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荣联科技:2025年三季度报告

公告时间:2025-10-29 20:36:18

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2025-030
荣联科技集团股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 383,585,946.13 8.03% 1,055,633,145.42 -23.14%
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,874,053.00 -68.42% 6,404,324.26 -38.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -4,188,137.97 -0.47% 2,197,213.26 -77.99%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) — — -341,687,257.49 5.04%
基本每股收益(元/股) -0.0028 -64.71% 0.0097 -38.61%
稀释每股收益(元/股) -0.0028 -64.71% 0.0097 -38.61%
加权平均净资产收益率 -0.16% -0.07% 0.55% -0.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,560,354,235.03 2,272,545,846.61 12.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,175,221,548.13 1,169,658,479.95 0.48%
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资 1,398.50 1,302,247.92
产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规 8,618.87 19,757.37
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,非金融企业持有金融资产 -77.47 913.13
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 1,599,924.00 2,199,924.00
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支 724,660.97 709,149.22

减:所得税影响额 20,439.90 24,880.64
合计 2,314,084.97 4,207,111.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要变动科目分析
单位:元
项目 2025.9.30 2024.12.31 增减变动 变动比例 变动原因说明
应收票据 4,785,962.42 34,834,110.67 -30,048,148.25 减少的原因主要是报告期末以票据结
-86.26%算的销货款较期初减少
预付款项 69,697,530.96 48,610,742.60 21,086,788.36 增加的原因主要是报告期内一些较大
43.38%项目订单需大规模采购备货
存货 801,003,022.38 296,981,484.84 504,021,537.54 增加的原因主要是报告期内一些较大
169.71%项目订单需大规模采购备货
长期应收款 0.00 2,019,400.48 -2,019,400.48 减少的原因主要是期初长期应收款在
-100.00%报告期已收回
使用权资产 2,749,399.82 4,379,998.85 -1,630,599.03 减少的原因主要是报告期末使用权资
-37.23%产规模较期初减少
无形资产 28,844.04 220,946.72 -192,102.68 -86.95%减少的原因主要是报告期内无形资产
摊销
长期待摊费用 78,189.61 120,538.84 -42,349.23 减少的原因主要是报告期内长期待摊
-35.13%费用摊销
短期借款 547,450,000.00 228,000,782.34 319,449,217.66 增加的原因主要是报告期内获得的金
140.11%融机构融资款较期初增加
应付票据 0.00 10,346,731.60 -10,346,731.60 减少的原因主要是期末以票据结算的
-100.00%货款较期初减少
合同负债 177,889,225.99 128,324,327.49 49,564,898.50 增加的原因主要是报告期末预收货款
38.62%较期初增加
应付职工薪酬 7,573,279.38 20,215,813.55 -12,642,534.17 减少的原因主要是期初计提的职工薪
-62.54%酬在报告期内已支付部分
应交税费 33,568,253.92 66,323,690.00 -32,755,436.08 减少的原因主要是截至报告期末取得
-49.39%的进项税较期初增加
其他流动负债 4,057,750.46 8,609,814.36 -4,552,063.90 减少的原因主

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