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6-1发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(申报稿)(吉安满坤科技股份有限公司)

公告时间:2025-12-30 20:10:57
吉安满坤科技股份有限公司
审计报告

目 录

一、审计报告......第 1—6 页
二、财务报表...... 第 7—14 页
(一)合并资产负债表...... 第 7 页
(二)母公司资产负债表...... 第 8 页
(三)合并利润表...... 第 9 页
(四)母公司利润表......第 10 页
(五)合并现金流量表......第 11 页
(六)母公司现金流量表......第 12 页
(七)合并所有者权益变动表......第 13 页
(八)母公司所有者权益变动表......第 14 页
三、财务报表附注......第 15—78 页
四、附件......第 79—82 页
(一)本所执业证书复印件......第 79 页
(二)本所营业执照复印件......第 80 页
(三)本所注册会计师执业证书复印件...... 第 81—82 页
审 计 报 告
天健审〔2023〕3-245 号
吉安满坤科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了吉安满坤科技股份有限公司(以下简称满坤科技)财务报表,包
括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了满坤科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2022 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于满坤科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
对这些事项单独发表意见。
……

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