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太湖雪:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-28 18:45:10

太湖雪
证券代码 : 838262
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人严建新及会计机构负责人(会计主管人员)严建新保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 上年期末 报告期末比上
项目 (2024 年 9 月 30 日) (2023 年 12 月 31 日) 年期末增减比
例%
资产总计 476,430,927.32 517,049,817.29 -7.86%
归属于上市公司股东的净资产 314,985,730.42 313,944,375.67 0.33%
资产负债率%(母公司) 32.24% 37.62% -
资产负债率%(合并) 33.75% 39.12% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
(2024 年 1-9 月) (2023 年 1-9 月) 上年同期增减比例%
营业收入 336,955,590.00 347,740,386.03 -3.10%
归属于上市公司股东的净利润 14,754,620.80 25,021,135.08 -41.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常 12,743,336.40 17,999,322.11 -29.20%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,734,217.39 -27,667,998.55 109.88%
基本每股收益(元/股) 0.2853 0.4706 -39.38%
加权平均净资产收益率%(依据归 4.70% 8.15% -
属于上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归 4.06% 5.87% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算)
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
(2024 年 7-9 月) (2023 年 7-9 月) 期增减比例%
营业收入 98,465,443.59 117,331,420.85 -16.08%
归属于上市公司股东的净利润 3,571,609.71 9,301,407.92 -61.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常 3,470,559.29 7,021,216.67 -50.57%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,377,521.27 -66,030,412.76 97.91%
基本每股收益(元/股) 0.0672 0.1750 -61.60%
加权平均净资产收益率%(依据归 1.14% 2.98% -
属于上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归 1.11% 2.25% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
(2024 年 9 月 30 日)
主要系报告期内执行营销渠道建设及
货币资金 53,219,818.17 -49.55% 品牌升级项目中的新增门店的装修费
用和线上渠道营销推广费用支出。
交易性金融资产 26,825,646.06 88,738.23% 主要系报告期内投资理财增加所致。
主要系报告期内客户东方优选(北京)
科技有限公司应收账款余额减少
应收账款 34,109,326.39 -48.14% 22,246,558.14 元;客户北京京东世
纪信息技术有限公司和北京京东世纪
贸易有限公司应收账款余额减少
13,044,008.58 元。
预付款项 6,064,629.61 762.65% 主要系为满足第四季度销售订单需
求,期末采购原材料预付款增加。
其他应收款 3,763,944.25 -58.09% 主要系报告期内收到履约保证退回。
其他流动资产 13,708,320.45 32.73% 主要系报告期内营销推广服务商东预
充值及直营门店装修进度款增加。
短期借款 60,000,000.00 33.11% 主要系报告期内短期借款增加所致。
主要系报告期内实施“稳健发展、提
应付账款 13,753,976.31 -75.95% 质增效”的经营方针,期末应付货款
减少。
应付职工薪酬 8,741,680.14 -34.65% 主要系报告期内支付上期计提的年终
奖所致。
应交税费 3,812,991.45 47.22% 主要系报告期内应交增值税及企业所
得税增加所致。
其他应付款 1,386,334.82 -68.17% 主要系报告期内往来款减少所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内租赁负债利息支出同
财务费用 3,099,959.62 388.19% 比增加 2,677,542.00 元,汇兑收益同
比减少 1,038,332.17 元,利息收入同
比减少 656,710.47 元所致。
其他收益

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