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恒玄科技688608业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20230713 688608 恒玄科技 略减 -39.32 ~ -39.32 4920.00 ~ 4920.00 8108.76
业绩变动原因:1、公司预计2023年上半年实现营业收入9.10亿元左右,较去年同期增长32.38%左右,主要原因为:(1)随着消费市场信心逐步恢复,下游客户订单有所增长;(2)可穿戴及智能家居市场终端库存处于低位,客户补库存需求增加;(3)公司2700系列芯片逐步上量,在智能手表市场份额逐步提升,新产品带动芯片销量及均价增长。2、公司预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为4,920万元左右,同比下降39.32%左右。主要原因为:(1)由于上游成本上涨及芯片去库存压力等综合原因,上半年度销售毛利率35.11%,较上年同期下降4.3个百分点;(2)计提存货减值损失相对上年同期增加;(3)研发人员人数增加,研发费用相应有所增加。3、报告期内,公司实现非经常性损益4,320万元左右,主要为募集资金购买低风险理财产品形成的投资收益,去年同期公司非经常性损益为5,684.95万元,较去年同期减少,主要原因为:(1)银行低风险理财产品收益率下行;(2)政府补助有所减少。
2 20230228 688608 恒玄科技 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12229.38万元,与上年同期相比变动幅度:-70.01%。业绩变动原因说明2022年度,公司实现营业收入148,479.84万元,较上年同期减少15.89%;营业利润12,361.20万元,较上年同期减少69.83%;利润总额12,396.79万元,较上年同期减少69.75%;归属于母公司所有者的净利润12,229.38万元,较上年同期减少70.01%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,200.05万元,较上年同期减少95.92%;基本每股收益1.02元,较去年同期减少69.98%。报告期内,受新冠疫情反复、宏观经济增速放缓和国际地缘政治冲突等多方面因素的影响,消费电子需求持续疲软,因此营收规模较去年同期下降15.89%。面对外部环境不利变化,公司积极应对,一方面不断拓展新的下游应用场景,2022年公司在智能手表类芯片开始放量,新业务的成长对营收下降起到一定缓冲作用;另一方面,公司持续以技术创新保持业内领先地位,报告期内,公司基于12nmFinfet工艺研发的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片实现量产上市,已应用于多家品牌客户的TWS耳机和智能手表产品。报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少70.01%,原因主要有三个方面:1)由于消费需求疲软,公司营收规模下降;2)为保持公司长期竞争力,报告期内公司持续投入研发,研发团队人数进一步增加,2022年研发费用4.40亿元,同比去年增长52.19%;3)报告期内,公司存货增长较快,存货周转率下降,公司基于谨慎原则对存货进行减值测试,使得报告期内存货减值损失较去年同期大幅增加。2022年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降95.92%,原因除上文所述之外,还由于报告期内,公司使用部分闲置资金购买理财产品,形成投资性收益0.86亿元,在非经常性损益项目下列支,2021年度该项收益为1.07亿元。
3 20230121 688608 恒玄科技 预减 -70.20 ~ -70.20 12150.00 ~ 12150.00 40771.65
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12150万元,与上年同期相比变动值为:-28621.65万元,与上年同期相比变动幅度:-70.2%。业绩变动原因说明(一)主营业务的影响2022年,受新冠疫情反复、宏观经济增速放缓和国际地缘政治冲突等多方面因素的影响,消费电子需求持续疲软,公司下游智能可穿戴、智能家居等行业也受到较大冲击,因此公司主营业务面临较大的压力,营收规模较去年同期有所下滑。(二)研发费用增加的影响报告期内,公司持续投入研发,研发人数增加较多,研发人员薪酬及研发工程费均快速增长,使得研发费用同比去年增幅50%以上。(三)计提资产减值损失的影响报告期内,由于销售情况不及预期,公司存货增长较快,存货周转率下降,公司基于谨慎原则对存货进行减值测试,使得报告期内存货减值损失较去年同期大幅增加。
4 20220715 688608 恒玄科技 预减 -56.90 ~ -56.90 8150.00 ~ 8150.00 18908.59
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8150万元,与上年同期相比变动值为:-10758.59万元,与上年同期相比变动幅度:-56.9%。业绩变动原因说明1、公司预计2022年上半年营业收入68,700万元左右,较去年同期下降6.33%左右,归属于母公司所有者的净利润为8,150万元左右,同比下降56.90%左右。主要原因系:(1)由于受到国内疫情反复和宏观经济增速放缓等多方面因素的影响,消费电子市场需求不景气,使得公司上半年营业收入有所下降;(2)公司持续投入研发,研发人员数量及新产品研发投入大幅增加,2022年上半年公司研发费用支出20,900万元左右,比去年同期增长80%以上,使得归母净利润同比下降较多。2、报告期内,公司实现非经常性损益5,650万元左右,与去年同期基本持平,主要为募集资金购买低风险理财产品形成的投资收益。公司上半年扣除非经常性损益后的净利润下降,主要原因为营业收入下滑,同时研发投入大幅增加。
5 20220223 688608 恒玄科技 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40758.86万元,与上年同期相比变动幅度:105.45%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况2021年度,公司实现营业收入176,533.82万元,较上年同期增长66.36%;营业利润40,955.84万元,较上年同期增长105.07%;利润总额40,971.56万元,较上年同期增长104.96%;归属于母公司所有者的净利润40,758.86万元,较上年同期增长105.45%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润29,424.05万元,较上年同期增长71.85%;基本每股收益3.3966元,较去年同期增长54.09%。2021年末,公司总资产635,776.40万元,较报告期初增长10.30%;归属于母公司的所有者权益590,320.49万元,较报告期初增长7.41%,归属于母公司所有者的每股净资产49.19元,较报告期初增长7.41%。(二)影响经营业绩的主要因素1、2021年,品牌TWS耳机市场持续成长,公司新产品快速迭代,市场地位进一步巩固和提升,公司蓝牙音频业务实现营收14.11亿元,同比增长60.15%;2、报告期内,公司第二代WiFiSoC芯片推向市场,不断导入新客户,市场份额提升;第一代智能手表芯片量产上市,市场开拓顺利,为公司带来新的营收增长点;3、报告期内,公司使用部分闲置资金购买理财产品,形成投资性收益1.07亿元,在非经常性损益项目下列支;4、为进一步调动员工主动性、积极性和创造性,吸引和留住优秀人才,公司在2021年度实施了限制性股票激励计划,报告期内发生股份支付费用2,043.10万元。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析1、2021年度,公司营业收入、归母净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现大幅成长,主要系报告期内公司主营业务快速成长,公司通过持续投入研发,产品快速迭代,巩固了自身在行业内的竞争优势,同时新产品推进顺利,带来新的营收增长点。公司营收快速成长带动净利润、每股收益等指标实现大幅增长。2、报告期内,公司加权平均净资产收益率下降24.36个百分点,主要原因系2020年12月公司在科创板上市,IPO募集资金到账,净资产相应增加,但短期内募投项目未能立即实现效益所致。
6 20220125 688608 恒玄科技 预增 106.66 ~ 106.66 41000.00 ~ 41000.00 19839.05
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:41000万元,与上年同期相比变动值为:21160.95万元,与上年同期相比变动幅度:106.66%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2021年,品牌TWS耳机市场快速成长,公司新产品快速迭代,市场地位进一步巩固和提升,销售收入持续增长;智能家居市场,公司WiFiSoC芯片不断导入新客户,产品持续成长放量;报告期内,公司第一代智能手表芯片量产上市,市场开拓顺利,产品销售逐步上量。(二)非经营性损益的影响报告期内,公司使用部分闲置资金购买理财产品,形成的投资性收益大幅增长。
7 20210715 688608 恒玄科技 预增 278.51 ~ 278.51 18500.00 ~ 18500.00 4887.55
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:18500万元,与上年同期相比变动值为:13612.45万元,与上年同期相比变动幅度:278.51%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。受益于TWS耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势,公司营业收入较2020年半年度增长。(二)非经营性损益的影响,主要为IPO募集资金到账形成的投资性收益大幅增长。(三)上年比较基数较小。公司营业收入的增长带来规模效应。
8 20210222 688608 恒玄科技 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19839.05万元,与上年同期相比变动幅度:194.44%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。2020年度,公司实现营业收入106,117.11万元,较上年同期增长63.55%;营业利润19,972.04万元,较上年同期增长190.72%;利润总额19,990.20万元,较上年同期增长191.23%;归属于母公司所有者的净利润19,839.05万元,较上年同期增长194.44%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,121.62万元,较上年同期增长212.53%;基本每股收益2.20元,较去年同期增长164.40%。2020年末,公司总资产576,432.25万元,较报告期初增长813.72%;归属于母公司的所有者权益549,578.63万元,较报告期初增长952.73%,归属于母公司所有者的每股净资产45.80元,较报告期初增长689.54%。影响经营业绩的主要因素:报告期内,受益于TWS耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势,公司营业收入较2019年增长63.55%,规模效应带来净利润的快速增长。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析1.2020年度,公司营业收入同比增长63.55%;公司营业利润同比增长190.72%,利润总额同比增长191.23%,归属于母公司所有者的净利润同比增长194.44%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长212.53%,基本每股收益同比增长164.40%。其主要原因系报告期内,公司产品所处市场快速发展并且产品具有竞争优势,营业收入增长较快,由此带来的规模效应实现了营业利润、利润总额、净利润及每股收益的较大增长。2.总资产同比增加813.72%,归属于母公司的所有者权益同比增加952.73%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增加689.54%,主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金和公司经营利润大幅增长所致。3.股本同比增加33.33%,主要原因系公司首次公开发行股票所致。
9 20210126 688608 恒玄科技 预增 192.38 ~ 192.38 19700.00 ~ 19700.00 6737.88
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19700万元,与上年同期相比变动值为:12962.12万元,与上年同期相比变动幅度:192.38%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。受益于TWS耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势,公司营业收入较2019年增长。(二)非经营性损益的影响,主要包括收到政府补贴款及购买结构性存款的收益。(三)上年比较基数较小。公司营业收入的增长带来规模效应。
10 20201125 688608 恒玄科技 预增 152.32 ~ 182.01 17000.00 ~ 19000.00 6737.88
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17000万元至19000万元,与上年同期相比变动幅度:152.32%至182.01%。业绩变动原因说明公司预计2020年全年营业收入较2019年增长51.04%至63.37%,主要依据为:(1)公司新开发的品牌厂商项目在2020年下半年开始大量出货,带动公司营业收入增加;(2)品牌厂商的市场份额持续提升,公司产品在终端品牌厂商的应用也在持续扩大;(3)随着国内新冠肺炎疫情形势好转,2020年下半年市场需求快速恢复。在营业收入较2019年增长的基础上,预计2020年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润也会随之增长。
11 20201110 688608 恒玄科技 预增 130.92 ~ 149.03 10200.00 ~ 11000.00 4417.07
业绩变动原因:(1)公司新开发的品牌厂商项目在2020年下半年开始大量出货,带动公司营业收入增加;(2)品牌厂商的市场份额持续提升,公司产品在终端品牌厂商的应用也在持续扩大;(3)随着国内新冠肺炎疫情形势好转,2020年下半年市场需求快速恢复。在营业收入较2019年同期增长的基础上,预计2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长较快。
12 20200819 688608 恒玄科技 预增 97.92 ~ 146.05 8742.00 ~ 10868.00 4417.07
业绩变动原因:(1)公司新开发的品牌厂商项目预计在2020年下半年开始大量出货,带动公司营业收入增加;(2)品牌厂商的市场份额持续提升,公司产品在终端品牌厂商的应用也在持续扩大;(3)随着国内新冠肺炎疫情形势好转,预计2020年下半年市场需求会快速恢复。在营业收入较2019年同期增长的基础上,预计2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长较快。

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