3-1本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告(国联证券股份有限公司)
公告时间:2024-09-27 20:42:07
民生证券股份有限公司
2024 年 1-3 月、 2023 年度、 2022 年度
审计报告
索引 页码
审计报告 1-5
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并股东权益变动表 9-11
— 母公司股东权益变动表 12-14
— 财务报表附注 15-1651
3-1-2
审计报告
XYZH/2024BJAB1B0476
民生证券股份有限公司
国联证券股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了后附的民生证券股份有限公司(以下简称民生证券公司)财务报表,包
括 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表, 2024 年 1-3 月、 2023 年度、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了民生证券公司 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024 年 1-3 月、 2023 年度、 2022 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于民生证券公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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