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中核钛白:中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司2024年度保荐工作报告

公告时间:2025-03-24 16:27:34

中信证券股份有限公司
关于中核华原钛白股份有限公司
2024年度保荐工作报告
保荐人名称:中信证券股份有限公司 被保荐公司简称:中核钛白
保荐代表人姓名:钟山 联系电话:010-60837212
保荐代表人姓名:李婉璐 联系电话:010-60837212
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金

管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度)
是,根据《中核华原钛白股份有限公司2024年
度内部控制评价报告》《中核华原钛白股份有
(2)公司是否有效执行相关规章制度
限公司内部控制审计报告》,发行人有效执行
了相关规章制度。
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 每月1次,保荐机构每月邮件查询公司募集资
金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件

一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 0次
(2)列席公司董事会次数 0次
(3)列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1次
(2)现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定

报送
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
(1)发表专项意见次数 5次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况(现场检查报告除
外)
(1)向深圳证券交易所报告的次数 无
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 是
(2)关注事项的主要内容 根据中核钛白发布的公告(公告编号:2024-
018),公司实际控制人王泽龙先生于2024年4
月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)下发的《立案告知书》
(编号:证监立案字03720240045号),2024年
3月13日,中国证监会决定对王泽龙先生立案。

根据中核钛白发布的公告(公告编号:2024-
029),公司实际控制人王泽龙先生于2024年4
月19日收到中国证监会下发的《行政处罚事先
告知书》(处罚字〔2024〕56号)。
根据中核钛白发布的公告(公告编号:2024-
032),公司实际控制人王泽龙先生于2024年4
月30日收到中国证监会下发的《行政处罚决定
书》(〔2024〕45号)。
(3)关注事项的进展或者整改情况 本次行政处罚是中国证监会对公司实际控制人
王泽龙先生个人的处罚。保荐人持续关注上述
事项对公司的影响,并提请公司督促公司实际
控制人及时整改。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数 1次
(2)培训日期 2025年3月5日
(3)培训的主要内容 培训主要针对中国资本市场运行情况、资本市
场监管规则变化及政策解读、退市规则、信息
披露违法违规案例及内幕交易等事项进行培
训。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
保荐人查阅了公司信息披露文件,深圳证券
交易所互动易网站披露信息,重大信息的传
保荐人持续关注上述事项对公司的影响,
1.信息披 递、披露流程文件,内幕信息管理和知情人
并提请公司督促公司实际控制人及时整改
露 登记管理情况,信息披露管理制度,会计师
并履行信息披露义务。
出具的《中核华原钛白股份有限公司内部控
制审计报告》,检索公司舆情报道,对高级

管理人员进行访谈,未发现公司在信息披露
方面存在重大问题。
此外,保荐人关注到,公司实际控制人王泽
龙先生于2024年4月30日收到中国证监会下
发的《行政处罚决定书》(〔2024〕45号)
中,涉及信息披露的部分为:“对王泽龙信
息披露违法行为处以2,000,000元罚款”。
保荐人查阅了公司章程及内部制度文件,查
2.公司内 阅了《中核华原钛白股份有限公司2024年度
部制度的 内部控制评价报告》《中核华原钛白股份有
不适用
建立和执 限公司内部控制审计报告》等文件,对公司
行 高级管理人员进行访谈,未发现公司在公司
内部制度的建立和执行方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司最新章程、三会议事规则
3.“三 及会议材料、信息披露文件,对高级管理人
不适用
会”运作 员进行访谈,未发现公司在“三会”运作方
面存在重大问题。
4.控股股
保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最
东及实际
新公司章程、三会文件、信息披露文件,未不适用
控制人变
发现公司控股股东及实际控制人发生变动。

保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度,
查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金
使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭
证抽查,查阅募集资金使用信息披露文件和
5.募集资 决策程序文件,实地查看募集资金投资项目
金存放及 现场,了解项目建设进度及资金使用进度,不适用
使用 取得上市公司出具的募集资金存放与使用情
况的专项报告和年审会计师出具的募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告,对公
司高级管理人员进行访谈,未发现公司在募
集资金存放及使用方面存在重大问题。
6.关联交 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内不适用

易 部制度,取得了关联交易明细,查阅了决策
程序和信息披露材料,对关联交易的定价公
允性进行分析,对高级管理人员进行访谈,
未发现公司在关联交易方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内
7.对外担 部制度,查阅了信息披露材料,对高级管理
不适用
保 人员进行访谈,未发现公司在对外担保方面
存在重大问题。
保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制
度,取得了资产购买、出售明细,查阅了决
8.购买、 策程序和信息披露材料,对资产购买、出售
不适用
出售资产 的定价公允性进行分析,对高级管理人员进
行访谈,未发现公司在购买、出售资产方面
存在重大问题。
9. 其 他
业 务 类
别 重 要
事 项
( 包 括
对 外

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