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博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

公告时间:2025-04-21 18:22:04

证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临 2025-011
云南博闻科技实业股份有限公司
2024 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.06 元(含税)
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
●云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称公司)最近三个会计年度累计分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024 年度利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司(母公司)实
现净利润 83,137,031.03 元,加以前年度未分配利润,截至 2024 年 12 月 31 日,公
司(母公司)期末可供分配利润为人民币 532,792,749.18 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31
日,公司总股本 236,088,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 14,165,280.00 元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 19.63%。
2、截至 2024 年 12 月 31 日,公司(母公司)资本公积金为 52,698,117.21 元,
公司拟定 2024 年度不进行资本公积金转增股本。
3、如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
(二)2024 年度利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形的说明
根据上述 2024 年度利润分配方案测算,公司最近三个会计年度累计现金分红情
况不触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)第 9.8.1 条第一款第
(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 14,165,280 11,804,400 24,789,240
(预计数) (实施数) (实施数)
回购注销总额(元) / / /
归属于上市公司股东的净利润(元) 72,151,933.27 96,151,569.43 80,561,204.22
本年度末母公司报表未分配利润(元) 532,792,749.18
最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 50,758,920
最近三个会计年度累计回购注销总额(元) /
最近三个会计年度平均净利润(元) 82,954,902.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 50,758,920
销总额(元)
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 否
销总额是否低于5,000万元
现金分红比例(%) 61.19%
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第(八)项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 72,151,933.27 元,母公司累
计未分配利润为 532,792,749.18 元,拟分配的现金红利总额 14,165,280.00 元,占
本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因说明如下:
(一)公司所处行业情况及特点
报告期内,公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块。
1、食用菌行业情况及特点
食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类,从全国食用菌产量及产值来看,
以人工栽培食用菌为主,野生食用菌市场占比较小;报告期内,公司食用菌业务产品
主要以新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。松茸和美味牛肝菌均为具
有重要经济价值的野生食用菌,云南松茸和美味牛肝菌资源具有较大优势,但季节性
强,不易人工培育,处于自然供给状态,应季上市,产品原材料出产供应受季节性和
自然因素影响显著,不同年份的出产数量和交易价格可能出现大幅波动,并且较难预
测;加之行业准入门槛低,产品多以生鲜食用或初加工(干制品或罐制品)为主,两
者的精深加工产品开发都不足,市场运行秩序有待规范,各参与主体之间缺乏市场营
销长远规划,形成相互挤压和价格竞争战,可能会出现市场预判失灵,有一定的经营
风险;近年来,受全球市场竞争格局、产品供求以及下游消费需求、原材料成本等多重因素影响,虽然随着消费水平的不断提高,以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求,食用菌需求量逐步提升,但从产量及产品价格看,野生食用菌无法成为全国食用菌市场的主力供应产品,叠加原材料成本上升导致运营成本增加,利润空间不断受到压缩。
2、火腿行业情况及特点
以火腿产品为主,从全国范围来看,国内火腿产量大、品牌知名度比较高的企业主要集中在浙江、云南、江苏、四川和湖北等地区,其中浙江金华与云南宣威两个地区最为密集;从云南省范围看,火腿产量、产值、火腿品牌知名度、产品市场占有率等方面,宣威火腿有产业优势。火腿的主要原材料是猪肉,猪肉价格的变动会直接影响到原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响,波动的幅度比较大,直接影响产品的盈利水平。另外,火腿腌制需要较长生产周期的发酵,一般存放 2-3 年才进行销售,也有依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵,火腿的这一经营特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大,存在特殊的资产结构引起的流动性风险。
3、咖啡业务行业情况及特点
咖啡是世界三大饮料之一,全球咖啡产业链发展较为成熟,全球咖啡种植区主要集中分布在南北回归线之间的非洲、南亚、东亚、东南亚、拉丁美洲和太平洋诸岛区域,商业化种植规模较大的咖啡豆品种为阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡消费主要集中在发达国家和地区,从近 5 年消费量来看,全球咖啡需求增长比较明显,随着中国居民饮食习惯的变化与整体收入的提升,中国咖啡市场的消费潜力稳步提升,但目前中国咖啡市场仍处于相对早期,总消费量与人均消费量低于国外成熟市场,咖啡及咖啡产品供应行业具有广阔的市场发展空间。咖啡生豆是全球咖啡贸易的主要产品,咖啡产品价格具有较强的国际化属性,受全球咖啡供求关系变化影响较大,近年来受全球咖啡期货市场价格变化以及气候变化导致主要咖啡产国产量下滑等因素影响,咖啡生豆进出口贸易单价增长较为明显,带动国内自产咖啡生豆价格也随之上涨,国内外咖啡价格均处于高位。
(二)公司发展阶段及自身经营模式
1、公司食用菌业务目前产品主要以新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。就目前经营情况看,经营模式相对简单,主要产品和原材料为野生食用菌鲜
品,通过外购取得后,经过初加工,主要以直销方式通过线下渠道,销售给国内外具有一定客户资源和渠道优势的渠道商,产品结构相对单一,以初加工产品为主,产品附加值低。公司自创的“格里拉”品牌优势和国内外市场竞争优势等方面的影响力需进一步增强。
2、公司火腿业务主要产品包括“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。就目前经营情况看,产品原材料主要是新鲜优质猪后腿、五花肉、猪瘦肉等,通过外购取得,经过腌制、晾挂等生产工序形成最终产品,主要以直销方式出售给餐饮渠道和终端消费者。目前还需进一步拓展销售渠道,控制产品生产成本,提升产品市场竞争力和品牌效应优势等。
3、咖啡业务
2024 年,公司积极探索和拓展主营业务范围,落实公司主业转型升级发展战略,通过对国内外咖啡产业进行深入调研和行业分析,尝试投资开展咖啡业务。为了控制投资和运营风险,公司以咖啡生豆采购和销售入手开展经营业务,逐步进入咖啡全产业链体系,主要开展咖啡生豆贸易以及小规模深加工产品(焙炒咖啡产品)的研发和生产工作。2024 年公司根据拟定的咖啡业务经营计划,完成了生产加工基地建设,有序开展深加工产品(焙炒咖啡产品)的研发和生产工作;同时稳妥推进咖啡生豆贸易业务。目前尚处于生产经营初期阶段,由于受生产经营管理经验以及行业政策和市场竞争等因素影响,特别是咖啡贸易业务在国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定等因素影响下,公司咖啡业务存在不能达到预期经营目标的风险。
目前公司主营业务尚处于探索尝试及市场拓展的初期阶段,产品结构单一、品牌优势和市场竞争优势尚不明显。
(三)公司盈利水平及资金需求
2024 年,公司实现营业收入 4,269.49 万元,同比增加 101.36%,综合毛利率 0.86%;
实现归属于母公司股东的净利润 7,215.19 万元,同比减少 24.69%;经营活动产生的现金流量净额-3,993.66 万元,同比减少 709.97 万元。公司主营业务经营处于亏损状态,不具备盈利能力,综合考虑公司现在所处行业情况及公司实际经营情况,为进一步夯实主营业务经营基础,稳妥有序落实公司产业转型升级发展战略,确保自身发展的资金需求,在保障股东回报的同时兼顾公司长期发展,公司根据《公司章程》规定的分红原则,拟定上述利润分配方案。

(四)公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司结合目前主营业务所处行业特点,以及自身经营实际情况,将根据 2025 年度经营计划,适当可控的投入一定资金进一步拓展主营业务产品市场渠道,优化丰富产品结构,加强品牌宣传推广建设力度,积极引进人才,努力扩大主营业务经营规模。同时,根据公司经营发展方向,聚焦于云南高原特色优势产业领域,积极寻找发展前景良好的、可行的投资项目或业务,继续推进咖啡业务经营的深度和广度,拓展延伸咖啡业务全产业链,增强创新能力,探索新的经营发展方式,提升公司整体盈利能力,为公司及公司股东创造更大价值。但根据目前主营业务的实际经营情况,以及对咖啡业务的初期调研与探索尝试实践看,能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性,目前尚无法准确预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。
(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司建立健

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