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腾达建设:腾达建设关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2025-04-18 18:07:32

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2025-010
腾达建设集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通
合伙)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上 年 末 执 业 注册会计师 2,356 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年(经审 审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
2024 年上市 审计收费总额 7.20 亿元
公司(含 A、B 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
股)审计情况 涉及主要行业 业,批发和零售业,水利、环境和公共设
施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
商务服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 4
2、投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
已完结(天健会
计师事务所(特
天健会计师事务所(特殊普通合
殊普通合伙)需
华仪 伙)作为华仪电气 2017 年度、
在 5%的范围内
电气、 2019 年度年报审计机构,因华仪
2024 年 3 与华仪电气承
投资者 东海 电气涉嫌财务造假,在后续证券
月 6 日 担连带责任,天
证券、 虚假陈述诉讼案件中被列为共
健会计师事务
天健 同被告,要求承担连带赔偿责
所(特殊普通合
任。
伙)已按期履行
判决)
上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期
3、诚信档案
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日
至 2024 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措
施 13 次、自律监管措施 8 次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受到刑事处
罚。
(二)项目信息
1. 基本信息
项目组成 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合伙 朱大为 1994 年 1996 年 1992 年 不适用 近三年签署过纵横通
人 讯、迈得医疗等上市公
朱大为 1994 年 1996 年 1992 年 不适用 司审计报告
签字注册 近三年签署过伟星新
会计师 林晗 2010 年 2008 年 2008 年 2013 年 材、永安期货等上市公
司审计报告
质量控制 近三年主要复核东方电
复核人 沈颖玲 2005 年 不适用 2010 年 不适用 缆、南华期货、宁波华
翔等上市公司审计报告
2.诚信档案
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需投入的工作人员配置及工作时间,经双方协商确定。
2024 年度财务审计费用为人民币 110 万元(含内控审计),与上
年持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要;其在为公司提供 2024 年度审计服务中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执行准则,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见,较好地完成了公司委托的各项工作。
审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构(包括内控审计)。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月17 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付 2024 年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度的审计服务(包括内控审计)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

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