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ST美谷:关于公司预重整期间债权申报的公告

公告时间:2024-12-05 17:56:42

证券代码:000615 证券简称:ST美谷 公告编号:2024-122
奥园美谷科技股份有限公司
关于公司预重整期间债权申报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥园美谷”)于 2024
年 12 月 3 日收到湖北省襄阳市中级人民法院(以下简称“襄阳中院”)送达的编号(2024)鄂 06 破申 48 号《决定书》,襄阳中院决定对公司启动预重整。
2、公司于 2024 年 12 月 5 日收到湖北省襄阳市中级人民法院(以下简称
“襄阳中院”)出具的编号(2024)鄂 06 破申 48 号之一《决定书》,襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人。同日,临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。
3、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作,提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请,截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请,也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功,法院将依法审查是否受理重整申请,公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、法院受理重整申请后,公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险。公司 2023 年度经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.8.1 条第(七)项的规定,公司股票交易被继续实施其他风险警示。截至本公告披露日,前述其他风险警示情形未消除。根据《深圳证券交易所股票
上市规则(2024 年修订)》第 9.4.1 条第(九)项规定,若法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
5、若重整失败宣告破产,公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司健康发展;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
敬请投资者充分关注“三、风险提示”列示风险事项。谨慎决策,注意投资风险。
一、重整及预重整事项概述
1、2024 年 11 月 18 日,公司收到债权人广州律建财税咨询有限公司(以下
简称“申请人”)送达的《告知函》和襄阳中院就申请人的申请对公司出具的(2024)鄂 06 破申 48 号《通知书》,申请人以公司未能清偿到期债务,且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值,向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。具体
详见 2024 年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关
于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2024-109)。
2、2024 年 12 月 3 日,公司收到襄阳中院送达的编号(2024)鄂 06 破申 48
号《决定书》,为降低重整成本、提高重整效率、提升重整成功率,有效识别重
整价值及可行性,襄阳中院决定对公司启动预重整。具体详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2024-119)。
3、2024 年 12 月 5 日,公司收到襄阳中院出具的编号(2024)鄂 06 破申 48
号之一《决定书》,襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2024-121)。
二、关于债权申报情况概述

现公司预重整临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作,向公司债权人发出债权申报通知,请各债权人及时申报债权。现将债权申报的具体情况通知如下:
1、债权申报时间及方式
奥园美谷债权人请于 2025 年 1 月 5 日(含当日)前,根据《奥园美谷科技股
份有限公司债权申报指引》(以下简称《债权申报指引》)向临时管理人申报债权,书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务人等事项,并提供相关证据材料。
债权申报网址 https://zqsb.jiulaw.cn/v2/virtual/4320067
联系人 奥园美谷临时管理人
通讯地址 湖北省襄阳市樊城区长虹路 56 号谷山大厦 B 座 1202(邮
政编码:441000)
联系电话 0710-3829801;0710-3829808
电子邮箱 aymgglr@vip.163.com
电话接听时间 工作日 9:30-12:00,14:00-17:00
本次债权申报采取“网络申报+纸质邮寄”的形式,债权人须先通过上述网址申报债权,并在接到临时管理人电话通知后,将纸质材料邮寄至临时管理人工作地址。
《债权申报指引》及相关附件范本,请登录上述债权申报网址查阅和下载。为提高债权申报和审核的效率,保障债权人合法权益,请各位债权人在进行申报前,仔细阅读《债权申报指引》,了解债权申报的具体规范。
2、关于债权申报的说明
若后续襄阳中院裁定受理奥园美谷重整,预重整期间已申报的债权将无需另行申报。临时管理人在预重整期间就法律关系、债权金额、债权性质等作出的债权审查结论在襄阳中院裁定受理奥园美谷重整后继续有效。债权人在预重整期间作出的对债权审查结论无异议、同意相关议案、决议、方案等事项的意思表示,在襄阳中院裁定受理奥园美谷重整后继续有效。若债权人选择不在奥园美谷预重整期间申报债权,可以在重整程序中人民法院依法确定的债权申报期限内申报债权,但不得以债权人身份参与奥园美谷预重整并行使相关权利。
本次债权申报通知不构成对无效债权(包括但不限于已过诉讼时效、除斥期
间、申请执行期间等)的重新有效确认。
三、风险提示
1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作,提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请,截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请,也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功,法院将依法审查是否受理重整申请,公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、法院受理重整申请后,公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险。公司 2023 年度经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.8.1 条第(七)项的规定,公司股票交易被继续实施其他风险警示。截至本公告披露日,前述其他风险警示情形未消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.4.1 条第(九)项规定,若法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、若重整失败宣告破产,公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司健康发展;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、截至本公告日,因京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)定向融资计划案件、中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称
“信达资管”)起诉案件(债务人含京汉置业及其子公司)导致公司相关资产被司法冻结,案件导致的非经营性资金占用余额为 0 元。若公司最终为前述案件承担担保责任,会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形,具体金额以法院实际执行为准。其出现且情形严重时则可能会触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2024 年修订)第 9.8.1 条第(一)项、第 9.8.2 条规定情形,公司股票会因此被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公
告》,公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。截至本公告日,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。敬请广大投资者注意投资风险。
6、截至本公告日,公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司(以下简称“金环绿纤”)因流动性问题导致融资租赁业务出现 90.11 万元债务逾期。该债务逾期暂未对公司及控股子公司的经营产生影响,但未来不排除由于金环绿纤债务逾期,公司及金环绿纤将面临支付违约金、滞纳金、诉讼费用、履行担保责任、资产被冻结、与其他金融机构交叉违约等潜在风险,届时可能对相关生产经营造成一定的影响,对公司经营成果的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。同时,金环绿纤仍处于停产状态,何时复产尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
7、公司及子公司存在重大诉讼事项(包括担保责任事项),部分案件因诉前保全措施导致公司及子公司部分资产受限。部分案件已进入司法强制执行阶段,可能会导致公司或子公司部分资产被司法处置,具体以法院实际执行结果为准,其可能对公司或子公司经营结果产生一定的影响;未来受限资产是否解除或新增,具有不确定性。同时,公司已被法院列入失信被执行人名单,未来公司及子公司是否因诉讼案件被相关法院继续列入失信被执行人名单存在不确定性。截至本公告日,信达资管已对深圳奥园科星投资有限公司等被告(不包含公司)向成都市武侯区人民法院提交执行申请并获得受理,信达资管“在 2024 年内不申请执行公司及其名下资产”的承诺即将届满,届满后是否对公司申请强制执行具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
敬请投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性风险,不论
是否进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。公司将密切关注预重整及重整相关事项的进展情况,并及时履行信息披露

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