏账。2018年度,公司实现营业利润-34,199.58万元,较上年同期下降619.94%;实现利润总额-33,627.53万元,较上年同期下降604.05%;实现归属于上市公司股东的净利润-29,468.47万元,较上年同期下降420.13%,主要受公司报告期内商誉减值及部分破产客户产生的往来坏账及存货跌价增加所致。 |
18 |
20190131 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
-425.90 ~ -382.45 |
-30000.00 ~ -26000.00 |
9205.22 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-26000万元至-30000万元。业绩变动原因说明较前次业绩预告的差异主要有:1、2014年6月,公司收购抚顺伊科思新材料有限公司100%的股权形成了16,960.77万元的商誉,2012年12月公司收购北京敬业机械设备有限公司66.7%的股权形成6,289.51万元的商誉,2010年2月公司收购青岛科捷自动化设备有限公司80%的股权形成117.85万元的商誉。结合行业情况及企业盈利预期,基于谨慎原则,公司对上述收购项目资产组进行减值测试,预计产生商誉及无形资产减值损失2.7-2.9亿元。2、在国内轮胎行业产能结构性过剩情况下,同时受当期中美贸易摩擦、银行信贷收紧、国内经济下行等宏观环境进一步影响,部分轮胎客户经营恶化甚至破产,基于谨慎原则,公司对该部分高风险客户应收账款及项目存货单独进行减值测试,预计增加资产减值损失0.8-1亿元。 |
19 |
20181029 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
0.00 ~ 30.00 |
9205.00 ~ 11967.00 |
9205.22 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9205.22万元至11966.79万元,与上年同期相比变动幅度:0%至30%。业绩变动原因说明公司橡胶装备业务签单增长,业务回升;公司非战略业务逐步剥离,原部分公司的亏损收窄,公司整体盈利同比增强。 |
20 |
20180830 |
002073 |
软控股份 |
续盈 |
-10.00 ~ 10.00 |
7664.00 ~ 9367.00 |
8515.15 |
业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7663.64万元至9366.67万元,与上年同期相比变动幅度:-10%至10%。业绩变动原因说明今年以来,公司橡胶装备主营业务增长较好,但投资收益等非经常性损益相较去年大幅降低,综合预计公司2018年前三季度归属于股东的净利润相对去年同期变动比率将在-10%到10%之间。 |
21 |
20180423 |
002073 |
软控股份 |
略增 |
0.00 ~ 20.00 |
6167.00 ~ 7400.00 |
6166.97 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6166.97万元至7400.36万元,与上年同期相比变动幅度:0%至20%。业绩变动原因说明公司主营业务市场拓展顺利,订单稳定增加,盈利能力提升。基于目前的订单情况及对未来市场的展望,预计2018年1-6月份经营业绩将稳定增长。 |
22 |
20180228 |
002073 |
软控股份 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:93005919.61元,与上年同期相比变动幅度:112.06%。业绩变动原因说明随着市场订单的良好增长并逐步实现交付,橡胶装备系统收入增长明显;同时,合成橡胶业务受外部市场环境及公司产品品质提升影响,营收及毛利率有所增长;联合科技公司已完成搬迁,产销业务逐步恢复正常,营收利润增长。另外,原化工板块亏损业务处置完毕,也对当期损益产生作用。报告期内公司实现营业收入273,078.86万元,较上年同期增长41.28%;营业利润9,177.03万元,较上年同期增长111.75%;利润总额6,459.88万元,较上年同期增长109.09%;归属于上市公司股东的净利润9,300.6万元,较上年同期增长112.06%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2017年1-12月公司实现营业收入273,078.86万元,较上年同期增长41.28%,主要是公司橡胶装备业务订单及收入增长;合成橡胶等业务受外部宏观市场环境变化影响及公司产品提升,收入同比增长;联合科技公司完成搬迁,业务恢复正常,营业收入增长等。2、2017年1-12月公司实现营业利润9,177.03万元,较上年同期增长111.75%,主要受公司主要业务板块收入增长、综合毛利率同比提升影响所致。3、2017年1-12月公司实现利润总额6,459.88万元,较上年同期增长109.09%,主要受公司报告期内营业利润有较大幅度增加所致。 |
23 |
20171021 |
002073 |
软控股份 |
扭亏 |
114.26 ~ 118.15 |
11000.00 ~ 14000.00 |
-77139.00 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11,000.00万元至14,000.00万元。业绩变动原因说明公司橡胶轮胎装备系统业务签单增长,业务回升;公司合成橡胶业务因外部市场回暖及内部运营提升,由此产品销售增长及盈利能力增强;公司非战略重点业务逐步剥离,原部分公司的亏损收窄,公司整体盈利同比增长。 |
24 |
20170823 |
002073 |
软控股份 |
扭亏 |
311.71 ~ 382.27 |
7500.00 ~ 10000.00 |
-3542.66 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7,500.00万元至10,000.00万元。业绩变动原因说明公司橡胶装备业务签单提升,客户订单逐步交付;公司合成橡胶业务受外部市场回暖影响,产品销售增长及盈利能力增强;公司剥离部分化工板块业务后,原部分公司的亏损收窄,公司整体盈利同比增强。 |
25 |
20170729 |
002073 |
软控股份 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:60,867,079.45元,较上年同期相比变动幅度:234.42%。业绩变动原因说明报告期内公司实现营业收入124,784.99万元,较上年同期增加35.80%;营业利润3,815.32万元,较上年同期增加160.09%;利润总额4,243.90万元,较上年同期增加1,444.00%;归属于上市公司股东的净利润6,086.71万元,较上年同期增加234.42%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2017年1-6月公司实现营业收入124,784.99万元,较上年同期增长35.80%,报告期以来,公司市场拓展及订单情况良好,新增签单及原延迟交付的订单逐步实现交付,橡胶装备系统收入增长明显,同时抚顺伊科思的合成橡胶产品市场环境恢复、产品品质提升,营业收入及毛利率增长明显,由此总体营业收入及利润增长明显。2、2017年1-6月公司实现营业利润3,815.32万元,较上年同期增长160.09%,主要受公司主要业务板块收入增长、综合毛利率同比提升影响所致。3、2017年1-6月公司实现利润总额4,243.9万元,较上年同期增长1444.00%,主要受公司报告期内营业利润有较大幅度增加所致。 |
26 |
20170427 |
002073 |
软控股份 |
预增 |
210.00 ~ 260.00 |
5642.00 ~ 6552.00 |
1820.05 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5,642.16万元至6,552.18万元,较上年同期相比变动幅度:210.00%至260.00%。业绩变动原因说明公司橡胶装备业务签单提升,客户订单逐步交付;公司合成橡胶材料业务受外部市场回暖影响,产品销售增长及盈利能力增强;公司剥离部分化工板块业务后,原部分公司的亏损收窄,公司整体盈利同比增强。 |
27 |
20170331 |
002073 |
软控股份 |
扭亏 |
122.69 ~ 142.55 |
800.00 ~ 1500.00 |
-3525.53 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:800.00万元至1,500.00万元。业绩变动原因说明公司主营橡胶装备业务订单良好,主营收入及净利润较同期转好;抚顺伊科思业务受市场整体环境向好的影响,盈利较同期相比得以较好提升;同时公司化工装备业务逐步剥离后,相关该业务的亏损较同期减少。 |
28 |
20170228 |
002073 |
软控股份 |
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~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-777,660,825.78元,较上年同期相比变动幅度:-471.04%。业绩变动原因说明报告期内公司实现营业收入194,439.47万元,较上年同期减少22.73%;营业利润-80,360.85万元,较上年同期减少621.42%;利润总额-73,326.33万元,较上年同期减少397.88%;归属于上市公司股东的净利润-77,766.08万元,较上年同期减少471.04%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2016年公司实现营业收入194,439.47万元,较上年同期下降22.73%,主要是国内轮胎行业在多重压力下投资放缓,导致公司主营橡胶装备业务板块收入下降,并有个别客户取消已签订单影响所致;化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善。2、2016年公司实现营业利润-80,360.85万元,较上年同期下降621.42%,主要原因是一方面受公司营收规模下降、毛利率降低的影响,公司毛利较同期下降较大;另一方面公司主营业务部分订单暂停或取消导致的存货跌价同比增加;另外基于未来战略发展需要,公司把处于低迷状态的化工装备业务进行剥离处置,并将其相关资产进行剥离,股权处置导致坏账损失增加。3、2016年公司实现利润总额-73,326.33万元,较上年同期降低397.88%,主要受公司报告期内营业利润有较大幅度下降的影响所致。4、2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润-77,766.08万元,较上年同期降低471.04%,主要受利润总额下降及递延所得税转回的影响所致。 |
29 |
20170125 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
-481.70 ~ -433.99 |
-80000.00 ~ -70000.00 |
20958.99 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-70,000.00万元至-80,000.00万元。业绩变动原因说明较前次业绩预告的差异主要有:基于公司未来战略发展的需要,公司将处于低迷状态的化工装备业务进行剥离处置,并将其相关资产进行剥离,有利于推进公司重点业务板块的发展。股权处置后,公司按照会计政策预计对其往来计提坏账约1.8亿元。国内轮胎行业在产能结构性过剩、欧美贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下投资放缓,公司主营橡胶装备业务板块的全资子公司青岛软控机电工程有限公司受影响较大,结合公司前期及当期亏损预计,该部分亏损无法在后续全部弥补,基于谨慎性原则,拟对原已计提的递延所得税资产全部予以转回。全部转销后较原来预计增加亏损约8000万元。 |
30 |
20161026 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
-338.56 ~ -290.85 |
-50000.00 ~ -40000.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-40,000.00万元至-50,000.00万元。业绩变动原因说明一、公司化工装备业务受国内化工行业整体运行环境较差影响,化工行业客户新增设备投资减少,全资子公司软控重工和大连天晟的生产与销售受到了很大的影响,部分已签单的大客户经营过程中出现较大困难,合同发生变更、暂停或终止,公司已发货业务及应收账款存在较大风险,公司化工装备业务销售收入预计持续下滑,坏账、减值风险加大,预计对公司损益影响1.7亿元。二、公司橡胶机械装备业务在产业产能结构性过剩、欧美贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下,国内轮胎企业投资放缓影响,公司客户上年签单不足,并有个别客户取消已签订单合计约4亿元,公司主营业务收入较以前年度大幅下降,预计公司本年度利润有较大亏损。三、受政府市政规划影响,子公司软控精工厂区搬迁,影响公司正常生产经营,部分订单延期交付,预计影响公司损益2,000万元。四、子公司软控机电申请高新技术企业所得税税率由25%变为15%,以及部分无法弥补的亏损,原已计提的部分递延所得税资产予以转回,预计影响公司损益6,000万元。综上所述,尽管年中轮胎市场回暖,公司今年签订合同同比上升,但仍不足以对当期损益形成贡献,预计从明年开始,该部分订单交付后,公司业绩将逐步企稳回升。 |
31 |
20160819 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
-130.47 ~ -100.00 |
-5000.00 ~ 0.00 |
16412.15 |
业绩变动原因:预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:0.00万元至-5,000.00万元。业绩变动原因说明在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下,公司橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓影响,收入不及预期,化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善,导致净利润下滑。 |
32 |
20160727 |
002073 |
软控股份 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:18,200,539.83元,较上年同期相比变动幅度:-84.95%。业绩变动原因说明在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下,国内轮胎行业投资新建项目有所减少。公司橡胶装备业务受影响较大,报告期内公司实现营业收入91,890.65万元,较上年同期减少35.57%;营业利润-6,349.37万元,较上年同期减少152.04%;利润总额274.86万元,较上年同期减少98.16%;归属于上市公司股东的净利润1,820.05万元,较上年同期减少84.95%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2016年1-6月公司实现营业收入91,890.65万元,较上年同期下降35.57%,主要是公司橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓影响,收入不及预期,化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善,导致收入与去年同期相比有所下降。2、2016年1-6月公司实现营业利润-6,349.37万元,较上年同期下降152.04%,主要原因系公司橡胶装备业务板块收入下降、毛利率与去年同期相比有所下降所致。3、2016年1-6月公司实现利润总额274.86万元,较上年同期降低98.16%,主要系公司报告期内营业利润有较大幅度下降所致。 |
33 |
20160709 |
002073 |
软控股份 |
预减 |
-100.00 ~ -84.00 |
0.00 ~ 2000.00 |
12092.21 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:0.00万元至2,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:-100.00%至-84.00%。业绩变动原因说明公司橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓影响,订单及收入不及预期。同时,部分签单业务较预期交付延后;化工装备业务受行业不景气影响仍未得到预期改善。另外,受资本市场环境影响,公司降低了原预计处置的可供出售金融资产金额。由此,公司的业绩相对调整较大。 |
34 |
20160422 |
002073 |
软控股份 |
预减 |
-30.00 ~ 0.00 |
8466.00 ~ 12092.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:12,092.2100万元至8,465.5500万元,较上年同期相比变动幅度:0.0000%至-30.0000%。业绩变动原因说明公司橡胶装备业务受轮胎行业投资下降影响,部分签单业务交付延缓;化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善,公司营收规模及利润同比较同期下降。 |
35 |
20160407 |
002073 |
软控股份 |
首亏 |
-291.87 ~ -234.31 |
-5000.00 ~ -3500.00 |
2605.96 |
业绩变动原因:预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:3500万元?5000万元。业绩变动原因说明受宏观环境影响,国内下游市场投资下降,由此公司主营橡机产品的业务订单下降。同时,有部分产品放缓交付导致未在本期确认相应收入。 |
36 |
20160229 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润209,057,621.42元,比去年同期增加8.80%。业绩变动原因说明在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、地方性投资政策日趋严格等多重压力下,国内轮胎行业低端轮胎去产能化步伐加快,投资新建项目有所减少。报告期内,公司继续坚持“中高端”、“国际化”的发展战略,紧密结合绿色轮胎工艺的发展,加大各类新产品的研发,在新材料、自动化物流、机器人等方面持续投入,不断强化自身竞争力,积极面对各种困难和挑战。报告期内公司实现营业收入251,290.32万元,较上年同期减少14.81%;营业利润16,842.41万元,较上年同期增长55.10%;利润总额24,634.36万元,较上年同期增长15.18%;归属于上市公司股东的净利润20,905.76万元,较上年同期增长8.8%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2015年公司实现营业收入251,290.32万元,较上年同期减少14.81%,主要为2015年国内外经济增速趋缓,橡胶机械行业发展速度也随之放缓,客户订单交付有所延缓,公司收入同比下降。2、2015年公司实现营业利润16,842.41万元,较上年同期增长55.10%,主要为公司处置持有的股票投资收益增加及成本费用控制节约所致。2015年公司实现利润总额24,634.36万元,较上年同期增长15.18%,主要原因系报告期内营业利润有较大幅度增加所致。 |
37 |
20151029 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为19,215.14万元至28,822.71万元,与去年同期相比增长0%至50%。业绩变动的原因说明2015年公司经营稳定,投资收益增加。 |
38 |
20150827 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2015年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为:12,074.64万元-18,111.96万元,比去年同期增加0%-50%。业绩变动的原因说明2015年1-9月份公司经营稳定,投资收益增加。 |
39 |
20150730 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润120,922,092.45元,比去年同期增加11.11%。业绩变动原因说明1、2015年1-6月公司实现营业收入142,619.24万元,较上年同期增加11.37%,主要原因系报告期内纳入合并报表的抚顺伊科思新材料有限公司合并期间较同期增加所致。2、2015年1-6月公司实现营业利润12,202.03万元,较上年同期增长83.87%,主要原因系投资收益大幅增加所致。2015年1-6月公司实现利润总额14,929.85万元,较上年同期增长22.09%,主要原因系报告期内营业利润有较大幅度增加所致。 |
40 |
20150701 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计公司2015年1-6月份归属于上市公司股东的净利润盈利:10,882.91万元—13,059.49万元,比上年同期上升:0%-20%。业绩修正原因说明1、2015年以来,公司逐步推进和强化项目管理模式,整合集团供应链资源,加强成本控制,提高产品毛利率;全面优化产供销体系,提升产品部门的项目交付及时率,完善交付激励机制,逐步建立起面向客户的全业务流程的项目管控体系,执行效果逐渐显现,公司交付效率持续提升。2、赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“赛轮金宇”)于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易,公司持有赛轮金宇22,772,559股股份,自2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理,也不能由发行人回购。公司所持有的上述股份截至2014年6月30日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》,为确保股东利益和投资收益最大化,公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求,择机处置(具体公告详见公司于2014年10月29日发布的《软控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》)。2015年上半年处置500万股,形成投资收益。 |
41 |
20150427 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5,441.46万元至8,706.33万元,比上年同期下降20.00%-50.00%。业绩变动的原因说明公司经营业绩预测同比下滑的主要原因为:报告期内,受国内市场轮胎行业投资减少影响,预计橡胶装备业务半年度利润较去年同期有所下降。同时,受下游化工行业新增设备投资减少的影响,化工装备业务利润较去年同期有所下降。 |
42 |
20150320 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间为2,153.52万元至4,307.03万元,比上年同期减少0.00%至50.00%。业绩变动的原因说明公司经营业绩预测同比下滑的主要原因为:1、报告期内,受国内市场轮胎行业投资减少影响,预计橡胶装备业务一季度利润较去年同期有所下降。2、去年同期公司收到增值税返还3,265万元,预计今年该部分税收预计不会在一季度进行返还。 |
43 |
20150228 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为181,612,607.53元,比上年同期增长42.40%。业绩变动的原因说明1、2014年公司实现营业收入295,631.67万元,较上年同期增加17.32%,主要系公司报告期内新收购的公司纳入合并报表范围以及机器人与信息物流业务领域增长所致。2、2014年公司实现营业利润10,099.97万元,较上年同期增长360.71%,主要系综合毛利率较上年同期增加5.5个百分点以及投资收益增加所致。2014年公司实现利润总额20,265.69万元,较上年同期增长160.82%,主要系报告期内营业利润有较大幅度增加所致。 |
44 |
20141104 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2014年1月1日—2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:17,658.83万元—21,442.87万元,比上年同期上升:40%-70%。业绩修正原因说明 公司于2014年10月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》,并于10月29日在“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。 11月3日,公司通过上海证券交易所大宗交易系统出售赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮股份”)股票,800,000股,占赛轮股份总股本的0.63%,交易均价为15.2元/股,成交总额4,256万元。本次出售后,公司尚持有赛轮股份股票19,972,559股,占赛轮股份总股本的4.48%。经公司初步测算,本次出售赛轮股份股票,扣除成本和相关税费后,公司可获得投资收益约3,600万元,因此导致2014年度业绩预测上调。 |
45 |
20141029 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润15,136.14万元-18,920.18万元,比上年同期上升20.00%-50.00%。业绩变动的原因说明2014年度,公司主营产品的生产与销售情况良好,2014年度主营业务经营业绩预计稳定增长。 |
46 |
20140822 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,827.36万元至13,534.2万元,比上年同期增加20%至50%。业绩变动的原因说明2014年度以来,公司主营产品生产与销售情况良好,2014年1-9月份经营业绩预计稳定增长。 |
47 |
20140730 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为108,829,268.49元,比上年同期上升10.24%。业绩变动原因说明报告期内,国内外轮胎企业投资需求稳定,公司主营业务稳定增长,同时加快了新产品的研发、推广。报告期内公司实现营业收入128,055.67 万元,较上年同期增长7.57%;营业利润6,636.12万元,较上年同期增长73.42%;利润总额12,228.41万元,较上年同期增长40.42%;归属于上市公司股东的净利润10,882.93万元,较上年同期增长10.24%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:1、2014年1-6月公司实现营业收入128,055.67万元,较上年同期增加7.57%,主要原因系公司主营产品销量增加以及报告期内新收购的公司纳入合并报表范围所致。2、2014年1-6月公司实现营业利润6,636.12万元,较上年同期增长73.42%,主要原因系毛利率较上年同期增加2.59个百分点以及资产减值损失减少所致。2014年1-6月公司实现利润总额12,228.41万元,较上年同期增长40.42%,主要原因系报告期内营业利润有较大幅度增加所致。3、2014年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润10,882.93万元,较上年同期增加10.24%,增幅低于利润总额增率长主要的原因系2013年收到国家规划布局内重点软件企业2011年度企业所得税返还1,675万元。 |
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20140425 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为9,871.64万元至12,833.13万元,比上年同期增长0%至30%。业绩变动的原因说明 2014年度以来,公司主营产品生产与销售情况良好,同时预计公司的收购项目对业绩有所贡献,2014年1-6月份经营业绩预计稳定增长。 |
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20140228 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为126,134,533.84元,比上年同期下降39.13%。业绩变动的原因说明主要原因是①2012年转让全资子公司取得投资收益1.2亿元;②部分订单配置增加、成本上升以及产品结构等因素导致毛利率下降;③报告期内,为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争,公司加大研发投入和市场开拓,加之人力成本上升等因素导致管理及销售等费用较大幅度上涨。 |
50 |
20131026 |
002073 |
软控股份 |
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业绩变动原因:预计2013年1-12月份归属于上市公司股东的净利润10,361万元至16,577.6万元,比上年同期下降20%-50%。业绩变动的原因说明 1、2012年9月末转让子公司青岛软控信息化装备制造有限公司股权,2012年前三季度累计取得投资收益11,769.10万元,而预计2013年度未有重大的投资收益;2、受国内橡机行业竞争激烈影响,公司部分产品毛利率预计下滑,同时预计销售等费用会有较明显上涨。上述原因将导致2013年度业绩下滑。但同时,预计公司收入和扣除非经常性损益后的净利润将有较好增长。 |