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ST金一:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-30 18:52:52

证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-070
北京金一文化发展股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 86,892,010.23 -80.39% 276,784,573.86 -78.82%
归属于上市公司股东 4,338,875.12 104.62% 613,543.05 100.12%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,162,776.12 96.21% -13,029,603.58 97.22%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 — — -132,823,102.52 -126.25%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.0016 101.60% 0.0002 100.04%
股)
稀释每股收益(元/ 0.0016 101.60% 0.0002 100.04%
股)
加权平均净资产收益 0.21% 2.81% 0.03% 15.32%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,185,878,696.97 2,194,060,612.45 -0.37%
归属于上市公司股东 2,053,306,617.00 2,052,693,073.95 0.03%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包 主要系本期固定资产处置损
括已计提资产减值准备的冲 -223,816.21 -256,674.06 失。
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 0.00 11,240.77 主要系本期收到的非经常性
按照确定的标准享有、对公 政府补助。
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
委托他人投资或管理资产的 7,799,938.79 15,356,504.53 主要系本期利用闲置资金购
损益 买结构性存款取得的收益。
除上述各项之外的其他营业 -111,439.16 -1,521,465.37 主要系本期支付罚款所致。
外收入和支出
减:所得税影响额 -36,967.82 -53,540.76
少数股东权益影响额 0.00
(税后)
合计 7,501,651.24 13,643,146.63 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
(1)资产负债表项目
单位:元
报表项目 本期期末 年初余额 增长额 变动率 变动原因
主要系本期公司使用
交易性金融资产 300,010,273.97 - 300,010,273.97 100.00% 自有闲置资金购买结
构性存款所致。
主要系本期商场门店
应收账款 24,910,097.09 14,392,353.25 10,517,743.84 73.08% 零售销售带动应收账
款增加所致。
其他流动资产 11,465,284.55 2,797,345.33 8,667,939.22 309.86% 主要系本期待抵扣进
项税额增加所致。
长期待摊费用 4,223,207.69 2,789,138.94 1,434,068.75 51.42% 主要系本期新开零售
门店装修所致。
应付账款 14,121,109.11 5,630,666.97 8,490,442.14 150.79% 主要系本期应付采购
货款增加所致。
主要系本期将部分预
预收款项 167,456.49 616,893.79 -449,437.30 -72.85% 收款项确认为收入所
致。
主要系本期支付前期
应付职工薪酬 3,104,636.81 9,269,889.31 -6,165,252.50 -66.51% 计提的应付职工薪酬
所致。
主要系本期缴纳前期
应交税费 961,727.59 2,432,675.94 -1,470,948.35 -60.47% 计提的相关税费所

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