任子行:任子行网络技术股份有限公司内部控制审计报告
公告时间:2025-04-27 15:42:30
任子行网络技术股份有限公司
内部控制审计报告
审计机构:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
任子行网络技术股份有限公司
内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
山东省济南市历下区华能路 38号汇源大厦 708室
邮编 250014
电话 0531-86981660
内部控制审计报告
鲁舜专审字[2025]第 0076 号
任子行网络技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称“任子行”)2024 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是任子行董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,任子行于 2024 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。