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晶合集成:晶合集成关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2025-08-28 19:47:02

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-052
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 28
日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构,此事项尚需提交股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
1001-26,首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 196 人,共有注册
会计师 1,549 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股
票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次、纪律
处分 3 次、自律处分 1 次。
73 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 23 次、自律监管措施
6 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:孔晶晶,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过皖天然气(603689.SH)、国盾量子(688027.SH)、恒烁股份(688416.SH)等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:曹星星,2016 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过皖新传媒(601801.SH)、耐科装备(688419.SH)等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:司开丽,2021 年成为中国注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务;近三年未签署过其他上市公司审计报告。
项目质量复核人:程峰,2002 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事审计工作,2006 年开始执行上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过继峰股份(603997.SH)、致尚科技(301486.SZ)等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用(包括财务报告和内部控制审计费用)。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
经核查,公司董事会审计委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资质,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司
提供审计服务的执业资质与胜任能力,为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,满足公司 2025 年度财务报告审计工作的要求,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
(二)公司董事会审议和表决情况
公司于2025年8月28日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层决定其 2025 年度最终审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议,并自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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