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华测检测:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-24 17:58:41

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2024-050
华测检测认证集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,604,872,614.87 5.21% 4,395,998,421.67 7.71%
归属于上市公司股东的 310,104,884.07 -0.82% 746,699,599.55 0.79%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 298,298,425.84 1.14% 701,108,968.39 3.18%
利润(元)
经营活动产生的现金流 251,404,364.33 5.80% 273,617,689.83 -32.41%
量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.1858 -0.21% 0.4464 1.22%
稀释每股收益(元/股) 0.1858 -0.21% 0.4464 1.22%
加权平均净资产收益率 4.75% 下降 0.49 个百分点 11.59% 下降 1.22 个百分点
EBITDA(息税折旧摊销 458,866,174.71 -3.77% 1,221,109,042.67 0.45%
前净利润)
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 8,931,685,523.36 8,749,114,094.50 2.09%
归属于上市公司股东的 6,745,881,094.45 6,205,345,102.90 8.71%
所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲 3,002,178.57 2,399,239.11 固定资产处置损益等。
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 10,222,838.81 39,938,239.52 政府补助。
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金 1,605,150.00 5,939,243.19
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的 2,729,062.14 8,013,671.25 理财产品的收益。
损益
单独进行减值测试的应收款 740,166.22
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 -249,741.98 -606,514.66
外收入和支出

减:所得税影响额 1,197,318.11 5,120,620.17
少数股东权益影响额 4,305,711.20 5,712,793.30
(税后)
合计 11,806,458.23 45,590,631.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表重大项目变化情况
单位:元
项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 增减变动变化比例 变动原因
货币资金 853,071,972.04 1,450,683,775.30 -41.20%主要系经营性现金减少所致
应收票据 47,833,361.80 9,493,332.33 145.38%主要系客户通过票据付款增加所致
应收账款 2,061,976,275.68 1,585,859,420.53 30.02%主要系本期收入增加所致
其他应收款 87,600,983.03 66,484,207.95 31.76%主要系本期员工借支增加所致
合同资产 265,931,160.67 182,590,697.23 45.64%主要系本期未结算项目增加所致
其他非流动金融 15,486,543.73 41,317,524.79 -62.52%主要系本期赎回其他非流动金融资
资产 产所致
在建工程 117,560,201.96 213,857,614.03 -45.03%主要系本期在建工程转固所致
短期借款 2,442,712.65 7,604,012.07 -67.88%主要系本期偿还短期借款所致
交易性金融负债 - 1,900,000.00 -100.00%主要系本期支付可变对价所致
合同负债 56,396,938.65 100,802,137.29 -44.05%主要系本期结转收入增加所致
应付股利 3,331,042.91 31,042.91 10630.45%主要系本期应付股利款所致
长期借款 13,522,156.68 7,293,781.33 85.39%主要系本期长期借款增加所致
2、合并利润表重大项目变化情况
单位:元
项目 2024.01-09 2023.01-09 增减变动变化比例 变动原因
财务费用 13,450,763.60 -9,386,990.15 243.29%主要系受汇率波动影响本期汇兑收
益较上年同期减少所致
其他收益 39,938,239.52 62,244,112.08 -35.84%主要系本期收到政府补助较上年同
期减少所致
公允价值变动收益(损 1,632,145.89 -751,878.94 317.08%主要系本期可变对价产生的公允价
失以“-”号填列) 值变动损益较上年同期增加所致

信用减值损失(损失以 -55,

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