龙星化工:2024年半年度审计报告
公告时间:2024-08-15 19:49:10
内部审计报告
龙星化工股份有限公司董事会:
我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司 2024 年度1-6 月财务报告。
我部按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计工作。内部审计程序进行了2024年1-6月会计报表金额的核对工作,2024 年 1-6 月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营状况、经营成果,以合理确信 2024 年 1-6 月财务报告不存在重大错报。
龙星化工股份有限公司
内部审计负责人:
刘现奎
2024 年 8 月 15 日