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昊帆生物:2024年年度审计报告

公告时间:2025-04-10 18:26:00
苏州昊帆生物股份有限公司
审计报告
中天运[2025]审字第 90020 号
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
目 录

1、 审计报告 ......1
2、 合并资产负债表 ......5
3、 母公司资产负表 ......7
4、 合并利润表 ......9
5、 母公司利润表 ......10
6、 合并现金流量表 ......11
7、 母公司现金流量表 ......12
8、 合并所有者权益变动表 ......13
9、 母公司所有者权益变动表 ......15
10、 财务报表附注 ......17
11、 事务所营业执照复印件
12、 事务所执业证书复印件
13、 签字注册会计师资质证明复印件
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
审计报告
中天运[2025]审字第 90020 号
苏州昊帆生物股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”或“昊帆生物”)的财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和
合并及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:
1.收入确认
(1)事项描述
贵公司主要从事多肽合成试剂、通用型分子砌块、蛋白质试剂等产品的研发、生产与销
售。如财务报表附注五、34 所述,公司 2024 年度实现销售收入为 451,874,668.10 元。由于
收入是贵公司的关键绩效指标之一,使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或预期水平的固有风险,故我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。
(2)审计应对
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
我们对贵公司收入确认关键审计事项执行的主要程序包括:
1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
3)对外销收入选取样本,核对销售合同、报关单及提单,评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策;
4)对于外销收入,获取海关出口数据,将账面数据和海关数据进行核对,判断是否存在大额差异;
5)对内销收入选取样本,核对发票、销售合同、销售出库单、客户签收资料,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;
6)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对销售出库单、客户签收资料及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
7)选取主要客户执行函证程序,对客户本期确认的收入金额和期末应收账款余额进行函证;
8)对主要客户的销售收款进行查验,验证回款的真实性;
9)执行分析性复核程序,重点开展毛利率、应收账款周转率、销售单价波动分析等,确定是否存在异常变动。
四、其他信息
公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2024 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
在编制财务报表时,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就公司中实体或者业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
中 国 ·北 京 二〇二五年四月九日
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苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度财务报表附注
苏州昊帆生物股份有限公司
2024 年度财务报表附注
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
一、基本情况
(一)公司概况
苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“昊帆生物”)系由苏州昊帆生物科技
有限公于 2016 年 1 月 22 日整体变更设立的股份有限公司,取得苏州市行政审批局核发的统一社会
信用代码为 913205057564273465 的营业执照。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]806 号文《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司获准向社会公众发
行人民币普通股 A 股 2,700.00 万股,每股面值人民币 1 元,公司股票于 2023 年 7 月 12 日在深圳证
券交易所创业板挂牌交易。经过历次增资及股权变更,截至 2024 年 12 月 31 日,公司股本为人民币
10,800.00 万元。
(二)企业法人工商登记情况
企业统一社会信用代码:913205057564273465;公司注册地及实际经营地位于苏州高新区长亭路1号。法定代表人:朱勇;注册资本为人民币10,800.00万元;公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
公司属于化学原料和化学制品制造业行业。经营范围:研发、生产、销售:生物合成试剂及相关试剂;并提供相关的技术服务;销售:医药中间体及相关产品;商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际从事的主要经营活动:公司专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售,同时开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品,形成了以多肽合成试剂为主,通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系。
(三)财务报表之批准
本财务报告经公司董事会于2025年4月9日决议批准报

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