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ST英飞拓:前期会计差错更正专项说明的审核报告

公告时间:2025-04-29 20:59:43

深圳英飞拓科技股份有限公司
前期会计差错更正专项说明
的审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B座 20 层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、前期会计差错更正专项说明的审核报告
二、审核报告附送
1. 前期会计差错更正专项说明
三、审核报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
前期会计差错更正专项说明的审核报告
中兴华核字(2025)第 011805 号
深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了后附的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2020 年-2023 年
前期会计差错更正专项说明》(以下简称《前期会计差错更正专项说明》)。
一、管理层的责任
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,编制和对外披露《前期会计差错更正专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的审核证据是深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓科技公司”)管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作,以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的审核程序,并根据所取得的审核证据做出职业判断。
我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
我们认为,英飞拓科技公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了英飞拓科技公司前期会计差错的更正情况。
四、使用限制
本专项审核报告仅供英飞拓科技公司对外披露之用,不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:
2025 年 4 月 28 日

深圳英飞拓科技股份有限公司
前期会计差错更正专项说明
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年发现 2020-2023
年度财务报表存在会计差错事项,本公司已对此相关会计差错进行了更正,并对前期财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,现将前期差错更正事项说明如下:
一、前期会计差错更正的原因
公司于 2025 年 1 月 24 日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字
00720252 号)。公司对以前年度进行财务自查,通过梳理相关业务项目过程资料、核实会计确认过程和确认条件,近期发现子公司个别项目涉及前期会计差错更正事项,为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果,公司对涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。
二、具体的差错及会计处理
1、2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度受影响的报表项目前后对比情况如下:
1)2020 年度受影响的报表项目前后对比情况
单位:人民币元
累积影响数
受影响的报表项目名称 更正前 更正后
(2020-12-31/2020 年度)
应收账款 2,106,598,710.60 2,067,943,405.07 -38,655,305.53
预付款项 214,358,977.24 235,289,764.26 20,930,787.02
其他应收款 404,037,598.07 384,896,778.07 -19,140,820.00
流动资产合计 4,346,974,748.52 4,310,109,410.01 -36,865,338.51
递延所得税资产 290,353,656.82 291,419,606.36 1,065,949.54
非流动资产合计 2,990,543,823.38 2,991,609,772.92 1,065,949.54
资产总计 7,337,518,571.90 7,301,719,182.93 -35,799,388.97

累积影响数
受影响的报表项目名称 更正前 更正后
(2020-12-31/2020 年度)
应付账款 1,138,033,056.30 1,134,636,770.44 -3,396,285.86
应交税费 52,463,911.80 48,509,503.44 -3,954,408.36
流动负债合计 2,990,969,736.06 2,983,619,041.84 -7,350,694.22
负债合计 3,639,150,928.71 3,631,800,234.49 -7,350,694.22
未分配利润 85,233,651.32 56,784,956.57 -28,448,694.75
归属于母公司股东权益合计 3,694,398,755.62 3,665,950,060.87 -28,448,694.75
股东权益合计 3,698,367,643.19 3,669,918,948.44 -28,448,694.75
负债和股东权益总计 7,337,518,571.90 7,301,719,182.93 -35,799,388.97
一、营业总收入 4,910,221,755.67 4,859,531,960.38 -50,689,795.29
其中:营业收入 4,910,221,755.67 4,859,531,960.38 -50,689,795.29
二、营业总成本 4,738,323,606.57 4,713,996,533.69 -24,327,072.88
其中:营业成本 3,823,161,788.31 3,798,834,715.43 -24,327,072.88
信用减值损失(损失以“-” -141,488,998.89 -148,595,329.13 -7,106,330.24
号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 49,535,654.28 16,066,601.63 -33,469,052.65
号填列)
四、利润总额(亏损总额以 71,681,798.28 38,212,745.63 -33,469,052.65
“-”号填列)
减:所得税费用 21,779,633.99

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