青龙管业:2025年度财务预算报告
公告时间:2025-04-23 22:40:24
青龙管业集团股份有限公司
2025 年度财务预算报告
2025年,公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作,适应市场需求,开发新产品,积
极开拓新业务,继续采取强有力的措施,降低应收账款和库存,提高生产过程自动化水平、
降低成本费用,提高产品自身的盈利水平,保证公司经营目标的实现。
公司将密切关注十四五规划的推进情况,强抓政策机遇,提高经营业绩。根据国家和地
方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、新业务情况及公司2024
年度生产经营计划的实际完成情况,编制公司2025年度财务预算方案如下:
一、主要财务预算奋斗指标:
2025年的经营奋斗目标为:营业总收入力争同比均有所增长。
二、2025年年度预算编制说明:
营业总收入按公司生产能力、未执行合同、销售任务目标及2025年市场价格变动趋势等
因素预测编制;营业成本按2024年实际成本并结合2025年度原材料市场价格波动因素和劳动
力成本价格上升因素考虑编制;销售费用、管理费用结合公司2024年实际水平,考虑薪资水
平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编制;财务费用考虑公司经营
活动中的借款金额及市场资金成本下降趋势预测进行编制。
三、公司2025年度财务预算与2024年度经营成果比较表:
单位:人民币万元
项 目 2025 年计划数 2024 年实际数 增减变动率
一、营业总收入 310,027.55 281,843.23 10.00%
减:营业成本 220,119.56 188,958.85 16.49%
税金及附加 2,701.14 2,572.52 5.00%
销售费用 24,802.20 24,225.18 2.38%
管理费用 25,402.72 24,904.63 2.00%
财务费用 1,447.07 1,523.23 -5.00%
研发费用 6,685.97 6,652.71 0.50%
二、净利润 24,802.20 28,830.60 -13.97%
三、归属于上市公司股东的净利润 22,321.98 26,772.46 -16.62%
四、归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 20,021.98 24,610.50 -18.64%
特别说明:上述财务预算指标为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表
公司对2025年的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、新业务的拓展及经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。
青龙管业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日