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中航泰达:拟续聘2025年度会计师事务所公告

公告时间:2025-04-23 22:27:35

证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-029
北京中航泰达环保科技股份有限公司
拟续聘 2025 年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
服务及收费情况:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供
1 年审计服务,上期审计收费 55.00 万元,本期审计收费 55.00 万元
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 1 月 8 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人:王增明
2024 年度末合伙人数量:93 人
2024 年度末注册会计师人数:482 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180 余人
2024 年收入总额(经审计):70,397.66 万元

2024 年审计业务收入(经审计):68,203.21 万元
2024 年证券业务收入(经审计):30,108.98 万元
2024 年上市公司审计客户家数:40 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业:
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电器机械及器材制造业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
J69 金融业 其他金融业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输传
输服务
K70 房地产业 房地产业
2024 年上市公司审计收费:6,069.23 万元
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:8,510.76 万元
职业保险累计赔偿限额:40,000 万元
近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业责任保险,职业保险累计赔偿限额为 40,000.00 万元。中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下:
诉讼金
序号 诉讼地 诉讼案由 被告 案情进展

公准肉食品 15 个机构 一审开庭判决无
黑龙江省哈 人 民 币
股份有限公 及个人,要 赔付责任后,部
1 尔滨市中级 约300万
司证券虚假 求中审亚太 分原告上诉,并
人民法院 元
陈述纠纷 承担连带责 于2024年5月10
二审开庭完毕,
二审结果暂未做

3.诚信记录
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及
当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次。自律
监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
20 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:杨涛,1999 年成为注册会计师,2002 年 5 月开始从事
上市公司审计,1999 年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年参与多家上市公司审计工作,其中近三年签署的上市公司审计报告 2 家,挂牌公司审计报告 5 家。
拟签字注册会计师:刘光慧,2019 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年参与多家上市公司审计工作,其中近三年签署的上市公司审计报告 1 家,挂牌公司审计报告 3 家。
拟任项目质量控制复核人:陈静,2006 年 12 月起在中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)执业,2006 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始从事质控复核工作,近三年复核了上市公司审计报告 7 家,挂牌公司审计报告 26 家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
本期 2025 年审计收费 55.00 万元,其中年报审计收费 50.00 万元,内部控制
审计收费 5.00 万元。
上期 2024 年审计收费 55.00 万元,其中年报审计收费 50.00 万元,内部控制
审计收费 5.00 万元。
本期审计费用综合考虑公司业务规模、审计工作量等因素,按照市场公允合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
八次会议,审议通过了《关于聘请(续聘)公司 2025 年度审计机构的议案》,一致同意续聘中审亚太为公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。
(二)审计委员会审计意见
公司董事会审计委员会认为中审亚太具备从事相应审计工作的资质,该所在公司审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,有利于提高公司规范运作水平;公司聘请其提供审计服务利于公司进一步完善内控体系,提高公司规范运作水平。中审亚太遵循独立、客观、公正的执业准则,能够保持独立性、专业胜任能力,继续作为公司的审计机构不会损害公司、股东的合法利益,公司董事会审计委员会同意续聘中审亚太为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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