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炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年第三季度报告

公告时间:2025-10-29 16:49:47

证券代码:688167 证券简称:炬光科技
西安炬光科技股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期比 年初至报告期
项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 220,590,355.90 50.12 613,356,428.93 33.88
利润总额 28,632,708.04 不适用 -22,908,818.44 不适用
归属于上市公司股东的 27,187,011.74 不适用 2,246,300.48 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -8,689,321.99 不适用 -35,670,080.29 不适用
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 89,219,435.61 不适用
量净额

基本每股收益(元/股) 0.30 不适用 0.02 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.30 不适用 0.02 不适用
加权平均净资产收益率 1.25 增加 2.28 0.10 增加 2.32 个百
(%) 个百分点 分点
研发投入合计 41,876,271.42 69.01 135,787,000.07 87.76
研发投入占营业收入的 18.98 增加 2.12 22.14 增加 6.36 个百
比例(%) 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 3,059,297,569.31 2,944,307,858.53 3.91
归属于上市公司股东的 2,197,723,301.70 2,111,945,613.64 4.06
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 说明
金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 -432,568.87 -1,136,652.87
的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 15,875,558.17 17,242,818.80
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 653,730.07 1,715,520.64
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资
产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生
的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付
费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付
职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,883,918.38 28,837,050.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 8,104,304.02 8,742,356.04
少数股东权益影响额(税后)
合计 35,876,333.73 37,916,380.77
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例 主要原因
(%)
1、激光光学元器件业务增长迅速,主要得益于
泛半导体领域客户出货增长、工业光纤激光器客
营业收入_本报告期 50.12 户及光通信领域客户需求上升。
2、汽车业务中投影照明应用持续放量,客户提
货量增加。
3、全球光子工艺与制造服务业务实现一定增量,
一方面得益于 Heptagon 资产收购后作为公司新
营业收入_年初至报告期末 33.88 增的业务板块带来的贡献;另一方面,与 ams
Osram 签订的制造服务协议第一年结算期已满,
根据协议条款确认相关收入。

1、收入增加带动利润增长。
2、毛利率上升,一是瑞士并购的汽车压印光学
利润总额_本报告期 不适用 器件的生产线于 2024 年底迁移至韶关,通过整
合大幅降低了生产运营成本,有效提升整体毛利
率;二是激光光学业务中毛利较高的高端产品销
售比例增加,传统产品自动化能力提升带来成本
下降和良率提升抵消一部分价格下降;三是泛半
导体制程解决方案业务在前三季度产品出货结
构与去年同期有所不同,本期高毛利产品出货量
较多,从而提升了整体毛利率水平;四是与 ams
利润总额_年初至报告期末 不适用 Osram 签订的制造服务协议第一年结算期已满,
根据协议条款确认相关收入。
3、瑞士并购项目中,双方对于《股权购买协议》
约定的交割时点某些信息披露义务的履行存在
分歧,双方经过多轮沟通谈判,最终达成赔偿和
解,公司因此收到 SMT 赔偿款 2

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