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川环科技:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-21 20:53:55

证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2025-005
四川川环科技股份有限公司
2024 年财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“川环科技”)2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计,出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:川环科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了川环科技 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增

营业总收入(元) 1,363,154,734.87 1,109,329,863.54 22.88%
营业总成本(元) 1,151,863,964.76 931,386,959.41 23.67%
营业利润(元) 227,706,120.32 182,748,231.96 24.60%
利润总额(元) 227,417,642.06 182,119,577.16 24.87%
净利润(元) 202,731,581.01 161,990,109.62 25.15%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1.资产负债表分析
(1)资产分析
单位:元
项目 2024 年 12 月 31 占总资产 2023 年 12 月 31 占总资 变动比例
日 比重% 日 产比重%
货币资金 230,190,784.90 14.63% 147,599,183.72 10.86% 55.96%
交易性金融资产 77,125.30 0.00% 293,637.40 0.02% -73.73%
应收票据 81,781,594.83 5.20% 36,946,237.92 2.72% 121.35%
应收账款 443,278,534.59 28.18% 368,878,873.89 27.15% 20.17%
应收款项融资 84,095,555.24 5.35% 81,777,552.83 6.02% 2.83%
预付款项 11,077,968.24 0.70% 15,266,008.21 1.12% -27.43%
其他应收款 2,584,166.57 0.16% 1,949,449.75 0.14% 32.56%
存货 292,575,863.47 18.60% 278,581,366.29 20.51% 5.02%
一年内到期的非流 0.00% 22,262,360.08 1.64% -100.00%
动资产
流动资产合计 1,145,661,593.14 72.82% 953,554,670.09 70.19% 20.15%
固定资产 356,117,969.27 22.64% 334,487,011.51 24.62% 6.47%

在建工程 9,800,851.52 0.62% 9,516,607.19 0.70% 2.99%
无形资产 44,042,807.76 2.80% 43,595,911.55 3.21% 1.03%
商誉 235,937.86 0.01% 235,937.86 0.02% 0.00%
递延所得税资产 12,547,223.78 0.80% 9,840,426.05 0.72% 27.51%
其他非流动资产 4,887,035.56 0.31% 7,348,653.97 0.54% -33.50%
非流动资产合计 427,631,825.75 27.18% 405,024,548.13 29.81% 5.58%
资产总计 1,573,293,418.89 100.00% 1,358,579,218.22 100.00% 15.80%
会计科目变动超过 30%的分析
1)货币资金,期末余额 230,190,784.90 元,较期初增加 55.96%,主要原因是销售产品收
到的现金增加所致。
2)交易性金融资产,期末余额 77,125.30 元,较期初减少 73.73%,主要原因是债转股
本期出售所致。
3)应收票据,期末余额 81,781,594.83 元,较期初增加 121.35%,主要原因是银行承兑
汇票中的承兑人为非国有六+九银行承兑汇票增加所致。
4)其他应收款,期末余额 2,584,166.57 元,较期初增加 32.56%,主要原因是客户质量
保证金增加所致。
5)一年内到期的非流动资产,期末余额 0 元,较期初减少 100%,主要原因是去年同
期债权投资重分类为一年内到期的非流动资产到期所致。
6) 其他非流动资产,期末余额 4,887,035.56 元,较期初减少 33.5%,主要原因是预付设
备款重分类其他非流动资产减少所致。
(2)负债分析
单位:元
2024 年 12 月 31 占总资产 2023 年 12 月 31 占总资
项目 日 比重% 日 产比 变动比例
重%
应付账款 218,366,403.60 13.88% 185,396,824.34 13.65% 17.78%
合同负债 956,562.69 0.06% 975,076.82 0.07% -1.90%
应付职工薪酬 32,980,001.78 2.10% 24,237,168.99 1.78% 36.07%
应交税费 19,209,619.38 1.22% 17,921,188.88 1.32% 7.19%
其他应付款 5,147,146.52 0.33% 5,409,264.73 0.40% -4.85%
其他流动负债 76,485,118.16 4.86% 29,311,807.72 2.16% 160.94%
流动负债合计 353,144,852.13 22.45% 263,251,331.48 19.38% 34.15%
递延收益 18,606,845.25 1.18% 6,023,473.60 0.44% 208.91%
递延所得税负债 695,422.02 0.04% 1,023,380.10 0.08% -32.05%
非流动负债合计 19,302,267.27 1.22% 7,046,853.70 0.52% 173.91%
负债合计 372,447,119.40 23.67% 270,298,185.18 19.90% 37.79%
会计科目变动超过 30%的分析
1)应付职工薪酬,期末余额为 32,980,001.78 元,较年初增加 36.07%,主要是应付职
工工资增加所致。
2)其他流动负债,期末余额 76,485,118.16 元,较年初增加 160.94%,主要是银行承兑
汇票中的承兑人为非国有六+九银行承兑汇票,期末已背书转让且未到期增加所致。
3)流动负债合计,期末数为 353,144,852.13 元,较年初增加 34.15%,主要是应付职工
薪酬及其他非流动负债增加所致。
4)递延收益,期末余额 18,606,845.25 元,较年初增加 208.91%,主要是政府补助增加
所致。
5)递延所得税负债,期末余额 695,422.02 元,较年初减少 32.05%,主要是未实现内部
交易利润所致。
6)非流动负债合计,期末余额 19,302,267.27 元,较年初增加 173.91%,主要是递延收
益增加和递延所得税负债减少所致。
7)负债合计,期末 372,447,119.40 元,较年初增加 37.79%,主要是流动负债和非流动
负债增加所致。
(3) 所有者权益分析
单位:元
项目 2024 年 12 月 31 占总资 2023 年 12 月 31 占总资 变动比例
日 日 产比重
股本 216,906,174.00 13.79% 216,906,174.00 15.97% 0.00%
资本公积 184,442,411.63 11.72% 184,442,411.63 13.58% 0.00%
减:库存股 101,036,09.00 0.64% 10,103,609.00 0.74% 0.00%
盈余公积 124,819,864.91 7.93% 104,479,308

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