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陕西华达:中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司2024年度跟踪报告

公告时间:2025-05-14 18:52:24

中信证券股份有限公司
关于陕西华达科技股份有限公司
2024年度跟踪报告
保荐人名称:中信证券股份有限公司 被保荐公司简称:陕西华达
保荐代表人姓名:杨成云 联系电话:010-60838912
保荐代表人姓名:康明超 联系电话:010-60838912
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金

管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度)
是,根据陕西华达科技股份有限公司2024年度
内部控制自我评价报告、陕西华达科技股份有
(2)公司是否有效执行相关规章制度 限公司内部控制审计报告,发行人有效执行了
相关规章制度。
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 12次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 0次
(2)列席公司董事会次数 1次
(3)列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1次
(2)现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 是
报送
2024年度,公司营业收入62,979.27万元,较去
年下降26.03%,归属上市公司股东的净利润
4,664.01万元,较去年下降40.80%。主要原因
系:2024年受市场环境影响,部分军工项目暂
停、暂缓,军工订货下降。2024年度,公司同
行业可比公司航天电器营业收入较上年同期下
降19.08%;归属于上市公司股东的净利润较上
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 年同期下降53.75%。同行业可比公司富士达营
业收入较上年同期下降6.42%;归属于上市公
司股东的净利润较上年同期下降65.02%。与同
行业可比公司比较,公司业绩不存在明显异
常。
保荐人提请公司关注市场需求变化,加强经营
管理,防范相关经营风险,努力提升业绩,以
切实回报全体股东。
6.发表专项意见情况
(1)发表专项意见次数 10次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况(现场检查报告除
外)
(1)向深圳证券交易所报告的次数 无

(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 不适用
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数 2次
(2)培训日期 2024年4月15日、2024年8月27日
(3)培训的主要内容 重点介绍了上市公司规范运作的相关规定以及
董事、监事、高级管理人员和控股股东的行为
规范要求
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
保荐人查阅了公司信息披露文件,投资者关
系登记表,深圳证券交易所互动易网站披露
信息,重大信息的传递披露流程文件,内幕 保荐人于2024年5月9日在《中信证券股份
有限公司关于陕西华达科技股份有限公司
信息管理和知情人登记管理情况,信息披露
管理制度,会计师出具的陕西华达科技股份 2023年度跟踪报告》中已披露相关情况。
公司已补充开设募集资金理财专户并公
1.信息披 有限公司内部控制审计报告,检索公司舆情
露 报道,对高级管理人员进行访谈,未发现公 告,具体内容详见公司于2024年5月10日
在巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金
司在信息披露方面存在重大问题。
理财产品专用结算账户的公告》。
公司《2024年半年度募集资金存放与使用情 保荐人已提示公司加强信息披露管理的及
况的专项报告》存在未披露发行人将募集资
时性和准确性。
金转入一般户,并通过一般户购买理财产品
的情形。

保荐人查阅了公司章程及内部制度文件,查
2.公司内 阅了陕西华达科技股份有限公司2024年度内
部制度的 部控制自我评价报告、陕西华达科技股份有
不适用
建立和执 限公司内部控制审计报告等文件,对公司高
行 级管理人员进行访谈,未发现公司在公司内
部制度的建立和执行方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司最新章程、三会议事规则
3.“三会” 及会议材料、信息披露文件,对高级管理人
不适用
运作 员进行访谈,未发现公司在“三会”运作方面
存在重大问题。
4.控股股 保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最
东及实际
新公司章程、三会文件、信息披露文件,未不适用
控制人变
发现公司控股股东及实际控制人发生变动。

保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度,
查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金
使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭
证抽查,查阅募集资金使用信息披露文件和
决策程序文件,实地查看募集资金投资项目保荐人已督促公司后续如需购买非募集户
现场,了解项目建设进度及资金使用进度,的理财产品,需设立理财专用账户并在专
取得上市公司出具的募集资金使用情况报告用账户中进行管理。保荐人在2024年5月9
和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证日《中信证券股份有限公司关于陕西华达
5.募集资 报告,对公司高级管理人员进行访谈,未发科技股份有限公司2023年度跟踪报告》中金存放及 现公司在募集资金存放及使用方面存在重大披露相关情况。公司已补充开设募集资金
使用 问题。 理财专户并公告,具体内容详见公司于
2024年上半年公司使用闲置募集资金进行现2024年5月10日在巨潮资讯网披露的《关
金管理时,存在将募集资金转入一般户进行于设立募集资金理财产品专用结算账户的
现金管理的情况。截至本报告出具日,相关公告》。基于规范性考虑,建议公司进一
理财资金均已转回募集资金专户或募集资金步加强对政策的学习和理解。
理财产品专用结算账户中购买理财。上述事
项初衷为公司旨在进一步提高募集资金使用
效率,未对募集资金投资项目正常开展带来
不利影响,不存在变相改变募集资金用途或

对公司的生产经营造成不利影响的情况,未
损害上市公司和股东的利益。
保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内
部制度,取得了关联交易明细,查阅了决策
6.关联交 程序和信息披露材料,对关联交易的定价公不适用

允性进行分析,对高级管理人员进行访谈,
未发现公司在关联交易方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内
部制度,取得了对外担保明细,查阅了决策
7.对外担 程序和信息披露材料,对高级管理人员进行不适用

访谈,未发现公司在对外担保方面存在重大
问题。
保荐人查

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