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4-1本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)(申报稿)(广州地铁设计研究院股份有限公司)

公告时间:2025-06-27 20:14:29
4-1本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)(申报稿)(广州地铁设计研究院股份有限公司)
广州地铁工程咨询有限公司
2023-2024 年度审计报告
司农审字[2025]25001210015 号
目 录

审计报告 ......1-5
合并资产负债表 ......1-2
合并利润表 ......3
合并现金流量表 ......4
合并所有者权益变动表......5-6
母公司资产负债表 ......7-8
母公司利润表 ......9
母公司现金流量表 ......10
母公司所有者权益变动表......11-12
财务报表附注 ......13-101
审 计 报 告
司农审字[2025]25001210015 号
广州地铁工程咨询有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广州地铁工程咨询有限公司(以下简称“工程咨询公司”)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年
度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了工程咨询公司 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2024 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于工程咨询公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1、事项描述

参见财务报表附注“三、23.收入”及“五、27.营业收入及营业成本”所述,
2024 年度及 2023 年度工程咨询公司主营业务收入为 43,513.75 万元、41,457.35 万
元,工程咨询公司从事工程监理、涉轨服务与技术咨询以及项目管理业务,根据合同履约进度在一段时期内确认收入。由于履约进度确认的收入涉及管理层的重大判断和估计,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
......

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