浙江东日:董事会审计与风险管理委员会关于对致同会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告
公告时间:2025-03-07 20:24:29
浙江东日:董事会审计与风险管理委员会关于对致同会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》和浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司
章程》等规定和要求,董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原
则,格尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险委员会对致同会
计师事务所(以下简称“致同所”)2024年度审计工作履行监督职责
的情况汇报如下:
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