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金牌家居:金牌家居关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告

公告时间:2025-04-28 20:08:20

证券简称:金牌家居 证券代码: 603180
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规,公司对华兴会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
(一)会计师事务所基本情况
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立
于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政
厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福
建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭
先生。
截至 2024 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人
71 名、注册会计师 346 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。

证券简称:金牌家居 证券代码: 603180
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为37,037.29 万元,其中审计业务收入 35,599.98 万元,证券业务收入 19,714.90万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为 11,906.08 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计
赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二)项目信息

证券简称:金牌家居 证券代码: 603180
1、基本信息
项目合伙人:林希敏,注册会计师,1995 年起取得注册会计师资格,1995 年起从事上市公司审计,1992 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了锐捷网络等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师:林海,注册会计师,2007 年起取得注册会计师资格,2004 年起从事上市公司审计,2003 年开始在本所执业,近三年签署和复核了锐捷网络等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:孙露,2004 年起取得注册会计师资格,合伙人,1998 年开始在本所执业,1999 年起从事上市公司审计,近三年签署和复核了七匹狼等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人林希敏、项目质量控制复核人孙露近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师林海因福建星网锐捷通讯股份有限公司 2017 年度至
2021 年度财务报表审计项目检查,于 2023 年 12 月被福建证监局采取监管
谈话措施。除上述监管措施外,其最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露不存在可能影响独立性的情形。

证券简称:金牌家居 证券代码: 603180
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合监管机构对上市公司的工作要求及公司 2024 年年报工作安排,华兴会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为,华兴会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构,在对公司审计过程中勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见,较好的完成了各项审计任务,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
金牌厨柜家居股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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