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美利信:VoitPolskaSp.Zo.o.审计报告

公告时间:2024-10-23 22:03:42
美利信:VoitPolskaSp.Zo.o.审计报告
目 录

一、审计报告......第 1—3 页
二、财务报表......第 4—9 页
(一)资产负债表......第 4 页
(二)利润表......第 5 页
(三)现金流量表......第 6 页
(四)所有者权益变动表...... 第 7—9 页
三、财务报表附注......第 10—73 页
审 计 报 告
天健审〔2024〕8-405 号
Voit Polska Sp. Z o.o.全体股东:
一、审计意见
我们审计了 Voit Polska Sp. Z o.o.(以下简称 VOIT 波兰公司)财务报表,
包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 4 月 30 日的资产负债表,
2022 年度、2023 年度、2024 年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变
动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了 VOIT 波兰公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 4
月 30 日的财务状况,以及 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-4 月的经营成果和
现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 VOIT 波兰公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
VOIT 波兰公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估 VOIT 波兰公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
VOIT 波兰公司治理层(以下简称治理层)负责监督 VOIT 波兰公司的财务报
告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对 VOIT 波兰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致 VOIT 波兰公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年十月二十二日
VOIT POLSKA Sp. 2 o.o.
ur. Przernyslowa 1
67斗00 NOWA 所 有 者 权 益 变 动 表
SOL
Regon 080144691, NIP 9252032725
编制单位:Voit Polska Sp. Z o.o. 单位:人民币元
2024年1-4月
项 目 实收资本 其他权益工具 减: 其他综 专项
(或股本) 资本公积 库存股 合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 5,658,597.93 8,635,666.08 62,774,347.37 77,068,611.38
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 5,658,597.93 8,635,666.08 62,774,347.37 77,068,611.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,039,939.49 9,437,897.98 7,397,958.49
(一)综合收益总额 -2,039,939.49 9,437,897.98 7,397,958.49
(二)所有者投入和减少资本
1. 所有者投入的普通股
2. 其他权益工具持有者投入资本
3. 股份支付计入所有者权益的金额
4. 其他
(三)利润分配
1. 提取盈余公积
2. 对所有者(或股东)的分配
3. 其他
(四)所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额 5,658,597.93 6,595,726.59 72,212,245.35 84,466,569.87
总经理: 首席财务官,主管会计工作的公司负责人,会计机构负责人:
第 7 页 共 73 页
VOIT POLSKA Sp. 2 o.o.
ur. Przernyslowa 1
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