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金财互联:关于拟续聘会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-27 15:44:02

证券代码:002530 公告编号:2025-010
金财互联控股股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开公司
第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事
务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2024 年末合伙人人数为 68 人,注册会计师共 359 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币
证券代码:002530 公告编号:2025-010
56,893.21 万元,审计业务收入为人民币 47,281.44 万元,证券业务收入为人民币16,684.46 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2024 年)上市公司审计客户数量73 家,审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 1 家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案:因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)
对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日,涉
及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。
5、独立性和诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施4 次、自律监管措施 3 次,未受到刑事处罚和纪律处分。25 名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次、自律监管措施 3 次,未有从业人员
受到刑事处罚和纪律处分。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:郑珮,2006 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 2 家上市公司审计报告。

证券代码:002530 公告编号:2025-010
签字注册会计师:刘樱珂,2017 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市公司审计报告。
质量控制复核人:严臻,2003 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2003 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核 8 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
(2)审计费用同比变化情况
2024 年度审计费用为人民币 150 万元(不含税,下同),其中年报审计费用 114
万元,内控审计费用 36 万元。
经协商,2025 年度审计费用不高于人民币 140 万元(年报审计费用和内控审计
费用)。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序

证券代码:002530 公告编号:2025-010
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报告审计和内部控制审计的过程中,勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。根据其 2024 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报告的审计机构并支付其相应的报酬,聘期一年。
(二)公司董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况
公司第六届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务,审计服务费合计不高于 140 万元(不含税)。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、公司第六届监事会第九次会议决议;
3、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议;
4、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议;
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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