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苏文电能:中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司2024年度跟踪报告

公告时间:2025-05-12 18:29:41

中信证券股份有限公司
关于苏文电能科技股份有限公司
2024年度跟踪报告
保荐人名称:中信证券股份有限公司 被保荐公司简称:苏文电能
保荐代表人姓名:孙琦 联系电话:021-20262389
保荐代表人姓名:王伟 联系电话:021-20262389
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金

管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度)
是,根据苏文电能2024年度内控自我评价报
(2)公司是否有效执行相关规章制度 告、2024年度内部控制审计报告,发行人有效
执行了相关规章制度。
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 12次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 0次
(2)列席公司董事会次数 0次
(3)列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1次
(2)现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 是
报送
2024年度现场检查过程中发现公司存在业绩下
滑、募集资金使用进度较慢的情况,相关问题
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 及整改情况详见“二、保荐人发现公司存在的问
题及采取的措施”
6.发表专项意见情况
(1)发表专项意见次数 3次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况(现场检查报告除
外)
(1)向深圳证券交易所报告的次数 无
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 不适用
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况

(1)培训次数 1次
(2)培训日期 2024年12月30日
(3)培训的主要内容 介绍持续督导工作的法规体系、资本市场最新
监管动向,并就主要法规修订情况及注意要点
向公司进行提示。主要向公司董事、监事、高
级管理人员及财务人员介绍了《关于加强监管
防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》《关于深化上市公司并购重组市场改革的
意见》《上市公司重大资产重组审核规则》
《上市公司监管指引第10号——市值管理》的
有关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
保荐人查阅了公司信息披露文件,投资者关系登记表,
深圳证券交易所互动易网站披露信息,重大信息的传递
披露流程文件,内幕信息管理和知情人登记管理情况,
1.信息披露 信息披露管理制度,会计师出具的2024年度内部控制审 不适用
计报告,检索公司舆情报道,对高级管理人员进行访
谈,未发现公司在信息披露方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司章程及内部制度文件,查阅了公司
2.公司内部制 2024年度内部控制自我评价报告、2024年度内部控制鉴
度的建立和执 不适用
证报告等文件,对公司高级管理人员进行访谈,未发现

公司在公司内部制度的建立和执行方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司最新章程、三会议事规则及会议材
3.“三会”运作 料、信息披露文件,对高级管理人员进行访谈,未发现 不适用
公司在“三会”运作方面存在重大问题。
4.控股股东及 保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最新公司章
实际控制人变 程、三会文件、信息披露文件,未发现公司控股股东及 不适用
动 实际控制人发生变动。
5.募集资金存 保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度,查阅了募集 公司2022年定向发行股票
放及使用 资金专户银行对账单和募集资金使用明细账,并对大额 募集资金投资项目募集资
募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资金使用信息披 金使用进度较慢,保荐人
露文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现 将敦促公司按照相关法规
场,了解项目建设进度及资金使用进度,取得上市公司 要求合规合理使用募集资
出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集 金,有序推进募投项目的
资金使用情况鉴证报告,对公司高级管理人员进行访建设及实施。
谈,未发现公司在募集资金存放及使用方面存在重大问
题。
保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内部制度,取
得了关联交易明细,查阅了决策程序和信息披露材料,
6.关联交易 不适用
对关联交易的定价公允性进行分析,对高级管理人员进
行访谈,未发现公司在关联交易方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内部制度,取
得了对外担保明细,查阅了决策程序和信息披露材料,
7.对外担保 不适用
对高级管理人员进行访谈,未发现公司在对外担保方面
存在重大问题。
保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制度,取得了
资产购买、出售明细,查阅了决策程序和信息披露材
8.购买、出售 料,对资产购买、出售的定价公允性进行分析,对高级 不适用
资产
管理人员进行访谈,未发现公司在购买、出售资产方面
存在重大问题。
9.其他业务类
别 重 要 事 项
保荐人查阅了公司对外投资、风险投资、委托理财、财
(包括对外投
务资助、套期保值等相关制度,取得了相关业务协议、
资 、 风 险 投
交易明细,查阅了决策程序和信息披露材料,对高级管 不适用
资 、 委 托 理
理人员进行访谈,未发现公司在上述业务方面存在重大
财 、 财 务 资
问题。
助、套期保值
等)
10.发行人或
者其聘请的证 发行人配合了保荐人关于关联交易、募集资金使用情况
不适用
券服务机构配 等事项的访谈,配合提供了财务明细账等资料。
合保荐工作的
情况
保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露文件、财务
报表,查阅了公司董事、监事、高级管理人员名单及其
变化情况,实地查看公司生产经营环境,查阅同行业上
11.其他(包括 市公司的定期报告及市场信息,对公司高级管理人员进 保荐人将对公司未来业绩经营环境、业 行访谈,未发现公司在经营环境、业务发展、财务状情况进行持续关注,督促
务发展、财务 况、管理状况、核心技术等方面存在重大问题。 上市公司关注市场行情以
状况、管理状 2024年,公司业绩出现下滑,主要系公司报告期根据市及下游客户的实际经营情况、核心技术 场行情以及下游客户的实际经营情况,在项目立项阶段 况变化。及时披露相关信等方面的重大 就审慎评估项目风险性,同时根据双方基于合同的履约 息,积极改善经营成果,变化情况) 情况控制项目进度,一定程度上造成了营业收入的下以切实回报全体股东。
降。
报告期内,因市场竞争加剧,公司毛利率有一定下降,
造成了净利润的下滑。
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否履行 未履行承诺的原
公司及股东承诺事项

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