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怡合达:关于续聘2025年度审计机构的公告

公告时间:2025-04-28 16:30:17

证券代码:301029 证券简称:怡合达 公告编号:2025-017
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4
月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2025年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
(一)机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会
(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、
从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、
从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入
36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费
8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 35 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职
业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲裁)诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信所提
金亚科技、 起民事诉讼。根据有权人民法院
投资者 周旭辉、立 2014 年报 尚余 500 万 作出的生效判决,金亚科技对投
信 元 资者损失的 12.29%部分承担赔
偿责任,立信所承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额,目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度
报告;2016年半年度报告、年度
保千里、东 2015年重 报告;2017年半年度报告以及临
投资者 北证券、银 组、2015年 1,096万元 时公告存在证券虚假陈述为由对
信评估、立 报、2016年 保千里、立信事务所、银信评估、
信等 报 东北证券提起民事诉讼。立信未
受到行政处罚,但有权人民法院
判令立信事务所对保千里在2016
年12月30日至2017年12月29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负
债务的15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信事务
所申请执行,法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信事
务所账户中资金足以支付投资者
的执行款项,并且立信事务所购
买了足额的会计师事务所职业责
任保险,足以有效化解执业诉讼
风险,确保生效法律文书均能有
效执行。
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监
督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员
131 名。
(二)项目信息
1、项目组成员基本信息
项目组成 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 姓名 为注册 从事上市 始在立 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 信执业 审计服务
项目合伙 凯赛生物、长盈精密、智
人及签字 秦劲力 2018 年 2019 年 2022 年 2022 年 微智能、博杰股份、智立
会计师 方等上市公司审计报告
签字会计 雄帝科技、盛视科技、永
师 张银娜 2018 年 2017 年 2022 年 2019 年 高股份、海目星等上市公
司审计报告
质量控制 程 英 2009 年 2014 年 2014 年 2024 年 英飞拓、赛维时代等上市
复核人 公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因职业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,具备相应的专业胜任能力。
3、独立性
立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024 年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 60 万
元(含税),内控审计费用为 10 万元(含税)。2025 年度立信的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬,公司董事会提请股东大会授权管理层决定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第八次会
议,审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2025 年度审计工作的要求。同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构,同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
(二)董事会及监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及
第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件:
1、第三届董事会第十五次会议决议;
2、第三届监事会第十四次会议决议;
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议;
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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