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大东南:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-25 21:12:09
浙江大东南股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
2024 年度

关于对浙江大东南股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZF10507 号
浙江大东南股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”)2024
年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10505 号的无保留意见审计报告。
大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大东南管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大东南 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供大东南为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:姚丽强
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:乐科源
中国·上海 二〇二五年四月二十四日

浙江大东南股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资金 2024 年度偿还累 2024 年期末占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 金余额 原因
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 - -
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - -
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往来 2024 年度往来累计发 2024 年度往来资金 2024 年度偿还累 2024 年期末往来资 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 (经营性往来、 非经营
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 金余额 原因
性往来)
控股股东、实际控制人及其
附属企业
上市公司的子公司及其附属 浙江绿海新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 759,618,061.45 98,689,766.23 717,958,513.25 140,349,314.43 往来款 非经营性往来
企业 杭州大东南高科新材料有限公司 子公司 其他应收款 82,169,600.39 82,169,600.39 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
本表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):骆 平 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:许海芳

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