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美硕科技:财通证券股份有限公司关于浙江美硕电气科技股份有限公司2024年定期现场检查报告

公告时间:2024-12-09 15:46:42

财通证券股份有限公司
关于浙江美硕电气科技股份有限公司
2024年度定期现场检查报告
保荐人名称:财通证券股份有限公司 被保荐公司简称:美硕科技
保荐代表人姓名:徐小兵 联系电话:0571-87821312
保荐代表人姓名:程森郎 联系电话:0571-87821312
现场检查人员姓名:徐小兵
现场检查对应期间:2024年度
现场检查时间:2024年11月26日
是 否 不适用
现场检查手段:查阅公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度;查阅股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议,核对了公司相关公告;与公司相关人员进行访谈等。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要
件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则
履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应
程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争
现场检查手段:
查阅公司的内部审计制度、工作计划、工作报告、整改报告等文件;查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(
如适用)
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部
审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部
门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工
作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情
况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计
委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内
部控制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完
备、合规的内控制度
现场检查手段:查阅公司信息披露制度及已披露的公告和相关资料,对其是否符合信息 披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查;核查公司内部文件收发、印章 使用记录;核查公司的内幕信息管理流程及执行情况。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致
2.公司已披露的内容是否完整
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 披
露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载
现场检查手段:
核查公司有关关联交易、对外担保方面的制度的建立与执行情况;查阅审议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露
义务
4.关联交易价格是否公允
5.是否不存在关联交易非关联化的情形
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务
等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的
审批程序和披露义务
现场检查手段:查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件;查阅公司 定期报告、募集资金使用情况专项报告、会计师出具的鉴证报告以及相关专户销户资料 等;核查是否存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置 换预先投入、改变实施地点等情况。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议
2.募集资金三方监管协议是否有效执行
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等
情形
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永 久性 补充 流 动资 金 或者 使用超募资金补充流动
资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风
险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益
是否与招股说明书等相符
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险
现场检查手段:与管理层沟通,了解公司经营基本情况;了解归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润增长情况,并查阅公司披露情况;查阅同行业可比公司公告。
1.业绩是否存在大幅波动的情况
2.业绩大幅波动是否存在合理解释
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常
注:2024年1-9月,公司营业收入为44,272.57万元,同比上升9.90%;净利润为2,684.72万元,同比下降28.86%。主要原因系产品单价下降以及成本提升,毛利率下降,销售毛利减少。
现场检查手段:查阅公司、股东等相关人员作出的承诺;查阅公司定期报告、临时公告等材料 。
1.公司是否完全履行了相关承诺
2.公司股东是否完全履行了相关承诺
现场检查手段:对上市公司管理层有关人员进行访谈;查阅公司公开信息披露文件查阅 公司会计账簿;查阅公司大额资金往来单据;查看行业研究报告,关注行业相关法律法 规动态。
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化
或者风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险
6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相
关要求予以整改
在本次现场检查所涵盖的期间,未发现需要进一步整改的事项。

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