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科德数控:科德数控关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-28 17:22:12

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2025-010
科德数控股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零
售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额
8.54 亿元。公司同行业上市公司审计客户 35 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉 被诉 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)结果
(仲裁)人 (被仲裁)人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
投资者 金亚科技、周 2014 年年报 尚余 500 万元 生效判决,金亚科技对投资者损失
旭辉、立信 的 12.29%部分承担赔偿责任,立信
承担连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额,目前生效判
决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度
报告;2016 年半年度报告、年度报
告;2017 年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处
罚,但有权人民法院判令立信对保
保千里、东北 2015 年重组、 千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
投资者 证券、银信评 2015 年年报、 1,096 万元 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为
估、立信等 2016 年年报 对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行,法院受理后从立信
账户中扣划执行款项。立信账户中
资金足以支付投资者的执行款项,
并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险,足以有效化解
执业诉讼风险,确保生效法律文书
均能有效执行。
3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 131 名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师:谢东良,2009 年起从事上市公司审计业务,2012年取得中国注册会计师资格,2022 年至今在立信执业;2023 年起为科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务;近三年签署上市公司 3 家,担任 4 家上市公司的质量控制复核人,具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:王幈,2018 年起从事上市公司审计业务,2018 年取得中国注册会计师资格,2018 年至今在立信执业;2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司 5 家,具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人:郭顺玺,2007 年开始从事上市公司审计业务,2008年取得中国注册会计师资格,2012 年至今在立信执业;近三年复核签署上市公司 14 家,具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》中要求的独立性的情形。
4、审计收费
2024 年度审计收费 100 万元,其中财务报表审计费用为 90 万元、内部控制
审计费用为 10 万元,较上一年度审计费用增加主要是由于公司经营规模增长,相关审计工作投入的工作量增加所致。2025 年度的审计费用将根据公司 2025 年
度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素,由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定,并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 审计委员会审议意见
公司于 2025 年4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议,
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具备从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,符合为公司提供专业审计工作的要求。因此一致同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月27日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,全体董事一致同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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