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兴化股份:差旅费管理办法(2024年10月)

公告时间:2024-10-30 18:46:43

陕西兴化化学股份有限公司
差旅费管理办法
目录
第一章 总 则
第二章 组织机构和职责
第三章 城市间交通费
第四章 住宿费
第五章 伙食费和市内交通费
第六章 报销管理
第七章 监督问责
第八章 附 则

第一章总 则
第一条 为加强和规范陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)差旅费管理,保证出差人员工作与生活需要,提高办事效率,结合公司实际制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司的境内出差管理。境外出差按照公司相关规定执行。
第三条 本办法所称的差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区
公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条 公司及所属各单位应当建立建全出差审批制度。工作人员出差必须按规定报单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。
第五条 出差应有明确的目的和任务,应严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章组织机构及职责
第六条 公司财务部是差旅费管理的归口单位,负责制订并组织实施差旅费管理规章制度及差旅费报销工作;负责指导监督所属各单位差旅费管理工作。
公司内控审计部是差旅费管理的监督部门,负责差旅费管理工作的全过程监督。
第七条 公司所属各单位差旅费管理应履行以下职责:
(1)负责本单位差旅费管理办法的制订、修订及实施管理工作。
(2)指导监督其下属单位差旅费管理办法的实施管理工作。

第三章城市间交通费
第八条 城市间交通费是指工作人员出差期间乘坐火车、轮船、飞机等交通
工具所发生的费用。
第九条 出差人员应当按规定标准乘坐交通工具,乘坐交通工具的上限标准
详见附表1。单位领导出差,因工作需要,随行一人可乘同级交通工具。自带车辆不得报销交通费,超标乘坐交通工具超出部分费用自理。
第十条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人在不影响公务、确保
安全的前提下,应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第四章住宿费
第十二条 住宿费是指工作人员出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发
生的住房费用。
第十三条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、
经济、便捷的宾馆住宿。超标准住宿超出部分费用自理。省内、省外住宿费上限标准详见附表2。
第十四条 出差人员前往出差地,若有集团公司内部酒店的,原则上须入
住集团公司内部酒店,按照结算价格据实报销。
第五章 伙食补助费和市内交通费
第十五条 伙食补助费是指对工作人员出差期间误餐给予的伙食补助费用。
第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准实行包干使
用,公司工作人员在兴平周边市区(东至咸阳、西至武功、南至鄂邑区,北至礼泉范围)出差并误餐的,按每人每天50元补助。省内上述范围以外每人每天100元,省外每人每天150元。

第十七条 市内交通费是用于补助出差期间发生的市内交通费(含出发地到
机场、高铁站时乘坐交通工具费用)。
第十八条 市内交通费标准按出差自然(日历)天数计算,按规定标准实行包
干使用,省内每人每天30元(本办法第十六条区域除外),省外每人每天50元。其中自带车辆出差的工作人员、驾驶员不得领取市内交通费。
第六章报销管理
第十九条 出差人员应当严格按本办法规定开支差旅费,费用由所在单位承
担。
第二十条 工作人员出差参加会议或培训,举办单位统一安排食宿的,须凭
票据和批文据实报销食宿费,按出差标准报销往返路途期间的伙食补助和市内交通。举办单位不统一安排食宿的,按出差标准报销住宿费和伙食补助。会议或培训期间不得报销市内交通费。
第二十一条 借用外单位(含借、聘用外单位)人员为本单位工作出差进行
公务活动,除有合同约定外,借用期间的差旅费用应由借入单位承担。
第二十二条 工作人员出差结束后应及时办理报销手续,提供真实合法的交
通费、住宿费等票据和相关审批手续。出差过程中因工作原因发生的订票费、退票费及改签费等凭据报销。
第二十三条 业务部门应当对出差的真实性负责。财务部门应当严格按规定
审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的,按标准报销,超支部分由个人自理。
第二十四条 因工作原因由公司派驻公司驻地以外人员长期办公的可参照本
办法相应条款进行报销。
第二十五条 因公出国(境)团组在出境前与入境后的所有在国(境)内发
生的相关费用,按照本办法相关标准进行报销。
第二十六条 因参加国际商务活动、重大外事活动以及遇紧急情况或特殊情
形,住宿费、交通费超出上限标准的,经单位主要领导批准后报销。

第七章监督问责
第二十七条 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内
控管理,对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
第二十八条 财务部门对本单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主
要内容包括:
(1)差旅费开支范围和标准是否符合规定;
(2)差旅费报销是否符合规定;
(3)差旅费管理和使用的其他情况。
第二十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位
和人员的责任:
(1)单位审批控制不严导致虚报冒领差旅费的;
(2)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(3)不按规定报销差旅费的;
(4)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的,由财务部门会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,按其所在单位规定给予处理。涉嫌违法的,移交司法机关处理。
第八章附则
第三十条 各单位应结合自身实际,本着厉行节约、规范管理的原则,以本
办法规定标准为上限制定实施细则,不得简单执行本办法各项标准上限。连续亏损企业应从严从紧控制费用标准。
第三十一条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年10月
附件1
兴化股份差旅费交通工具开支上限标准
人员 公司副总师
级别费用类别 公司领导 中层干部 其他员工
火车(含高铁、火车软席(软座、软火车软席(软座),硬
动车、系列软席卧),高铁/动车一等卧,高铁/动车二等火车硬卧,高铁
列车) 座,全列软席列车二座,全列软席列车二/动车二等座
等软座 等软座
交通费 轮船(不包括旅 二等舱位 二等舱位 三等舱位
标准 游船)
飞机 经济舱 经济舱 经济舱
其他交通工具(
不包括出租汽车 凭票据报销 凭票据报销 凭票据报销

附件2
兴化股份差旅住宿费上限标准
单位:元/人·天
人员级别 公司副总师
公司领导 中层干部 其他员工
区域
一线城市(北京、上海、
850 700 550
广州、深圳)
省外其他城市 700 550 450
省内城市 450 400 350
备注:集团公司内部酒店,按结算价格据实报销。

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