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山东华鹏:山东华鹏2023年财务决算报告

公告时间:2024-04-26 20:39:41

山东华鹏玻璃股份有限公司
2023 年财务决算报告
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成,公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准
则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。此外,公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。
公司 2023 年度财务决算会计报表,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中兴财光华审会字(2024) 第 316003 号标准无保留意见的审计报告。
现将 2023 年度公司财务决算汇报如下:
2023 年度财务决算
一、基本财务状况
(一)财务状况
1、资产结构 单位:人民币元
项 目 同比变动
2023.12.31 2022.12.31 (%)
资产总额 1,840,779,591.40 2,325,651,600.00 -20.85
流动资产 380,383,298.72 667,092,135.17 -42.98
货币资金 64,101,894.26 96,528,177.41 -33.59
交易性金融资产 0 496,593.72 -100.00
应收票据 38,976,227.00 48,852,609.20 -20.22
应收账款 99,957,569.81 137,449,742.31 -27.28
应收款项融资 1,788,911.06 910,293.45 96.52
预付款项 4,359,625.92 13,894,237.89 -68.62

项 目 同比变动
2023.12.31 2022.12.31 (%)
其他应收款 1,476,159.42 100,187,348.71 -98.53
存货 161,280,344.32 261,397,288.00 -38.30
一年内到期的非流 5,000,000.00 0 100.00
动资产
其他流动资产 3,442,566.93 7,375,844.48 -53.33
长期应收款 121,951,767.48 115,351,767.48 5.72
非流动资产 1,460,396,292.68 1,658,559,464.83 -11.95
固定资产 700,963,521.01 833,944,388.69 -15.95
在建工程 501,331,983.65 457,169,938.06 9.66
使用权资产 0 481,568.58 -100.00
递延所得税资产 0 22,552,801.89 -100.00
其他非流动资产 21,436,966.00 85,671,750.20 -74.98
报告期末,公司资产结构同比发生重大变动的分析:
报告期末货币资金较上期期末下降 33.59%,主要原因为上期末收到部分股权转让款,本期期末货币资金减少。
报告期末交易性金融资产较上期期末下降 100%,主要原因为报告期理财产品到期减少。
报告期末预付款项较上期期末下降 68.62%,主要原因是报告期末预付采购款减少。
报告期末应收票据较上期期末下降 20.22%,主要原因是已背书未到期非“6+9”银行票据较上期减少。
报告期末应收账款较上期期末下降 27.28%,主要原因为报告期加大货款回款力度。
报告期末应收款项融资较上期期末增加 96.52%,主要原因为报告期末库存票据重分类增加。
报告期末其他应收款较上期期末减少 98.53%,主要原因是报告期收回转让股权款项。
报告期末存货较上期期末较少 38.30%,主要原因是报告期加大销售力度,库存减
少。
报告期末一年内到期的非流动资产增加 100%,主要原因是报告期山西华鹏处置部分资产长期应收款重分类增加。
报告期末其他流动资产较上期期末减少 53.33%,主要原因是报告期末未认证待抵扣进项税减少。
报告期末长期应收款较上期期末增加 5.72%,主要原因是报告期山西华鹏处置资产长期应收款项增加。
报告期末固定资产较上期期末减少 15.95%,主要原因是正常计提固定资产折旧及部分资产计提减值准备;报告期公司处置子公司股权合并范围变化。
报告期末在建工程较上期期末增加 9.66%,主要原因为部分进口设备到货增加。
报告期末使用权资产减少 100%,主要原因是报告期租赁仓库到期。
报告期末递延所得税资产减少 100%,主要原因是报告期确认所得税费用。
2、债务结构 单位:人民币元
项 目 2023.12.31 2022.12.31 同比变动(%)
负债总额 1,649,991,207.78 1,836,163,517.40 -10.14
流动负债 1,630,922,889.98 1,820,548,488.86 -10.42
短期借款 455,833,097.22 641,002,097.24 -28.89
应付票据 10,470,000.00 32,239,370.00 -67.52
应付账款 188,392,450.10 295,734,547.58 -36.30
合同负债 9,574,232.05 16,282,660.39 -41.20
应付职工薪酬 6,708,094.88 6,828,131.38 -1.76
应交税费 10,060,216.04 12,614,050.99 -20.25
其他应付款 867,964,919.93 738,857,040.93 17.47
一年内到期的非流动负债 37,885,877.37 26,414,479.50 43.43
非流动负债 19,068,317.80 15,615,028.54 22.12
长期应付款 14,877,947.56 13,926,028.54 6.84
报告期末,公司负债结构同比发生重大变化的分析:
短期借款期末余额较上年期末下降 28.89%,主要原因为报告期偿还部分银行借款。
应付票据期末金额较上年期末减少 67.52%,主要原因为签发银行承兑结算业务部
分到期。
应付账款期末金额较上年期末下降 36.30%,主要原因为报告期公司支付前欠采购
款。
合同负债期末金额较上年期末较少 41.20%,主要原因是报告期预收合同款项减少。
应付职工薪酬期末金额较上年期末减少 1.76%,主要原因是报告期末员工人数减
少。
应交税费期末金额较上年期末减少 20.25%,主要原因是报告期末应交增值税和土
地使用税减少。
其他应付款期末金额较上年期末增加 17.47%,主要原因是报告期增加短期租赁款。
一年内到期的非流动负债期末金额较上年期末增加 43.43%,主要原因是报告期增
加融资租赁款。
长期应付款期末金额较上年期末增加 6.84%,主要原因是报告期增加融资租赁款。
3、股东权益(不含少数股东权益) 单位:人民币元

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