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亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于2024年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告

公告时间:2025-04-28 20:02:47

亿晶光电科技股份有限公司
关于 2024 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)
履职情况评估报告
亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所、天健”)作为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估,并认为天健会计师事务所保持履职独立性,勤勉尽责,能够公允地表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
(一)机构名称:天健会计师事务所
(二)组织形式:特殊普通合伙
(三)统一社会信用代码:913300005793421213
(四)成立日期:2011 年 7 月 18 日
(五)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
(六)首席合伙人:钟建国
(七)截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人数量为 241 人,注册会计师人数为
2,356 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。
(八)2024 年度上市公司审计客户 707 家,涉及的行业有制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费总额 7.20 亿元。其中本公司同行业上市公司审计客户 544 家。
二、执业记录

(一)2024 年年报审计项目组主要成员基本信息
项目组 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计
组成 成员姓名 注册会计 从事上市 在天健执 公司提供审 报告情况
师 公司审计 业 计服务
2024 年签署亿晶光电、滨江集团等
上市公司 2023 年度审计报告,复核
国城矿业、禾望电气等上市公司
2023 年度审计报告;2023 年签署滨
项目合 江集团、奥比中光等上市公司 2022
伙人 蒋舒媚 2007 年 2005 年 2007 年 2023 年 年度审计报告,复核财信发展、国
城矿业等上市公司 2022 年度审计
报告;2022 年签署滨江集团、科顺
股份等上市公司 2021 年度审计报
告,复核财信发展、国城矿业等上
市公司 2021 年度审计报告
2024 年签署亿晶光电、滨江集团等
上市公司 2023 年度审计报告,复核
国城矿业、禾望电气等上市公司
2023 年度审计报告;2023 年签署滨
江集团、奥比中光等上市公司 2022
蒋舒媚 2007 年 2005 年 2007 年 2023 年 年度审计报告,复核财信发展、国
城矿业等上市公司 2022 年度审计
签字注 报告;2022 年签署滨江集团、科顺
册会计 股份等上市公司 2021 年度审计报
师 告,复核财信发展、国城矿业等上
市公司 2021 年度审计报告
2024 年签署亿晶光电、晶科能源、
滨江集团、王力安防 2023 年度审计
沈祥红 2016 年 2011 年 2016 年 2023 年 报告;2023 年签署晶科能源、滨江
集团 2022 年度审计报告;2022 年
签署晶科能源、滨江集团 2021 年度
审计报告
2024 年签署黄山胶囊、工大高科
2023 年度审计报告,复核亿晶光
项目质 电、哈尔斯、咸亨国际 2023 年度审
量控制 马章松 1998 年 1998 年 2009 年 2023 年 计报告;2023 年签署鸿路钢构 2022
复核人 年度审计报告,复核哈尔斯、扬电
科技等上市公司 2022 年度审计报
告;2022 年签署鸿路钢构、富煌钢
构等上市公司 2021 年度审计报告,
复核哈尔斯、扬电科技等上市公司
2021 年度审计报告
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
(四)审计收费
天健会计师事务所的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需
的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素,由双方
协商确定。2024 年审计费用总计 125 万元(含税),其中,2024 年财务报告审计
费用 100 万元、内控审计费用 25 万元。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
天健会计师事务所在总所组建技术标准和风险管理团队,研究并跟踪相关专
业标准、执业准则、监管要求变化及其实务应用,为全所范围内项目的重大会计
审计及风险事项提供高质量专业技术咨询意见,可及时高效解决意见分歧。2024
年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审计事项向技术标准部及
时咨询,及时解决了公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质
量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技
术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,
天健会计师事务所就公司所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
2024 年年度审计由具备适当胜任能力和遵守相关职业道德要求的合伙人或类似职位人员实施项目质量复核工作。天健会计师事务所具备完善的项目质量复核程序,主要程序包括一级复核、二级复核、独立复核、签发复核等多个层级的复核机制。
审计项目组一级复核包括对所有工作底稿、合并报告数据的详细复核,并由签字注册会计师执行二级复核,通过独立复核后再次对重大风险把控,进行签发复核。
(四)项目质量检查
天健会计师事务所对项目质量管理实施完整的跟踪与测试,质量管理监督活动包括:内控测试;质量管理关键控制点的测试;结合公司内部制度判断已完成项目的合规性、适当性和准确性;根据职业道德准则要求对天健和项目成员进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求,充分、恰当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改

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