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思瑞浦688536业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 688536 思瑞浦 首亏 -113.49 ~ -111.24 -3600.00 ~ -3000.00 26680.74
业绩变动原因:1、报告期内,受经济形势、行业景气周期、客户去库存等因素影响,通讯、工业等终端市场需求未见明显复苏,公司整体营业收入较去年同期下降;且报告期内市场竞争激烈,公司部分产品销售价格承压,部分产品毛利率下降,报告期公司综合毛利率预计在52%左右。2、报告期内,为坚定推进平台化业务布局,促进公司可持续发展,公司持续加强车规级产品及数据转换器、接口、电源、MCU等产品的研发及技术投入,并推进海内外市场开拓,研发、销售人员数量增加,职工薪酬、研发材料及测试费、折旧摊销等较上年同期增加。
2 20230221 688536 思瑞浦 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:26680.74万元,与上年同期相比变动幅度:-39.85%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.经营情况2022年度,公司实现营业收入178,335.39万元,较上年同期增长34.50%;实现归属于母公司所有者的净利润26,680.74万元,较上年同期减少39.85%;剔除股份支付费用影响后,公司归属于母公司所有者的净利润56,517.48万元,较上年同期减少3.67%。2022年,公司信号链芯片产品实现收入126,262.44万元,同比增长22.86%;电源管理芯片产品实现收入52,072.95万元,同比增长74.61%。2.财务状况2022年末,公司总资产为413,253.56万元,较期初增长20.06%;归属于母公司的所有者权益为378,567.20万元,较期初增长19.21%;因2022年公司资本公积转增股本等因素影响,公司的股本股数增加49.80%,归属于母公司所有者的每股净资产为31.50元/股,较期初增长18.60%。3.影响经营业绩的主要因素(1)2022年度,公司通过持续的研发投入,产品类别及型号持续丰富,公司信号链产品收入稳健增长,并且随着电源类新产品不断投放市场,电源管理产品收入快速提升。但第四季度由于终端市场景气度下降导致订单量减少,营业收入环比第三季度与上年同期有所下滑;(2)2022年度,公司实施股权激励计划产生的股份支付费用(在经常性损益项目下列支)为29,836.74万元,较上年同期增长108.40%;(3)2022年度,公司持续加大电源、接口、MCU、数据转换器等产品及车规级产品的研发及技术投入,截至2022年底技术研发人员同比增加76.73%,相应的职工薪酬、研发耗材、开发及测试费用增加。(二)相关财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因(1)2022年度,公司营业总收入增长幅度为34.50%,主要系报告期内公司持续推进产品研发与市场拓展,公司信号链产品销量稳步增长、电源管理产品销量快速增长所致;(2)2022年度,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降幅度分别为40.06%、40.01%、39.85%、49.26%和40.05%,主要系报告期内公司摊销的股份支付费用大幅增加,同时公司加大研发及技术投入,职工薪酬、研发耗材、开发及测试等费用增加所致;(3)2022年度末,公司股本较上年同期增长49.80%,主要系报告期内,公司实施了资本公积转增股本方案,以每10股转增4.9股所致。
3 20230210 688536 思瑞浦 略减 -43.63 ~ -34.62 25000.00 ~ 29000.00 44353.56
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:25000万元至29000万元,与上年同期相比变动幅度:-43.63%至-34.62%。业绩变动原因说明(一)2022年度,公司通过持续的研发投入,产品类别及型号持续丰富,公司信号链产品收入稳健增长,并且随着电源类新产品不断投放市场,电源管理产品收入快速增长。(二)2022年度,公司持续加大电源、接口、MCU、数据转换器等产品及车规级产品的研发及技术投入,研发人员数量增长较快,相应的职工薪酬、研发耗材、开发及测试费用增加。(三)2022年度,公司实施股权激励计划产生的股份支付费用较上年同期大幅增长。
4 20220225 688536 思瑞浦 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:44353.56万元,与上年同期相比变动幅度:141.32%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.经营情况公司2021年度实现营业收入132,594.89万元,较上年同期增长134.06%;实现归属于母公司所有者的净利润44,353.56万元,较上年同期增长141.32%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润36,899.13万元,较上年同期增长120.43%。2.财务状况2021年末,公司总资产为344,144.73万元,较期初增长29.17%;归属于母公司的所有者权益为317,565.26万元,较期初增长23.39%;归属于母公司所有者的每股净资产为39.58元/股,较期初增长23.03%。3.影响经营业绩的主要因素(1)2021年度,在半导体行业景气度持续向好的背景下,公司信号链产品收入稳健增长,并且随着电源类新产品不断投放市场,电源管理产品收入快速提升,使得2021年度营业收入与营业利润大幅增长;(2)因实施2020年与2021年限制性股票激励计划,公司2021年度确认股份支付费用(在经常性损益项目下列支)14,317.38万元,较上年同期增长462.77%;(3)2021年度非经常性损益同比增加,主要系公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益增加所致。(二)相关财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因2021年度,公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长幅度分别为134.06%、146.13%、145.87%、141.32%、120.43%和95.76%,主要系报告期内市场需求旺盛,公司持续推进产品研发与市场拓展,主营业务保持快速发展,公司信号链与电源管理产品销量同比均大幅增加,使得收入与利润快速增长。
5 20220126 688536 思瑞浦 预增 131.92 ~ 148.25 42626.00 ~ 45626.00 18379.21
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:42625.73万元至45625.73万元,与上年同期相比变动值为:24246.52万元至27246.52万元,较上年同期相比变动幅度:131.92%至148.25%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2021年,国内半导体行业景气度持续向好,下游应用需求旺盛。公司与供应链伙伴紧密配合,通过战略合作、引入新的合格供应商等方式,持续加强产能保障力度,为业务持续增长提供了坚实基础。2021年度,公司产品型号进一步丰富,通过大力推进市场拓展,在泛通讯、泛工业市场的多个细分应用领域均实现了较大突破。2021年度,公司信号链产品线技术积累进一步夯实,收入实现稳步增长;大电流低压差线性稳压电源等多项电源管理产品实现量产,电源管理产品线收入实现快速增长。(二)股份支付影响2021年度,公司因实施2020年限制性股票激励计划,并推出2021年限制性股票激励计划,本报告期总计摊销股份支付费用约14,317.38万元,与上年同期相比,约增加11,773.31万元,同比增长约462.77%。(三)研发费用影响2021年度,因持续引入研发技术人才导致研发人员薪酬大幅增加,同时因实施相关的股权激励计划等原因,公司预计发生研发费用总计约29,946.67万元,与上年同期相比,约增加17,692.46万元,同比增长约144.38%。其中,因对研发技术人员进行股权激励,计入研发费用的股份支付预计为10,504.10万元,与上年同期相比,约增加8,480.49万元,同比增长约419.08%。(四)非经常性损益影响2021年度,公司非经常性损益金额较上年同期大幅增加,主要系公司利用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生的收益所致。
6 20210225 688536 思瑞浦 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:18462.89万元,与上年同期相比变动幅度:160.11%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.经营情况公司2020年度实现营业收入56,648.85万元,同比增长86.61%;实现归属于母公司所有者的净利润18,462.89万元,同比增长160.11%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,810.97万元,同比增长156.94%。2.财务状况报告期末,公司总资产为266,544.68万元,较期初增长832.17%;归属于母公司的所有者权益为257,459.39万元,较期初增长1,075.70%。3.影响经营业绩的主要因素2020年度,在半导体行业景气度持续向好的背景下,公司线性和转换器等信号链产品收入大幅增长,并且随着电源类新产品不断投放市场,电源类芯片产品的收入稳步提升。同时,期间费用增长幅度也低于收入增长幅度;另外,因确认上市前相关股权激励费用及实施2020年限制性股票激励计划,公司2020年度发生股份支付费用2,544.07万元,同比增长103.44%(该股份支付费用在经常性损益项目下列支);公司2020年度非经常性损益同比大幅增长,主要系公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益。(二)相关财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因1.2020年度,公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长幅度分别为86.61%,156.63%,156.07%,160.11%,156.94%及70.06%,主要系报告期内主营业务保持快速发展,信号链产品收入大幅增长,电源产品稳步提升。2.公司2020年度加权平均净资产收益率较上年同期减少31.06个百分点,总资产、归属于母公司所有者权益、股本以及归属于母公司所有者的每股净资产较报告期期初增长幅度分别为832.17%,1,075.70%,33.33%和781.64%,主要系公司于2020年三季度完成首次公开发行募集资金到账所致。
7 20210123 688536 思瑞浦 预增 148.00 ~ 165.33 17603.00 ~ 18833.00 7098.02
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17603.42万元至18833.42万元,与上年同期相比变动值为:10505.4万元至11735.4万元,较上年同期相比变动幅度:148%至165.33%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2020年半导体行业景气度持续向好的背景下,线性和转换器等信号链产品收入大幅增长,并且随着电源类新产品不断投放市场,电源类芯片产品的收入稳步提升。(二)股份支付影响本报告期摊销股份支付费用约2,544.07万元。(三)非经常性损益影响报告期内,公司非经常性损益金额较上年大幅上升,主要系募集资金到账后,公司利用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生的收益所致。
8 20200901 688536 思瑞浦 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:12128.74万元至16613.54万元,与上年同期相比变动幅度:200.23%至311.24%。业绩变动原因说明系通讯行业直销客户需求持续上升,造成当期销售规模大幅上涨。
9 20200730 688536 思瑞浦 预增 200.23 ~ 311.24 12129.00 ~ 16614.00 4226.44
业绩变动原因:通讯行业直销客户需求持续上升,造成当期销售规模大幅上涨。
10 20200713 688536 思瑞浦 预增 933.23 ~ 1162.83 10261.00 ~ 12541.00 1457.77
业绩变动原因:公司基于在手订单及对业绩的预计,2020年1-6月预计业绩较上年同期大幅上涨,主要原因系通讯行业直销客户需求持续上升,造成当期销售规模大幅上涨。2020年1-6月,公司预计对通讯行业直销客户销售金额预计超过22,000万元,同比增长超过300%,其他业务预计同比增长超过70%。

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