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宿迁联盛:宿迁联盛对会计师事务所履职情况的评估报告

公告时间:2025-04-28 17:50:26

宿迁联盛科技股份有限公司
对会计师事务所履职情况的评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定,宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所在 2024 年度履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2.人员信息
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
3.业务规模
立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,
证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,
审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 56 家。
4.投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉 诉讼
(仲 被诉(被 诉讼(仲 (仲 诉讼(仲裁)
裁)人 仲裁)人 裁)事件 裁)金 结果

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚
科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作
金 亚 科 尚余
投 资 2014 年 出的生效判决,金亚科技对投资者损失的 12.29%
者 技、周旭 报 500
辉、立信 部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投
万元
保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016 年半
年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银
信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政
保千里、 2015 年 处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016
投 资 东 北 证 重 组 、 1,096 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈
者 券、银信 2015 年
评估、立 报、2016 万元 述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔
信等 年报 偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执
业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届
董事会第十七次会议及于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会,审议通
过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务和内
部控制审计机构。公司关于会计师事务所选聘的标准、方式和审议程序合法合规。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2024 年年报工作要求,立信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告的有效性进行了审计,同时对募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。
三、总体评价
公司董事会认为:立信会计师事务所在公司财务和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 27 日

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